這種情況只有取得發(fā)票才能扣除。
老師您好,我們公司三季度利潤挺高,發(fā)票收入這些都一致,但是預(yù)計四季度會虧損。現(xiàn)在9月中旬,下個月要預(yù)交企業(yè)所得稅,請問像這種情況,有沒有什么合理的辦法,不預(yù)交三季度很多的企業(yè)所得稅?
老師,我在接一家公司的賬時候發(fā)現(xiàn)22年的某月前會計記的主營業(yè)務(wù)成本少入了一個0導(dǎo)致成本結(jié)轉(zhuǎn)少了20多萬。按22年情況其實不用交企業(yè)所得稅。但是因為少了20多萬成本需交企業(yè)所得稅。在今年我訂正的時候入的是借方未分配利潤調(diào)整,老師請問我這樣訂正是否正確?對于這個多交的企業(yè)所得稅有沒有什么辦法可以退?我訂正到未分配利潤是不會影響本年利潤,從而沒辦法彌補(bǔ)今年的企業(yè)所得稅抵扣數(shù),是這樣嗎?
老師,做一季度賬時才發(fā)現(xiàn)去年四季度所得稅忘記寫計提分錄,損益結(jié)轉(zhuǎn)時也忘記了結(jié)賬所得稅導(dǎo)致未分配利潤多了所得稅相應(yīng)的金額 ,所得稅一月份是正常交了的 我們是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,不能用以前年度損益調(diào)整,那我應(yīng)該怎么做賬?直接借:利潤分配~未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交所得稅嗎? 去年申報表需要改嗎?去年匯算清繳還沒有做,如果這個修改了以后23年匯算清繳表需要一并做調(diào)整嗎?怎么調(diào)
老師,我們公司23年的匯算清繳,發(fā)現(xiàn)很多費(fèi)用沒發(fā)票被踢出來了,導(dǎo)致凈利潤超了300萬,要補(bǔ)很多所得稅,這種情況有什么辦法讓稅少交嗎
請問老師,代賬在所得稅匯算清繳的時候忘記把暫估費(fèi)用沖回來,年初特地聯(lián)系了廠家把欠的幾百萬發(fā)票給補(bǔ)齊給我們,導(dǎo)致我企業(yè)去年的利潤是虧損狀態(tài)。但是由于暫估目前依然存在且有100萬,如果直接轉(zhuǎn)回的話,導(dǎo)致我今年目前的利潤達(dá)到兩百萬,預(yù)計加上下半年的開票,凈利會超過300萬,屆時超過300萬部分所得稅稅率是25%。我們是小微企業(yè)?,F(xiàn)在有補(bǔ)救的方法嗎?
老師好,a公司5月賣給b公司一輛二手車,發(fā)票已經(jīng),但是系統(tǒng)6月份又出來一張銷售二手車紙質(zhì)的發(fā)票,這個該怎么處理呢?以那個票為準(zhǔn)做賬呢?
CPA 財管,加班,是直接人工效率差異的原因,還是直接人工工資率差異的原因?
別人委托我們加工器械需要代繳消費(fèi)稅嗎
老師好,建筑行業(yè)的增值稅稅負(fù)率和企業(yè)所得稅稅負(fù)率分別是多少比較合理呢?
老師,出口可以不用解密,手動填寫嗎?
小規(guī)模納稅人甲公司舉辦藍(lán)球賽,收到乙公司贊助費(fèi)20000元,做其他業(yè)務(wù)收入可以嗎?借:預(yù)收賬款,貸,其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)/增值稅?甲公司給乙公司開普票現(xiàn)代服務(wù)贊助費(fèi)!乙公司要求甲公司開票,
老師好,建筑公司上月預(yù)交增值稅和附加稅,這月該怎么報稅怎么抵稅呢?具體該怎么操作呢?
老師好,商場這個月開給我們一張今年的房租發(fā)票,怎么能做在6月份的賬里呢,具體該怎么處理呢?
為什么分公司的企業(yè)所得稅是25%
做內(nèi)賬算利潤時,還減營業(yè)外支出不
那今年去拿發(fā)票是可以的嘛,然后需要調(diào)之前的賬嗎?老板不愿意交70多萬的稅
最晚匯算清繳前回來發(fā)票就可以扣除。
需要調(diào)賬什么的嗎,以前這些沒發(fā)票的都是直接掛費(fèi)用
回來發(fā)票發(fā)票貼到原來憑證后面就行就可以稅前扣除。 要是沒有發(fā)票的匯算清繳納稅調(diào)整調(diào)表不調(diào)賬。
要是今年發(fā)票回來,就直接貼到去年的憑證就好對吧,不需要調(diào)整
匯算清繳前回來發(fā)票就這樣處理沒問題。
好的謝謝老師
客氣問題解決,請好評,謝謝。