你好,建賬時(shí)按科目余額表金額即可,對(duì)應(yīng)科目是寫分錄時(shí)有的,與建賬無(wú)關(guān)。
應(yīng)付賬款-個(gè)人 借方余額0.3,可以用庫(kù)存現(xiàn)金平掉嗎?借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸:應(yīng)付賬款 還是用其他的科目?
資產(chǎn)類科目應(yīng)收賬款預(yù)付賬款其他應(yīng)收賬款貸方有余額調(diào)整科目對(duì)應(yīng)的科目是什么。 負(fù)債類預(yù)收賬款應(yīng)付賬款其他應(yīng)付賬款借方有余額調(diào)整分錄對(duì)應(yīng)科目是什么
老師您好!期初建賬時(shí)的應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款、現(xiàn)金、銀行存款、庫(kù)存商品的借方余額對(duì)應(yīng)的貸方分別是哪個(gè)科目;應(yīng)付賬款、其他應(yīng)付款的貸方余額對(duì)應(yīng)的借方是哪個(gè)科目
新建的賬套,余額 原材料借方 46750,庫(kù)存商品 借方 229682.24,貸方其他應(yīng)付款 46750,庫(kù)存商品對(duì)應(yīng)的科目應(yīng)該記什么?
老師,科目余額表其他應(yīng)收賬款李紅,借方科目余額130000,其他應(yīng)付款李紅借方期末余額1960000,這個(gè)怎么調(diào),其他應(yīng)收賬款李紅本期發(fā)生額借方5630000,貸方5500000,其他應(yīng)付款李紅借方本期發(fā)生額2160000,貸方發(fā)生額200000
老師,咨詢個(gè)問(wèn)題,老板的車所有費(fèi)用單位出,簽個(gè)協(xié)議明確一下,那么如果協(xié)議定的租賃費(fèi)是每月500的話,還需要老板提供租賃費(fèi)發(fā)票么
老師,工商年報(bào)的中文網(wǎng)頁(yè)
老師,請(qǐng)問(wèn),2024年累計(jì)折舊5萬(wàn),固定資產(chǎn)10萬(wàn),固定資產(chǎn)清理,怎么分錄,金額是多少?
企業(yè)是小微企業(yè),同時(shí)也申請(qǐng)了高新企業(yè),高新企業(yè)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,可以在申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候扣除嗎?
老師您好,企業(yè)支付給員工子女的高考紅包計(jì)入管理費(fèi)用中的福利費(fèi)。請(qǐng)問(wèn)匯算清繳時(shí)要怎么處理
老師!請(qǐng)教:不管哪種類型的公司 (比如:個(gè)體戶、一人有限責(zé)任公司或者是兩個(gè)或兩個(gè)以上的股東的有限責(zé)任公司)是不是每月都應(yīng)該給老板或者股東發(fā)工資呢?
老師,工商年報(bào)的網(wǎng)頁(yè)
進(jìn)口的增值稅=(關(guān)稅計(jì)稅額+關(guān)稅+消費(fèi)稅)*稅率 對(duì)不?
老師,有員工這個(gè)月辭職了,老板讓我給他工資結(jié)算到今天。5月份發(fā)10天工資。那我這邊可以把他5月的這10天工資加在4月工資里面一起發(fā)給這個(gè)員工,一起申報(bào)4月個(gè)稅可以嗎?
開(kāi)出去的發(fā)票與銀行收入流水不符怎么做賬
可是記賬之后資產(chǎn)和負(fù)債表試算不平衡了 需要從哪里查呢
先查看總賬,看本期所以賬戶發(fā)生額合計(jì)數(shù)是否正確,如果沒(méi)有查出來(lái),可以把總賬和明細(xì)賬核對(duì),還不行的話,那明細(xì)賬和憑證核對(duì)。
這些都是對(duì)的呢老師;和建賬時(shí)候的期初余額有關(guān)系嗎 期初建賬 資產(chǎn)余額應(yīng)該等于負(fù)債+所有者權(quán)益之和嗎 如果不相等 需要從哪里查呢
剛剛說(shuō)的前提下是建賬期初肯定是平衡的,如果期初不平衡,要查誰(shuí)給的數(shù)據(jù),以前的賬為何不平衡
期初的應(yīng)收賬款借方余額 要計(jì)入到未分配利潤(rùn)嗎
應(yīng)收賬款和未分配利潤(rùn)是兩個(gè)項(xiàng)目,不用計(jì)入