你好,在匯算清繳的時候,這個所得稅費用,體現(xiàn)在主表的本年累計預(yù)繳稅額欄次,是可以抵減總的應(yīng)納稅額的
你好,老師,我在申報季度所得稅時。所得稅申報表里填的的利潤總額是財務(wù)報表利潤表上的凈利潤嗎? 三季度產(chǎn)生了所得稅。我是否用計提? 計提了所得稅之后,利潤表的凈利潤就是減去所得稅費用,那么我所得稅申報表上的利潤總額是沒減去所得稅費用的利潤總額嗎? 請老師幫忙解答 謝謝。
老師,匯算清繳所得稅時,年報預(yù)交所得稅費用11.32那么利潤總額就是561.95可是在匯算申報的時候主表里的利潤總額是573.27怎么不一致呢
老師您好,那個年末L利潤表里利潤總額-所得稅費用=凈利潤,那么在匯算清繳的時候,這個所得稅費用體現(xiàn)在哪里?需要減除嗎?
老師,利潤總額-17049.24元-減:所得稅費費4639.41元,凈利潤-21688.65元, 所得稅費用4639.41這個是在那里填列
我們企業(yè)最近在向母公司分配23年凈利潤時候,現(xiàn)在關(guān)于這個可供分配利潤金額,不太清楚應(yīng)該用哪個,到底是按照凈利潤就是利潤總額減當期所得稅費用減遞延所得稅費用還是直接利潤總額減當期所得稅費用
財管高低點法中的,資金占用量是啥意思呢老師
老師一般人增值稅稅稅負率高,所得稅上可以是虧損嗎
現(xiàn)在只有Excle銀行流水賬,想改會計賬,期初余額和累計發(fā)生額怎么算
老師,我們有家供應(yīng)商我們欠他3萬貨款,他們倒閉開不了票了,我們扣了稅點只付了兩萬,那少付的一萬記營業(yè)外收入嗎
老師相同的成本和收入,小規(guī)模比一般納稅人的稅負低
第3問里的第三小問,求增加的現(xiàn)金折扣成本!
老師,23年甲向乙銷售一批商品,,商品于3年后交貨,乙要是23年付款400元,26年付款460元,這說明甲融資了,,假如利息6個點,那么24年的利息是400*0.06=24,25年的利息424*0.06是這么算嗎?
老師,您好,一般納稅人酒店,小企業(yè)會計準則,攤銷方法五五分成法,遇到幾個問題 1:圖片是營業(yè)執(zhí)照上的范圍,酒店日常會銷售商品,也會開商品發(fā)票(商品是放在大堂展示的,如果客人想買,會賣給客人,有茶具,香氛,還有洗護套裝),當前電子稅務(wù)局只開過6%的住宿服務(wù)費,如果銷售商品的話,營業(yè)執(zhí)照是不是沒有范圍,還有發(fā)票系統(tǒng)怎么開商品項目? 2:酒店領(lǐng)用的低值易耗品按五五分成攤銷,我在當月做了出庫單,是不是轉(zhuǎn)成本的時候只需要轉(zhuǎn)一半金額就行了?另一半是報廢的時候再攤銷,那我需要附什么單據(jù),是合規(guī)的? 3:在8月做7月增值稅申報表的時候,收入很少,6月還是籌備期有很多待認證進項稅,那我應(yīng)該怎么做啊,隨便選一部分認證,還是選跟銷項稅金額差不多的?
老師好!問一下關(guān)于應(yīng)交稅費明細賬里的合計是對本月同方向借方的合計嗎?
一家賣農(nóng)產(chǎn)品和水果的公司,請主播直播宣傳,請問怎么降低稅,是讓主播注冊個體戶 還是說直接做勞動報酬,還有廣告費抵扣怎么算
老師,填寫那個匯算清繳的時候,哪一張附表是把這個數(shù)字給填進去的呢?因為最后一步的時候,這個所得稅費用就是你年末利潤表里面的嗯,利潤總減去的那個嗯,所得稅費用嗯,我在填寫的時候,他是沒有自動帶出來的
請仔細看我回復(fù)的內(nèi)容。
好的,老師,謝謝老師,那我打開這個主表,以后不是有個本年累計實際已繳納的所得稅額嗎?和我這個嗯,年末這個利潤表里面的所所得稅就是利潤總額減的那個所得稅費用,他的那個額度是不一樣的,我能改嗎?
把它改成年利潤表當中的那個所得稅費用嗎?我利潤表中的所得稅費用額度是7848,但是我本年累計實際從匯算清繳里面體現(xiàn)出來的是1229
你好,本年累計實際已繳納的所得稅額,這個是自己填寫的
好的,謝謝老師,幸運今天是您接到的答復(fù)
祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以評價,謝謝。
老師,我都不敢現(xiàn)在評價,因為如果現(xiàn)在評價的話,后面接的老師就不是您了
老師,他這個匯算清繳里面本年累計實際已繳納的所得稅額是1229,但是我賬上體現(xiàn)的是7800多,包括了21年的,我們不是應(yīng)該在22年追繳嗎?然后但是我扣除以后也沒有1229,那么我怎么能查出這1229怎么來的呢?
不同問題,請重新發(fā)起提問,謝謝配合。