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老師您好!期初建賬時(shí)的應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款、現(xiàn)金、銀行存款、庫(kù)存商品的借方余額對(duì)應(yīng)的貸方分別是哪個(gè)科目;應(yīng)付賬款、其他應(yīng)付款的貸方余額對(duì)應(yīng)的借方是哪個(gè)科目

2021-12-08 23:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-12-08 23:16

你好,建賬時(shí)按科目余額表金額即可,對(duì)應(yīng)科目是寫分錄時(shí)有的,與建賬無(wú)關(guān)。

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快賬用戶1543 追問(wèn) 2021-12-08 23:18

可是記賬之后資產(chǎn)和負(fù)債表試算不平衡了 需要從哪里查呢

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齊紅老師 解答 2021-12-08 23:27

先查看總賬,看本期所以賬戶發(fā)生額合計(jì)數(shù)是否正確,如果沒(méi)有查出來(lái),可以把總賬和明細(xì)賬核對(duì),還不行的話,那明細(xì)賬和憑證核對(duì)。

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快賬用戶1543 追問(wèn) 2021-12-08 23:31

這些都是對(duì)的呢老師;和建賬時(shí)候的期初余額有關(guān)系嗎 期初建賬 資產(chǎn)余額應(yīng)該等于負(fù)債+所有者權(quán)益之和嗎 如果不相等 需要從哪里查呢

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齊紅老師 解答 2021-12-08 23:38

剛剛說(shuō)的前提下是建賬期初肯定是平衡的,如果期初不平衡,要查誰(shuí)給的數(shù)據(jù),以前的賬為何不平衡

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快賬用戶1543 追問(wèn) 2021-12-08 23:42

期初的應(yīng)收賬款借方余額 要計(jì)入到未分配利潤(rùn)嗎

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齊紅老師 解答 2021-12-09 18:34

應(yīng)收賬款和未分配利潤(rùn)是兩個(gè)項(xiàng)目,不用計(jì)入

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你好,建賬時(shí)按科目余額表金額即可,對(duì)應(yīng)科目是寫分錄時(shí)有的,與建賬無(wú)關(guān)。
2021-12-08
?你好? ? ?那你其他應(yīng)收款貸方100? 那么應(yīng)該是分類到? 其他應(yīng)付款 貸方去 ;? ?
2021-07-28
你好,你要根據(jù)科目余額表建賬,不能自己想應(yīng)該計(jì)入什么科目
2023-09-20
是的,你的理解是對(duì)的
2021-05-13
同學(xué),你好。應(yīng)收款項(xiàng)類(應(yīng)收賬款、應(yīng)收票據(jù)、其他應(yīng)收款、預(yù)付賬款)的調(diào)整科目是壞賬準(zhǔn)備。 負(fù)債類的沒(méi)有調(diào)整科目哦。
2021-11-09
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