你好,在匯算清繳的時(shí)候,這個(gè)所得稅費(fèi)用,體現(xiàn)在主表的本年累計(jì)預(yù)繳稅額欄次,是可以抵減總的應(yīng)納稅額的
你好,老師,我在申報(bào)季度所得稅時(shí)。所得稅申報(bào)表里填的的利潤(rùn)總額是財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表上的凈利潤(rùn)嗎? 三季度產(chǎn)生了所得稅。我是否用計(jì)提? 計(jì)提了所得稅之后,利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)就是減去所得稅費(fèi)用,那么我所得稅申報(bào)表上的利潤(rùn)總額是沒減去所得稅費(fèi)用的利潤(rùn)總額嗎? 請(qǐng)老師幫忙解答 謝謝。
老師,匯算清繳所得稅時(shí),年報(bào)預(yù)交所得稅費(fèi)用11.32那么利潤(rùn)總額就是561.95可是在匯算申報(bào)的時(shí)候主表里的利潤(rùn)總額是573.27怎么不一致呢
老師您好,那個(gè)年末L利潤(rùn)表里利潤(rùn)總額-所得稅費(fèi)用=凈利潤(rùn),那么在匯算清繳的時(shí)候,這個(gè)所得稅費(fèi)用體現(xiàn)在哪里?需要減除嗎?
老師,利潤(rùn)總額-17049.24元-減:所得稅費(fèi)費(fèi)4639.41元,凈利潤(rùn)-21688.65元, 所得稅費(fèi)用4639.41這個(gè)是在那里填列
我們企業(yè)最近在向母公司分配23年凈利潤(rùn)時(shí)候,現(xiàn)在關(guān)于這個(gè)可供分配利潤(rùn)金額,不太清楚應(yīng)該用哪個(gè),到底是按照凈利潤(rùn)就是利潤(rùn)總額減當(dāng)期所得稅費(fèi)用減遞延所得稅費(fèi)用還是直接利潤(rùn)總額減當(dāng)期所得稅費(fèi)用
老師好,我們公司是做飲料批發(fā)的(是一般納稅人)。打給生產(chǎn)廠家5萬元的貨款生產(chǎn)廠家會(huì)發(fā)給4萬元錢的貨并開專票,并把1萬元再打回我們的賬戶上,然后讓我們給他開服務(wù)咨詢的發(fā)票(1萬元的),這樣開服務(wù)發(fā)票是不是存在風(fēng)險(xiǎn)?!原來是老板娘自己開現(xiàn)在要我來開請(qǐng)問老師我該怎么辦才好呢?
直接目標(biāo)核心目標(biāo)支持目標(biāo)那個(gè)是哪一章內(nèi)容?
老師,保險(xiǎn)合同的當(dāng)事人包括哪些?
老師麻煩幫忙解答一下這個(gè)題
個(gè)人出租住房。開普票,每月租金在10萬一下,開1.5還是免稅
老師您好!請(qǐng)問買十送一 金額那里公式怎么列 比方買那么多數(shù)量的東西 單價(jià)6.5元 用買十送一活動(dòng)實(shí)際應(yīng)付多少金額
這道題的答案是a嗎?
老師,今天注會(huì)稅法考了一道印花稅之前是買賣合同,后面改為融資租賃合同,交稅是只有交差額部分的印花稅嗎
不懂。為什么z的風(fēng)險(xiǎn)收益率是這個(gè)計(jì)算方法,書上沒有找到這個(gè)公式
一般納稅人A(名下無機(jī)械),與甲方簽訂帶人租賃、甲供柴油的租賃合同。 A給甲方開建筑服務(wù)*機(jī)械租賃9%專票,然后A向其他BCD等租工程機(jī)械,由于BCD 都是個(gè)人基本拿不到發(fā)票,這樣A的成本發(fā)票就很少,向甲方開具銷項(xiàng)發(fā)票數(shù)額比較大會(huì)不會(huì)涉嫌虛開,有真實(shí)業(yè)務(wù)
老師,填寫那個(gè)匯算清繳的時(shí)候,哪一張附表是把這個(gè)數(shù)字給填進(jìn)去的呢?因?yàn)樽詈笠徊降臅r(shí)候,這個(gè)所得稅費(fèi)用就是你年末利潤(rùn)表里面的嗯,利潤(rùn)總減去的那個(gè)嗯,所得稅費(fèi)用嗯,我在填寫的時(shí)候,他是沒有自動(dòng)帶出來的
請(qǐng)仔細(xì)看我回復(fù)的內(nèi)容。
好的,老師,謝謝老師,那我打開這個(gè)主表,以后不是有個(gè)本年累計(jì)實(shí)際已繳納的所得稅額嗎?和我這個(gè)嗯,年末這個(gè)利潤(rùn)表里面的所所得稅就是利潤(rùn)總額減的那個(gè)所得稅費(fèi)用,他的那個(gè)額度是不一樣的,我能改嗎?
把它改成年利潤(rùn)表當(dāng)中的那個(gè)所得稅費(fèi)用嗎?我利潤(rùn)表中的所得稅費(fèi)用額度是7848,但是我本年累計(jì)實(shí)際從匯算清繳里面體現(xiàn)出來的是1229
你好,本年累計(jì)實(shí)際已繳納的所得稅額,這個(gè)是自己填寫的
好的,謝謝老師,幸運(yùn)今天是您接到的答復(fù)
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。
老師,我都不敢現(xiàn)在評(píng)價(jià),因?yàn)槿绻F(xiàn)在評(píng)價(jià)的話,后面接的老師就不是您了
老師,他這個(gè)匯算清繳里面本年累計(jì)實(shí)際已繳納的所得稅額是1229,但是我賬上體現(xiàn)的是7800多,包括了21年的,我們不是應(yīng)該在22年追繳嗎?然后但是我扣除以后也沒有1229,那么我怎么能查出這1229怎么來的呢?
不同問題,請(qǐng)重新發(fā)起提問,謝謝配合。