你好,這個沖減去年的暫估,然后再按照發(fā)票做賬就可以。
#提問#老師好,在2021年12月暫估了一筆成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 60 貸:應(yīng)付賬款 -暫估 60 2022年1月收到30發(fā)票,那么應(yīng)該調(diào)整以前年度損益調(diào)整還是利潤分配?具體分錄該怎么做
老師你好,去年客戶開的發(fā)票,今年退回來,原因開錯了,重新開票,請問老師退回來發(fā)票紅沖是么?用了以前年度損益調(diào)整這個科目?還有老師,以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤么?
老師好,一般收到去年的發(fā)票,成本票的話一般是不是年底要暫估入賬,然后今天收到票后沖銷再入賬,費用票的話調(diào)整以前年度損益調(diào)整,調(diào)整利潤分配未分配利潤
請問老師12月份暫估成本 借主營業(yè)務(wù)成本10 貸應(yīng)付賬款10 跨年了我要用以前年度損益調(diào)整這個科目怎么做 是 借主營業(yè)務(wù)成本-10 貸應(yīng)付賬款-10 借以前年度損益調(diào)整10 貸應(yīng)付賬款10 借未分配利潤10 貸以前年度損益調(diào)整10 這樣對嗎?謝謝老師!
老師,請問去年項目整體暫估了幾百萬,今天陸續(xù)開票,沖主營業(yè)務(wù)成本還是以前年度損益調(diào)整再接轉(zhuǎn)到未分配利潤?
老師,固定資產(chǎn)計提折舊采用雙倍余額遞減法計算年折舊額的時候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價值去計提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計折舊)*折舊率,這樣不寫錯了么
老師您好,執(zhí)行小會計準(zhǔn)則的企業(yè)年底退所得稅分錄怎么做
老師麻煩問一下去年暫估的成本現(xiàn)在發(fā)票來了,我匯算清繳不用調(diào)了那賬務(wù)處理我應(yīng)該怎么做,第一次遇到
個稅多繳納1分錢,掛營業(yè)外支出-壞賬損失,可以嗎?
【董老師,在線嗎?有問題想咨詢~】
老師您好,我本季度計提的所得稅比上個季度的少還用計提所得稅嗎
建廠初期老板從銀行借了500萬,投入公司,銀行借款500萬,實收資本填0,對不對
個體戶個人經(jīng)營所得,第三季度是220萬利潤,如何交個人經(jīng)營所得稅?第四季度是150萬如何交個人經(jīng)營所得稅?
個稅多繳納1分錢,可以掛其他營業(yè)外支出~壞賬損失?
公司如果借銀行500萬作為實收資本投資公司,實收資本就是500萬,短期借款500萬,資產(chǎn)負(fù)債表是不是這么填