您好 是的 現(xiàn)在收到對方轉入的款項計入其他應付款科目 后期盈利了優(yōu)先返還的時候沖減其他應付款
老師,我們公司有一位員工的工資社保是放在其他公司申報支付的(對方公司無可申報員工,因此跟老板商量了將我們的員工放在他那申報),但是這筆錢我們后續(xù)要按季度結算給那個公司,沒有發(fā)票之類的票據(jù),請問這筆錢要以什么方式還給對方公司才合規(guī),可以直接公司公賬轉賬嗎?
我們給員工交社保,但是不想安實際工資交,所以給員工簽的合同工資比實際的少。選擇了公司給員工打一部分款,老板給私戶給員工打剩下的款。老師,我想問一下,還有另外一種解決方法,找一家勞務派遣公司,讓他們給我們的員工發(fā)剩下的工資,可以嗎?
公司的一位員工,員工是正式工,有合同有社保,但是現(xiàn)在有個問題,員工因為自身原因急需用錢打算跟公司借款,這個借款是要計算利息的,員工要付利息給公司。所有流程對公操作,公司打款到員工個人賬戶,我想請問,這個業(yè)務,公司收到利息到底要不要開票給個人?
老師 一個員工勞動合同簽的我們公司,因業(yè)務需要在另一家單位工作,社保公積金我們公司交,工資部分由我們公司發(fā),但是工資費用需要另一家轉給我們,但我們沒有開具人工成本發(fā)票的經營范圍,我們需要代開發(fā)票嗎?可以提供下解決方案嗎?
請問一下老師,我公司跟另一家公司合作承接了法院的輔助服務,因為是以我公司的名義招標到了,所以是我們跟法院簽合同的,所有收入費用都是我們核算,在利潤一人一半,但是前期資金問題,我們簽了合同,前期工作人員的工資社保對方先轉給我公司付員工工資社保,之后營利了在優(yōu)先返還給對方墊付的工資社保,工作人員的工資社保我照本員工的工資做,對方轉給我的錢我是不是要做其他應付款啊
分公司和總公司合并報表匯算清繳,怎么申報
老師好,一個人可以同時在幾個公司買工傷保險嗎
老師,外貿企業(yè),采購總金額是價稅合計351400 然后退稅退的供應商的進項稅額,351400/1.13*0.13=40426.55 我這邊付供應商是10個點。相當于退稅成本351400/1.1=319454.55,351400-319454.55=31945.45 賺3個點,金額是8481.09 這樣算對嗎?
花椒樹屬于固定資產還是無形資產
年前暫估成本票,現(xiàn)在發(fā)票回來了要沖了,調賬怎么調,原來的分錄是 借:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費用320000 貸:其他應付款-××× 借:主營業(yè)務成本1870000 貸:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費用320000 現(xiàn)在要怎么處理這些暫估成本的分錄,我先把這些紅沖了,下來分錄要怎么做? 借:利潤分配-未分配利潤1499553.8 貸:工程施工-人工189253.8 -材料1310300 借:利潤分配-未分配利潤
你好,老師現(xiàn)在是給員工代交社保,是通過私戶代收社保錢,公戶付款。像這種情況,分錄怎么做好?
年前暫估成本票,現(xiàn)在發(fā)票回來了要沖了,調賬怎么調,原來的分錄是 借:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費用320000 貸:其他應付款-××× 借:主營業(yè)務成本1870000 貸:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費用320000 現(xiàn)在要怎么處理這些暫估成本的分錄,我先把這些紅沖了,下來分錄要怎么做? 借:利潤分配-未分配利潤1499553.8 貸:工程施工-人工189253.8 -材料1310300 借:利潤分配-未分配利潤
年末做賬先計提所得稅還是先做損益結轉
政府會計的會計分錄,有全的最好
老師 個稅專項附加扣除 都是可以扣除那些的 請把明細發(fā)給我一下可以嗎 謝謝老師
那我摘要要怎么寫
只要可以寫收到對方往來款
對方轉錢給我,銀行備注寫的是墊付法院輔助人員工資社保,我摘要還是寫收到XXX的往來款嗎
是的 ?墊付 是對方幫您直接付款了 那才是墊付 您這是對方借錢給您 您自己支付?
對方轉給我摘要寫司輔工資社保,說這個摘要時給他們自己看的,跟我沒有關系,是這樣嗎,如果是我下次轉應該讓她加個備注,加什么比較合適
摘要是自己單位做賬的時候寫的 給對方沒有關系的 轉的時候可以備注退某月末日往來款
那我下次轉時讓她備注付XXX往來款對嗎
是的 這樣備注可以的 或者您可以跟對方的對應 寫 還墊付法院輔助人員工資社保
那我賬上不管銀行怎么寫,我摘要都寫收XXX往來款嗎,然后做到其他應付帳款-xxx里對嗎
是的 這樣處理就可以了哈
請問一下,期間費用二級科目可以最多設置多少個,是跟三級科目一起合計數(shù)量嗎
您科目編碼是01 還是001 如果是01就是99個? 如果是001就是999個 這個是啟用賬套的時候根據(jù)二級科目編碼設置的時候 自己設置的 或者您把您編碼截圖我看看 根據(jù)您的編碼規(guī)律就可以看出來
那為什么有老師說只能有25個二級科目
怎么會 二級科目是自己單位根據(jù)實際情況設置的 如果您設置的特別細 肯定不會只有25個啊? 比如社保您就可以設置5個 然后公積金 工資 福利費 工會經費 職工經費 水費 電費 等等
我看錯了,是匯繳期間費用是25個,也就是說二級科目我可以隨我設,匯算時我需要去同類型匯總對嗎
對的哈 這樣理解正確的哈? 小微企業(yè) 期間費用表格現(xiàn)在也不需要填寫的
沒有這個費用表了嗎
小微企業(yè)可以免填期間費用表 不勾選填寫就好了