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老師你好,去年客戶開的發(fā)票,今年退回來,原因開錯了,重新開票,請問老師退回來發(fā)票紅沖是么?用了以前年度損益調(diào)整這個科目?還有老師,以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤么?

2022-03-29 08:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-03-29 08:42

你好,學(xué)員,是的紅沖 以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤的

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快賬用戶3473 追問 2022-03-29 08:47

老師,比如借應(yīng)收賬款 -1130 貸:以前年度損益調(diào)整 -1000 貸應(yīng)交稅費/增值稅/銷項稅 -130 借:以前年度損益調(diào)整 -780 貸:庫存商品-780 借:利潤分配-未分配利潤 220 貸:以前年度損益調(diào)整 220 請問老師這些分錄做的對么?麻煩老師給我檢查一下好么?

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齊紅老師 解答 2022-03-29 08:59

你好,學(xué)員,老師看了,沒有問題的

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快賬用戶3473 追問 2022-03-29 09:01

老師,最后一個分錄,以前年度損益調(diào)整差額做到利潤分配-未分配利潤里面是么?

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齊紅老師 解答 2022-03-29 09:02

,以前年度損益調(diào)整差額做到利潤分配-未分配利潤里面

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快賬用戶3473 追問 2022-03-29 09:03

老師,說明我這個分錄做的對的,是么?

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齊紅老師 解答 2022-03-29 09:04

你做的分錄,老師看了,沒問題的

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快賬用戶3473 追問 2022-03-29 09:05

好的,謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2022-03-29 09:07

不客氣,祝你工作順利,學(xué)員

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你好,學(xué)員,是的紅沖 以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤的
2022-03-29
你好,對的是的,是這么做的。
2022-03-29
你好對的,這么做的匯算清繳的時候,你的收入要減少。
2021-05-14
同學(xué),你好 用以前年度損益調(diào)整來調(diào)整
2023-09-29
你好!直接紅沖去年的憑證。再拿發(fā)票做一筆藍(lán)色分錄。不影響今年的損益的。
2024-02-26
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