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年前暫估成本票,現(xiàn)在發(fā)票回來了要沖了,調(diào)賬怎么調(diào),原來的分錄是 借:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費(fèi)用320000 貸:其他應(yīng)付款-××× 借:主營業(yè)務(wù)成本1870000 貸:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費(fèi)用320000 現(xiàn)在要怎么處理這些暫估成本的分錄,我先把這些紅沖了,下來分錄要怎么做? 借:利潤分配-未分配利潤1499553.8 貸:工程施工-人工189253.8 -材料1310300 借:利潤分配-未分配利潤

2025-05-20 10:00
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-05-20 10:02

借其他應(yīng)付款貸工程施工人工費(fèi)材料費(fèi)間接費(fèi)用, 借工程施工人工費(fèi)材料費(fèi)間接費(fèi)用 貸利潤分配未分配利潤,18270000 然后再做 借工程施工人工費(fèi)、材料費(fèi)間接費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款 借利潤分配未分配利潤,貸工程施工人工費(fèi)、材料費(fèi)間接費(fèi)用。

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快賬用戶8870 追問 2025-05-20 10:56

你這回復(fù)了個(gè)啥,亂七八糟的

頭像
齊紅老師 解答 2025-05-20 11:01

借應(yīng)其他應(yīng)付款, 貸工程施工人工費(fèi)、材料費(fèi)間接費(fèi)用,這是紅沖你之前暫估的。 借工程施工人工費(fèi)、材料費(fèi)間接費(fèi)用 貸利潤分配未分配利潤,這個(gè)是紅沖你工程施工結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本的,因?yàn)榭缒炅?,不能直接用主營業(yè)務(wù)成本, 然后,第3個(gè)是做發(fā)票的,第4個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)票的成本也是因?yàn)榭缒炅?,主營業(yè)務(wù)成本用利潤分配,未分配利潤。

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同學(xué),你好 嗯嗯,是的
2023-07-07
原分錄負(fù)數(shù)紅沖暫估的
2023-01-16
同學(xué),你結(jié)轉(zhuǎn)成本應(yīng)該是借主營業(yè)務(wù)成本暫估,貸,工程施工-材料費(fèi),而不是沖暫估款。
2022-01-12
一、你說的工程施工減少20萬元,直接 1、借:應(yīng)付賬款 20萬元 貸:工程施工 20萬元 2、借:工程施工 20萬元 貸:以前年度損益調(diào)整 20萬元 3、借:以前年度損益調(diào)整20萬元 貸:利潤分配——未分配利潤 20萬元 就是工程施工減少了20萬元,應(yīng)付賬款減少了20萬元。利潤增加了20萬元。
2021-05-07
同學(xué)你好 這個(gè)直接沖就可以 原分錄負(fù)數(shù)紅沖然后再做藍(lán)字分錄
2023-08-09
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