同學(xué)你好 按減去10000的金額填
員工去年10月份離職,11月和12月份依然申報(bào)了工資5000,我可以23年做差錯(cuò)更正,22年匯算清繳的時(shí)候職工薪酬表工資調(diào)減10000嗎,期間損益表里的工資是按賬本上的填還是按減去10000的金額填呢
老師,我想問(wèn)下,去年有個(gè)員工個(gè)稅申報(bào)了,但是工資五月底前沒(méi)發(fā)放,這部分工資年底結(jié)賬沒(méi)計(jì)提費(fèi)用,匯算清繳職工薪酬那調(diào)出來(lái)了這部分金額,那是不是我的資產(chǎn)負(fù)債表跟利潤(rùn)表要手動(dòng)加上這部分工資金額才行,還是只調(diào)整匯算清繳,但是財(cái)務(wù)報(bào)表就是按照沒(méi)計(jì)提這部分工資的金額填寫呢
老師請(qǐng)問(wèn)我申報(bào)單位社保按照應(yīng)發(fā)工資填的收入但是社保那塊從來(lái)沒(méi)有填過(guò)(錯(cuò)了,應(yīng)該填上就扣減了)。我怎么辦啊,下個(gè)月申報(bào)時(shí)可以把本年度1-6月份的社保的那塊金額加在一起填上嗎?還是要個(gè)稅匯算時(shí)再填?還是從1月份開始更正報(bào)表?我去年也是按應(yīng)發(fā)工資填的,但是都沒(méi)有填社保這塊,咋辦啊老師?
老師,增值稅我現(xiàn)在取消申報(bào),當(dāng)月可開票額度會(huì)降下來(lái)啊,本來(lái)應(yīng)為沒(méi)申報(bào),額度不夠 我先申報(bào)了,額度就夠了,現(xiàn)在取消申報(bào),額度會(huì)再講下去啊 作廢申報(bào) 應(yīng)為我報(bào)錯(cuò)了
老師我們公司的工資是4月份的5月10日開,如果5月份開不了那我把應(yīng)付職工薪酬轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款里對(duì)嗎?
就是我們公司之前開業(yè)時(shí)賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),2023年一筆2萬(wàn)現(xiàn)金,2024年又一筆2萬(wàn)現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計(jì)工資申報(bào)了36620,還有做車輛使用費(fèi)用1255.45這個(gè)還有發(fā)票呢(每個(gè)月計(jì)提和支付記錄)每一筆記錄都是借:庫(kù)存現(xiàn)金20000 貸:其他應(yīng)付款20000 這要怎樣調(diào)整比較合適(營(yíng)業(yè)外收入合適,還是實(shí)收資本合適)
我公司因?yàn)橛泻贤m紛,律師讓提供某個(gè)員工的社保證明,該怎么提供
老板借現(xiàn)金3000怎么做憑證
老師,我接外賬回來(lái),發(fā)現(xiàn)這一張發(fā)票單獨(dú)放著,是24年7月份開的一張發(fā)票,但是在24年7月份這個(gè)錢已經(jīng)付出去了,這張發(fā)票卻單獨(dú)放著,我怎么查她24年有沒(méi)有把這張發(fā)票做賬啊
新成立的公司社保還沒(méi)開戶呢,3月下旬開業(yè),有個(gè)員工4月和5月月薪都是6000,都是公司賬戶發(fā)的,有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
員工聚餐直接記去管理費(fèi)用福利費(fèi),還是要通過(guò)應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)核算?
我根據(jù)外賬會(huì)計(jì)23年10月份憑證做的賬,我做完以后我10月底的資產(chǎn)負(fù)債表和她給我的報(bào)表會(huì)差個(gè)93000,電子稅務(wù)系統(tǒng)里也收到93000的發(fā)票,但是我怎么都找不到為什么會(huì)和外賬會(huì)計(jì)給的資產(chǎn)負(fù)債表差93000,她的預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款都比我多個(gè)93000,我該怎么做賬
固定資產(chǎn)的科目余額,賬面價(jià)值,和賬面凈值有什么區(qū)別?怎么記憶?