你好1 既然都 加計(jì)扣除了。 那么你就不用計(jì)提哈 ;? 不計(jì)提 就不用填寫的??
老師,您好,我們2020年12月份利潤表中利潤總額為12萬,那我們要計(jì)提所得稅嗎?具體分錄怎么做呢?年底賬務(wù)處理,在什么情況下需要計(jì)提所得稅?
請問老師,企業(yè)所得稅一般是按季度預(yù)交,那每個(gè)月月底需要計(jì)提嗎?所得稅是按照利潤表中的利潤總額來計(jì)算嗎
老師,小規(guī)模,第四季度盈利 是不是要在12月底計(jì)提所得稅,到22年1月征期申報(bào)繳納所得稅?匯算清繳時(shí)需調(diào)增利潤總額,然后再繳納?匯算清繳需多交的還需要計(jì)提嗎?
如果12月利潤表中有利潤,但是匯算清繳的時(shí)候有加計(jì)扣除就不需要交稅,那12月底還需要計(jì)提所得稅嗎
老師,如果12月底利潤表中有利潤,但是匯算清繳的時(shí)候有加計(jì)扣除就不需要交稅,那12月底還需要計(jì)提所得稅嗎,利潤表中所得稅費(fèi)用那一欄要填嗎
24年一月補(bǔ)記入了一張費(fèi)用專票,借管理費(fèi)用9500,進(jìn)項(xiàng)稅500,貸預(yù)付賬款1萬,今年發(fā)現(xiàn),這張發(fā)票其實(shí)23年12月份就已經(jīng)被員工報(bào)銷了,借管理費(fèi)1萬,貸銀行存款1萬,現(xiàn)在我應(yīng)該怎么調(diào)整處理
老師,幫看下這個(gè)科目對嗎?是用成本明細(xì)科目嗎?
老師 公司干化學(xué)清洗 合同簽的是安裝工程合同 開票開化學(xué)清洗 這種可以嗎
我要更正2024年的個(gè)人所得稅,有幾個(gè)員工沒報(bào)工資,要增加幾個(gè)員工,怎么操作呢
盈利性幼兒園和非盈利性幼兒園報(bào)稅的時(shí)候有區(qū)別嗎
老師,問一下公司是一般納稅人小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,去年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選認(rèn)證了但是忘記入賬了?可以在今年入賬嗎?分錄需要怎么寫
老師,個(gè)稅申報(bào),如果已經(jīng)繳費(fèi)了,還能更正申報(bào)嗎?
老師你好,我們公司的全資子公司4月注銷了,對于這個(gè)子公司的投資收益的金額,導(dǎo)致利潤增加。在利潤表要列示到終止經(jīng)營凈利潤嗎?
一般納稅人,為什么進(jìn)項(xiàng)夠用了,每個(gè)月還要交稅?
老師,所得稅匯算,業(yè)務(wù)招待費(fèi)和福利費(fèi),納稅調(diào)增后,實(shí)際利潤就增加了,那是不是也需要把利潤表也改成調(diào)整后的數(shù)據(jù),謝謝老師
加計(jì)扣除要在5月,但是我在填12月底所得稅季報(bào)的時(shí)候,不涉及加計(jì)扣除,系統(tǒng)中不是就會(huì)自動(dòng)算出要交的所得稅嗎
?你好1;? ? ? ? ? ?你3季度才會(huì)加計(jì)扣除的;? ?你加計(jì)扣除后; 企業(yè)所得稅申報(bào)表; 你看有應(yīng)納稅所得額? ?產(chǎn)生; 你 計(jì)算出來所得稅 繳納; 就得計(jì)提; 如果沒有就不用計(jì)提的??
但是我3季度的時(shí)候沒填加計(jì)扣除數(shù)據(jù)
?你好; 那你意思是沒有加計(jì)扣除 ;? 那你 3季度有發(fā)生 所得稅就計(jì)提 ; 4季度沒有填寫 ; 你也得有稅費(fèi)先做計(jì)提的??
匯算清繳的時(shí)候再退稅嗎
退稅的話涉及到查賬,有點(diǎn)麻煩
你好1; 是的; 次年多退少補(bǔ)的; 2.? 你 除非金額很大 ;才會(huì)查的?
好吧,那我如果多計(jì)提點(diǎn)費(fèi)用,行不行,到這個(gè)費(fèi)用可能是虛的
?你好1;? ? ?虛假做 ;不建議的;? 會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)的??
那12月的季報(bào)就沒有加計(jì)扣除那個(gè)表填了嗎
你好;? ? ? 等著1月才好4季度的; 你可以4季度去報(bào)? ?
我們是季報(bào)的,4季度還可以填加計(jì)扣除嗎
你好;? ?可以的;? ?在3季度之后? ?就可以填寫加計(jì)扣除的;除非你系統(tǒng)不允許? ?