你好,最好退回去重新開(kāi),這個(gè)倒是不太影響,實(shí)在退不回去的話(huà),你也可以收下抵扣。
老師你好!我想咨詢(xún)一下!我6月份收到一張發(fā)票當(dāng)月已認(rèn)證抵扣!7月發(fā)現(xiàn)單價(jià)開(kāi)的不對(duì)!8月份與對(duì)方溝通重開(kāi)!我提交紅字信息表給對(duì)方!對(duì)方開(kāi)紅字發(fā)票!需要給我一份嗎?分錄這樣寫(xiě)對(duì)嗎: 紅沖發(fā)票 借生產(chǎn)成本-74076.15 貸應(yīng)付賬款-74076.15 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出6666.85 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅6666.85 收到藍(lán)字發(fā)票與原來(lái)發(fā)票金額不一樣和收到正常發(fā)票做賬可以不 讓對(duì)方重新開(kāi)張發(fā)票!與原來(lái)發(fā)票金額不一樣 正常做賬 收到發(fā)票
您好,我們有一批五金工具要退回給供應(yīng)商,這些貨物之前是開(kāi)過(guò)發(fā)票給我們已抵扣,現(xiàn)在我們需要開(kāi)具《紅字信息表》給供應(yīng)商,提供信息表編碼讓對(duì)方開(kāi)具負(fù)數(shù)《增值稅發(fā)票》,這12項(xiàng)貨物不同時(shí)間采購(gòu),所以是不同的進(jìn)項(xiàng)《專(zhuān)票》里的貨物,金額有大有小,能不能開(kāi)在同一張發(fā)票上,還要備注之前的發(fā)票號(hào)碼嗎
(5)9月19日,收到某企業(yè)退貨一批,該批貨物系2022年7月份售出,因不符合購(gòu)貨方要求,雙方協(xié)商未果,本月予以退回,貨物已驗(yàn)收入庫(kù),憑購(gòu)貨方主管稅務(wù)機(jī)關(guān)出具的“開(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票信息表”,開(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票1份,全部款項(xiàng)33900元已退。(6)9月20日,銷(xiāo)售一批A型小家電,市場(chǎng)不含稅售價(jià)600000元,因購(gòu)貨方是長(zhǎng)期合作客戶(hù),兼購(gòu)貨方購(gòu)買(mǎi)量較大,給予購(gòu)貨方10%的價(jià)格折扣,折扣額與銷(xiāo)售額在同一張發(fā)票上注明,貨款尚未收到。(7)9月22日,為新修建廠房,購(gòu)進(jìn)一批工程物資,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明價(jià)款1000000元,增值稅稅款130000元。(8)9月23日,收回委托加工B型小家電一批,該貨物材料成本250000元,同時(shí)收到受托單位開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明加工費(fèi)25000元,稅款3250元。銀行存款轉(zhuǎn)賬支付加工費(fèi),貨物驗(yàn)收入庫(kù)。這個(gè)分錄怎么寫(xiě)呢
(5)9月19日,收到某企業(yè)退貨一批,該批貨物系2022年7月份售出,因不符合購(gòu)貨方要求,雙方協(xié)商未果,本月予以退回,貨物已驗(yàn)收入庫(kù),憑購(gòu)貨方主管稅務(wù)機(jī)關(guān)出具的“開(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票信息表”,開(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票1份,全部款項(xiàng)33900元已退。(6)9月20日,銷(xiāo)售一批A型小家電,市場(chǎng)不含稅售價(jià)600000元,因購(gòu)貨方是長(zhǎng)期合作客戶(hù),兼購(gòu)貨方購(gòu)買(mǎi)量較大,給予購(gòu)貨方10%的價(jià)格折扣,折扣額與銷(xiāo)售額在同一張發(fā)票上注明,貨款尚未收到。(7)9月22日,為新修建廠房,購(gòu)進(jìn)一批工程物資,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明價(jià)款1000000元,增值稅稅款130000元。(8)9月23日,收回委托加工B型小家電一批,該貨物材料成本250000元,同時(shí)收到受托單位開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明加工費(fèi)25000元,稅款3250元。銀行存款轉(zhuǎn)賬支付加工費(fèi),貨物驗(yàn)收入庫(kù)。您好這個(gè)分錄怎么寫(xiě)
已經(jīng)付了款,但是對(duì)方?jīng)]有開(kāi)具發(fā)票,應(yīng)付賬款應(yīng)該怎么平賬?已經(jīng)收到貨物,已經(jīng)拿到法院判決書(shū),成本是否照常結(jié)轉(zhuǎn)?成本可以稅前抵扣嗎?可以照常開(kāi)出銷(xiāo)售發(fā)票嗎?老師解答產(chǎn)紅官方答疑老師@職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師你好,正常結(jié)轉(zhuǎn)成本,但是不允許抵扣企業(yè)所得稅。借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品??梢蚤_(kāi)銷(xiāo)售發(fā)票的。追問(wèn)提交不了,只能這樣那老師,如果開(kāi)出了銷(xiāo)項(xiàng),那所對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎?Acequeen07172023-01-0514:08發(fā)布15次瀏覽老師解答齊紅官方答疑老師@職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師您好,拿法院判決書(shū)可以入賬的那就是進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣,但是成本無(wú)法稅前抵扣嗎?Acequeen07172023-01-0514:15發(fā)布50次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師@職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師您好,你收到法院的判決可以稅前扣除老師你好,是進(jìn)項(xiàng)和成本都可以稅前扣除?
【單選】6.甲公司為增值稅一般納稅人,23年12月20號(hào)購(gòu)入需要安裝的設(shè)備一臺(tái),取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明的價(jià)款為3000萬(wàn)元,增值稅稅款為390萬(wàn)元。那當(dāng)日開(kāi)始安裝,支付安裝人員工資10萬(wàn)元,耗用賬面價(jià)值90萬(wàn)元、公允價(jià)值100萬(wàn)元的產(chǎn)品一批,該產(chǎn)品適用的增值稅稅率為13%。23年12月31日,該設(shè)備達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài),那預(yù)計(jì)使用年限為10年,預(yù)計(jì)凈殘值率為5%,采用雙倍余額遞減法計(jì)提折舊,甲公司2024年應(yīng)計(jì)提的折舊金額為( )。
郭老師,發(fā)行的債務(wù)性工具,是什么意思,發(fā)行時(shí)產(chǎn)生的費(fèi)用,計(jì)什么科目,沖減應(yīng)計(jì)利息時(shí)怎么做賬
董老師 在線(xiàn)嗎?想咨詢(xún)您~
老師說(shuō),同事出差了,報(bào)銷(xiāo)車(chē)費(fèi),住宿費(fèi),伙食費(fèi)發(fā)票少了,怎么做賬呢?要求補(bǔ)別的發(fā)票嗎?能做費(fèi)用嗎?
老師,我們公司是供應(yīng)鏈企業(yè),給大學(xué)食堂配送蔬菜和肉的。我們這家子公司在去年9月份成立之前,子公司的老板買(mǎi)了兩輛冷藏車(chē),不過(guò)是落戶(hù)在了我們集團(tuán)其中一家分公司名下。因?yàn)閷?shí)際是我們這家子公司老板出的錢(qián),也實(shí)際是我們?cè)谑褂?,所以我們跟落?hù)的那家分公司簽了租車(chē)協(xié)議。今年這兩輛冷藏車(chē)要支付保險(xiǎn)費(fèi)和車(chē)輛年檢費(fèi),我們公司是用老板的私卡轉(zhuǎn)錢(qián)到集團(tuán)的法人私卡上,由法人又轉(zhuǎn)到落戶(hù)的那家公司來(lái)支付保險(xiǎn)費(fèi)和車(chē)輛年檢費(fèi)的。請(qǐng)問(wèn)我這邊內(nèi)賬該怎么做賬?
我們公司因?yàn)樵V訟案件被司法扣劃了70萬(wàn),但是現(xiàn)在這個(gè)錢(qián)沒(méi)有付到對(duì)方公司,只是凍結(jié)了。要怎么做賬務(wù)處理
為什么帶開(kāi)勞務(wù)發(fā)票稅點(diǎn)是2.3%,個(gè)人給小規(guī)模開(kāi)發(fā)票要收20%個(gè)人所得稅,能給講一下嗎
老師,如果是公司沒(méi)有出差外地的業(yè)務(wù),但是開(kāi)票到公司的住宿票我能入賬嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)公司購(gòu)買(mǎi)了手機(jī)送客戶(hù),這個(gè)業(yè)務(wù)我能不能把手機(jī)作為我們某項(xiàng)目使用的設(shè)備,去做固定資產(chǎn)折舊扣除?如果按固定資產(chǎn)折舊做扣除會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師,我想問(wèn)下今年有說(shuō)股東無(wú)償借款給公司,股東反而要交更多稅嗎?沒(méi)有收利息收入也是不行嗎?
好的謝謝老師
不用客氣,工作愉快
我有些電子專(zhuān)票收到備注欄什么都沒(méi)備注有影響嗎?可以正常抵扣嗎
可以的,這個(gè)沒(méi)有企業(yè)開(kāi)戶(hù)地址信息可以
好的謝謝老師
不用客氣,工作愉快