你好,暫估入賬的時(shí)候,貸方 應(yīng)當(dāng)是? 應(yīng)付賬款—暫估,而不是? 其他應(yīng)收款的?
暫估:長期待攤費(fèi)用-2800,貸:應(yīng)付賬款-暫估-2800,付款時(shí)借:預(yù)付賬款:2800,貸銀行存款2800,收到發(fā)票是金額是6000,老板自己付了3200,我這種該怎么寫分錄呢。是去年的賬,我還沒有待攤費(fèi)用
老師,之前成本費(fèi)用沒有發(fā)票,也沒有計(jì)提就直接支付借其他應(yīng)收賬款/預(yù)付賬款,現(xiàn)在我把之前的暫估 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款、暫估預(yù)付賬款、暫估其他應(yīng)付款,可這怎么沖銷之前的其他應(yīng)收賬款/預(yù)付賬款呢
老師,之前成本費(fèi)用沒有發(fā)票,也沒有計(jì)提就直接支付借其他應(yīng)收賬款/預(yù)付賬款,貸銀行存款,現(xiàn)在我把之前的暫估入賬 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款、暫估預(yù)付賬款、暫估其他應(yīng)付款,可這怎么沖銷之前的其他應(yīng)收賬款/預(yù)付賬款呢
企業(yè)籌建期間發(fā)生的費(fèi)用,是由個(gè)人支付的,因?yàn)楫?dāng)時(shí)還沒有企業(yè)銀行賬戶,個(gè)人支付的我可以入賬嗎?借:長期待攤費(fèi)用。貸:其他應(yīng)付款。 再用企業(yè)的錢還給他,借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款。
老師,支付個(gè)人工程款。借:其他應(yīng)收款-個(gè)人 貸:銀行 還沒有收到發(fā)票。做暫估費(fèi)用 借:長期待攤費(fèi)用 貸:其他應(yīng)收款,暫估這筆,沒有附件,可以嗎?
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補(bǔ)多少錢啊?
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
確定是他支付的,可以這樣暫估
沖其他應(yīng)收款
你好,暫估的時(shí)候,貸方應(yīng)當(dāng)是??應(yīng)付賬款—暫估,而不是? 其他應(yīng)收款? 的?
不能是其他應(yīng)收款??
你好,暫估的時(shí)候,是不能是? 其他應(yīng)收款的
么為什么?
你好,因?yàn)闀汗赖臅r(shí)候,根本不會涉及? 其他應(yīng)收款? 科目 個(gè)人建議你去看一下暫估入賬的賬務(wù)處理