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老師,麻煩問一下,企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候不是得調(diào)整那個(gè)利潤總額嗎?那這個(gè)如果有變化的話,那利潤表需要更改嗎?

2024-04-19 16:33
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-04-19 16:34

你好!這個(gè)是調(diào)整應(yīng)納稅所得額 如果要補(bǔ)稅或者退稅的話是要更正的

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你好!這個(gè)是調(diào)整應(yīng)納稅所得額 如果要補(bǔ)稅或者退稅的話是要更正的
2024-04-19
您好,這個(gè)是需要的了,需要
2023-05-17
你好1 既然都 加計(jì)扣除了。 那么你就不用計(jì)提哈 ;? 不計(jì)提 就不用填寫的??
2022-12-12
你好,在匯算清繳的時(shí)候,這個(gè)所得稅費(fèi)用,體現(xiàn)在主表的本年累計(jì)預(yù)繳稅額欄次,是可以抵減總的應(yīng)納稅額的
2023-05-25
你好,匯算清繳的時(shí)候,調(diào)整應(yīng)納稅所得額,是不需要對(duì)本來的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)做更正的?
2023-05-19
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