你好!這個(gè)是調(diào)整應(yīng)納稅所得額 如果要補(bǔ)稅或者退稅的話是要更正的
老師,如果12月底利潤表中有利潤,但是匯算清繳的時(shí)候有加計(jì)扣除就不需要交稅,那12月底還需要計(jì)提所得稅嗎,利潤表中所得稅費(fèi)用那一欄要填嗎
您好,老師問一下,企業(yè)所得稅匯算清繳管理費(fèi)用納稅調(diào)增了260元,那我報(bào)送年度財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候是需要與調(diào)整后的利潤總額一致嗎
老師好,22年財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)的利潤總額為-370383.97,企業(yè)所得稅匯算清繳通過調(diào)整最后應(yīng)納稅所得的為-368155.31,那我的財(cái)務(wù)報(bào)表利潤表的利潤總額需要調(diào)整為與企業(yè)所得稅(A類)報(bào)表-368155.31一致嗎?
老師您好,那個(gè)年末L利潤表里利潤總額-所得稅費(fèi)用=凈利潤,那么在匯算清繳的時(shí)候,這個(gè)所得稅費(fèi)用體現(xiàn)在哪里?需要減除嗎?
哪位老師解答下匯算清繳收入調(diào)整前虧調(diào)整后虧的多那么年報(bào)和季報(bào)都更改了三個(gè)表利潤都一致了,為何匯算清繳修改后提交之前風(fēng)險(xiǎn)測(cè)了下現(xiàn)在所得稅匯算清繳表利潤和原利潤表的錯(cuò)誤利潤金額兩個(gè)利潤還是不一致?有啥影響不
老師,普通合伙人張三投資20萬。李四投資30萬成立一個(gè)合伙企業(yè),合伙企業(yè)用這50萬投資一個(gè)公司B股份有限公司形成長期股權(quán)投資。現(xiàn)在合伙人張三要撤資,A股份有限公司和合伙企業(yè),還有張三都需要做什么?
老師,你好,我收到9月份開的藍(lán)字發(fā)票,已經(jīng)入賬了,只是還沒有認(rèn)證,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)對(duì)方在10月份紅沖了一部分這張9月份開的藍(lán)字發(fā)票,現(xiàn)在9月份的抵扣稅額和電子稅務(wù)局里面的有效抵扣稅額不一致,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么入賬合適了?
請(qǐng)問如果固定資產(chǎn)折舊是一次性扣除的,在申報(bào)所得稅的時(shí)候稅法和會(huì)計(jì)的差異,是不是可以在來年1月再進(jìn)行申報(bào),在第1-3季度的時(shí)候可以不填差異表?
小規(guī)模納稅人,9月份收到裝修款收入7萬元,對(duì)方不著急我們開票給他,可能11月份才開發(fā)票可以嗎?最遲什么時(shí)候開票呢?10月增值稅怎么申報(bào)呢?怎么在9月做賬
老師,我們以前虧損,比如應(yīng)該交1000所得稅,結(jié)果彌補(bǔ)完之前虧損交了300所得稅,分錄怎么做
酒店賣盒飯 買的餐盒勺子筷子應(yīng)該放在什么科目
老師,我這個(gè)該按哪個(gè)金額開票呢?
老師,補(bǔ)交2023年的增值稅以及滯納金,如何做分錄
公司發(fā)設(shè)計(jì)部員工兩人生育補(bǔ)貼各1000,己做個(gè)稅申報(bào),放在管理費(fèi)福利費(fèi),這就造成應(yīng)付工資借方與個(gè)稅申報(bào)差這2000,應(yīng)該調(diào)回到應(yīng)付工資借方里去嗎?
個(gè)獨(dú)公司季度末結(jié)賬和有限公司有什么區(qū)別?要做利潤分配的分錄嗎?要計(jì)提個(gè)人所得稅嗎?