借,以前年度損益調(diào)整,-60 貸,應(yīng)付賬款,暫估-60 借,以前年度損益調(diào)整,發(fā)票金額 貸,應(yīng)付賬款
19年12月暫估,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本40000 貸:應(yīng)付賬款-暫估 40000,今年收到發(fā)票 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -40000 貸:應(yīng)付賬款-暫估 -40000 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 31142.69 貸:應(yīng)付賬款 31142.69 以前年度損益調(diào)整的分錄該怎么做?匯算清繳時(shí)要調(diào)整嗎?
您好!18年暫估成本借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本、貸:應(yīng)付賬款(暫估)、19年票來(lái)了一些沖了一些成本、20年想調(diào)出來(lái)交所得稅:1、借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(紅字)貸:應(yīng)付賬款(暫估)紅字、2、借:應(yīng)付賬款(暫估)貸?以前年度損益調(diào)整(主營(yíng)業(yè)務(wù)成本)3、借:以前年度損益調(diào)整(主營(yíng)業(yè)務(wù)成本)貸:利潤(rùn)分配一未分配利潤(rùn)丶不知對(duì)不?去掉第一個(gè)分錄行不?
#提問(wèn)#老師好,在2021年12月暫估成本60萬(wàn),到2022年1月暫時(shí)收到30萬(wàn)發(fā)票,那么在2022年1月應(yīng)該怎么做分錄?
#提問(wèn)#老師好,在2021年12月暫估了一筆成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 60 貸:應(yīng)付賬款 -暫估 60 2022年1月收到30發(fā)票,那么應(yīng)該調(diào)整以前年度損益調(diào)整還是利潤(rùn)分配?具體分錄該怎么做
老師,2021年的分錄借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款-暫估,借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:應(yīng)付賬款-xx公司,現(xiàn)在要沖掉這筆,怎么用以前年度損益調(diào)整 科目調(diào)呢?
郭老師,增值稅,不是費(fèi)用,也不是成本,利潤(rùn)表也不體現(xiàn),在哪體現(xiàn)我一年交多少,但用公司的流動(dòng)資金支付,那算是支付的什么
郭老師,股份有限公司和有限責(zé)任公司有什么區(qū)別嗎,有限責(zé)任公司可以變成股份有限公司嗎
補(bǔ)入固定資產(chǎn)怎么做賬?
企業(yè)租賃個(gè)人車(chē)輛,用于老板等管理人員等,產(chǎn)生的燃油費(fèi),修理費(fèi)等,可以接受專(zhuān)票嗎,可以抵扣嗎,可以稅前扣除嗎
看應(yīng)交稅費(fèi)科目余額表,能知道本年交的增值稅是多少?
老師,月底伙食費(fèi)收入支出結(jié)轉(zhuǎn)憑證,還用往伙食費(fèi)流水賬上登記嗎
公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的工作職責(zé)有什么?
小規(guī)模,發(fā)現(xiàn)去年一個(gè)月份的一筆成本科目寫(xiě)到貸方,報(bào)表取數(shù)沒(méi)有取到,現(xiàn)在反結(jié)賬回去改,然后還有哪些需要做的?所得稅匯算還沒(méi)做
工商年報(bào)截止時(shí)間是什么時(shí)候呢?
老師,我們公司申請(qǐng)退企業(yè)所得稅,退稅申請(qǐng)了,專(zhuān)管員說(shuō)需要調(diào)部分出來(lái),才可以退稅,那我應(yīng)該怎么做呢,退稅申請(qǐng)的金額已經(jīng)提交了
老師好,1月先收到的是30萬(wàn)發(fā)票,沖減應(yīng)付款不是先沖30嗎?因?yàn)檫€有30萬(wàn)確定2月再開(kāi)的
你就先沖減30萬(wàn),然后后面在沖30
好的老師,那么摘要應(yīng)該怎么寫(xiě)比較好呢
沖銷(xiāo)暫估成本處理就可以啦
好的老師
老師,損益類(lèi)沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目,是不是自已增加一個(gè)科目就可以了
自己增加一個(gè)就可以了,權(quán)益類(lèi)這屬于