你好,在匯算清繳的時(shí)候,這個(gè)所得稅費(fèi)用,體現(xiàn)在主表的本年累計(jì)預(yù)繳稅額欄次,是可以抵減總的應(yīng)納稅額的
你好,老師,我在申報(bào)季度所得稅時(shí)。所得稅申報(bào)表里填的的利潤總額是財(cái)務(wù)報(bào)表利潤表上的凈利潤嗎? 三季度產(chǎn)生了所得稅。我是否用計(jì)提? 計(jì)提了所得稅之后,利潤表的凈利潤就是減去所得稅費(fèi)用,那么我所得稅申報(bào)表上的利潤總額是沒減去所得稅費(fèi)用的利潤總額嗎? 請老師幫忙解答 謝謝。
老師,匯算清繳所得稅時(shí),年報(bào)預(yù)交所得稅費(fèi)用11.32那么利潤總額就是561.95可是在匯算申報(bào)的時(shí)候主表里的利潤總額是573.27怎么不一致呢
老師您好,那個(gè)年末L利潤表里利潤總額-所得稅費(fèi)用=凈利潤,那么在匯算清繳的時(shí)候,這個(gè)所得稅費(fèi)用體現(xiàn)在哪里?需要減除嗎?
老師,利潤總額-17049.24元-減:所得稅費(fèi)費(fèi)4639.41元,凈利潤-21688.65元, 所得稅費(fèi)用4639.41這個(gè)是在那里填列
我們企業(yè)最近在向母公司分配23年凈利潤時(shí)候,現(xiàn)在關(guān)于這個(gè)可供分配利潤金額,不太清楚應(yīng)該用哪個(gè),到底是按照凈利潤就是利潤總額減當(dāng)期所得稅費(fèi)用減遞延所得稅費(fèi)用還是直接利潤總額減當(dāng)期所得稅費(fèi)用
老師你好想問下公司去年發(fā)生一筆設(shè)備修理費(fèi)已經(jīng)入賬,今年跟顧客協(xié)商給顧客開票修理費(fèi)他們承擔(dān),那我可以沖今年維修費(fèi)么,還是需要做營業(yè)外收入
老師你好,我想問一下重型特殊結(jié)構(gòu)貨車折舊年限是幾年
一般納稅人有筆業(yè)務(wù)采用簡易計(jì)稅,分錄是用應(yīng)交稅費(fèi)簡易計(jì)稅啊?還是應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅。月末再結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅???
老師,開票地址和經(jīng)營地址不是同一個(gè)城市可以么
想問下就是我們跟另外一家公司在一層辦公,然后他們的公司牌子都是掛在外面并排的,我們都是做一般貿(mào)易的,實(shí)際兩個(gè)法人是堂兄弟,但是公司之間沒有關(guān)系,這個(gè)可以這樣跟稅務(wù)局說嗎
為生產(chǎn)打樣品的,樣品合格再下生產(chǎn)線生產(chǎn)做制造費(fèi)用還是直接人工
麻煩圖片這個(gè)老師說下謝謝
老師,請問雇主責(zé)任險(xiǎn)和意外險(xiǎn)的區(qū)別是哪些,哪種更適合小型企業(yè)用
小規(guī)模納稅人,在電子稅局申請注銷,具體如何操作
企業(yè)所得稅報(bào)表中實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬,這個(gè)是填寫工資薪酬的借方,但是申報(bào)未按照個(gè)稅收付實(shí)現(xiàn)制來申報(bào),這個(gè)借方包含1月發(fā)放24年12月份工資。但是12月工資實(shí)際是在12月個(gè)稅所屬期申報(bào)的,這種也是填借方全部數(shù)字嗎?
老師,填寫那個(gè)匯算清繳的時(shí)候,哪一張附表是把這個(gè)數(shù)字給填進(jìn)去的呢?因?yàn)樽詈笠徊降臅r(shí)候,這個(gè)所得稅費(fèi)用就是你年末利潤表里面的嗯,利潤總減去的那個(gè)嗯,所得稅費(fèi)用嗯,我在填寫的時(shí)候,他是沒有自動帶出來的
請仔細(xì)看我回復(fù)的內(nèi)容。
好的,老師,謝謝老師,那我打開這個(gè)主表,以后不是有個(gè)本年累計(jì)實(shí)際已繳納的所得稅額嗎?和我這個(gè)嗯,年末這個(gè)利潤表里面的所所得稅就是利潤總額減的那個(gè)所得稅費(fèi)用,他的那個(gè)額度是不一樣的,我能改嗎?
把它改成年利潤表當(dāng)中的那個(gè)所得稅費(fèi)用嗎?我利潤表中的所得稅費(fèi)用額度是7848,但是我本年累計(jì)實(shí)際從匯算清繳里面體現(xiàn)出來的是1229
你好,本年累計(jì)實(shí)際已繳納的所得稅額,這個(gè)是自己填寫的
好的,謝謝老師,幸運(yùn)今天是您接到的答復(fù)
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時(shí)予以評價(jià),謝謝。
老師,我都不敢現(xiàn)在評價(jià),因?yàn)槿绻F(xiàn)在評價(jià)的話,后面接的老師就不是您了
老師,他這個(gè)匯算清繳里面本年累計(jì)實(shí)際已繳納的所得稅額是1229,但是我賬上體現(xiàn)的是7800多,包括了21年的,我們不是應(yīng)該在22年追繳嗎?然后但是我扣除以后也沒有1229,那么我怎么能查出這1229怎么來的呢?
不同問題,請重新發(fā)起提問,謝謝配合。