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年前暫估成本票,現(xiàn)在發(fā)票回來了要沖了,調(diào)賬怎么調(diào),原來的分錄是 借:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費(fèi)用320000 貸:其他應(yīng)付款-××× 借:主營業(yè)務(wù)成本1870000 貸:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費(fèi)用320000 現(xiàn)在要怎么處理這些暫估成本的分錄,我先把這些紅沖了,下來分錄要怎么做? 借:利潤分配-未分配利潤1499553.8 貸:工程施工-人工189253.8 -材料1310300 借:利潤分配-未分配利潤

2025-05-20 09:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-05-20 10:01

再根據(jù)發(fā)票重新做,不用利潤分配科目 借:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費(fèi)用320000 貸:其他應(yīng)付款-××× 借:主營業(yè)務(wù)成本1870000 貸:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費(fèi)用320000

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快賬用戶7970 追問 2025-05-20 11:03

已經(jīng)跨年了

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齊紅老師 解答 2025-05-20 11:04

同學(xué),你好 跨年也不要緊

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快賬用戶7970 追問 2025-05-20 11:17

意思是之前的先紅沖了,按現(xiàn)在回來的發(fā)票重新做一筆,然后再結(jié)轉(zhuǎn)?

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齊紅老師 解答 2025-05-20 11:21

同學(xué),你好 嗯嗯,是的

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同學(xué),你好 嗯嗯,是的
2023-07-07
原分錄負(fù)數(shù)紅沖暫估的
2023-01-16
同學(xué),你結(jié)轉(zhuǎn)成本應(yīng)該是借主營業(yè)務(wù)成本暫估,貸,工程施工-材料費(fèi),而不是沖暫估款。
2022-01-12
一、你說的工程施工減少20萬元,直接 1、借:應(yīng)付賬款 20萬元 貸:工程施工 20萬元 2、借:工程施工 20萬元 貸:以前年度損益調(diào)整 20萬元 3、借:以前年度損益調(diào)整20萬元 貸:利潤分配——未分配利潤 20萬元 就是工程施工減少了20萬元,應(yīng)付賬款減少了20萬元。利潤增加了20萬元。
2021-05-07
同學(xué)你好 這個直接沖就可以 原分錄負(fù)數(shù)紅沖然后再做藍(lán)字分錄
2023-08-09
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