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老師,我在接一家公司的賬時(shí)候發(fā)現(xiàn)22年的某月前會(huì)計(jì)記的主營業(yè)務(wù)成本少入了一個(gè)0導(dǎo)致成本結(jié)轉(zhuǎn)少了20多萬。按22年情況其實(shí)不用交企業(yè)所得稅。但是因?yàn)樯倭?0多萬成本需交企業(yè)所得稅。在今年我訂正的時(shí)候入的是借方未分配利潤調(diào)整,老師請(qǐng)問我這樣訂正是否正確?對(duì)于這個(gè)多交的企業(yè)所得稅有沒有什么辦法可以退?我訂正到未分配利潤是不會(huì)影響本年利潤,從而沒辦法彌補(bǔ)今年的企業(yè)所得稅抵扣數(shù),是這樣嗎?

2023-11-19 23:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-11-19 23:30

您好,不正確,去年少了這個(gè)成本,要去更正申報(bào)去年所得稅匯繳申報(bào)表,但這樣退稅也怕有風(fēng)險(xiǎn),就把這個(gè)成本算在今年,沖回去年的那個(gè)分錄,再做一下正確金額的分錄,這個(gè)利潤就在今年減少了,這個(gè)成本也利用上了

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快賬用戶7041 追問 2023-11-20 09:44

老師,我是直接沖以前的分錄再做正確的分錄嗎?等于是直接放給今年成本了?那這樣未分配利潤數(shù)最后是不對(duì)的,就差這個(gè)20幾萬。

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齊紅老師 解答 2023-11-20 09:51

您好,直接放給今年成本的話,就是未分配利潤期末數(shù)變動(dòng)了,不會(huì)有差異了,因?yàn)楸灸陜衾麧欁儎?dòng)了

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快賬用戶7041 追問 2023-11-20 10:33

老師,未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)是一年結(jié)一次吧?

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齊紅老師 解答 2023-11-20 10:46

您好,可以的呢,但我們每月負(fù)債表要把數(shù)據(jù)填上,要不負(fù)債表不平

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您好,不正確,去年少了這個(gè)成本,要去更正申報(bào)去年所得稅匯繳申報(bào)表,但這樣退稅也怕有風(fēng)險(xiǎn),就把這個(gè)成本算在今年,沖回去年的那個(gè)分錄,再做一下正確金額的分錄,這個(gè)利潤就在今年減少了,這個(gè)成本也利用上了
2023-11-19
同學(xué)你好 這樣就可以的
2021-06-18
你好,1.正確 2.本期補(bǔ)交所得稅
2020-10-16
你現(xiàn)在是資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表勾稽不上嗎
2022-01-14
同學(xué)您好,直接按著你說的分錄做就行。匯算清繳還沒做。不用修改申報(bào)表。
2024-04-10
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