你好,學(xué)員,是的紅沖 以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤的
請問老師,專用發(fā)票20年12月開具的,21年1月退回,開具紅字發(fā)票。跨年開的紅字發(fā)票是沖以前年度損益還是沖今年的收入?若沖以前年度損益,企業(yè)所得稅年度申報表里是不是需要填納稅調(diào)整?
你好老師,我去年暫估了一筆費用13000,今年年初來了專票,實際金額是10000,進(jìn)項稅額為3000,我把去年暫估的費用紅沖掉了,從新做了一筆分錄 借:以前年度損益調(diào)整10000 進(jìn)項稅額3000 貸:應(yīng)付賬款 然后結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候做分錄為: 借:以前年度損益調(diào)整3000 貸:利潤分配-未分配利潤3000 (老師這進(jìn)項稅為什么要進(jìn)入以前年度損益調(diào)整呢?最后不是在當(dāng)年可以抵扣掉的嗎)
老師你好,去年客戶開的發(fā)票,今年退回來,原因開錯了,重新開票,請問老師退回來發(fā)票紅沖是么?用了以前年度損益調(diào)整這個科目?還有老師,以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤么?
老師你好,請問一下,客戶發(fā)票開錯了,次月退回來,也就是說當(dāng)年發(fā)票退回來重開發(fā)票,老師是不是紅沖主營業(yè)務(wù)收入和主營業(yè)務(wù)成本呀?不用以前年度損益調(diào)整這個科目吧?急急
請問老師,往年很多出口發(fā)票沒有開,今年要開 那么要重改往年報表嗎?,還是今年用以前年度損益調(diào)整,或者用利潤分配一未分配利潤來做賬?
老師,這個分錄怎么寫
老板把私人的車0元出租給公司,該車輛發(fā)生的費用能稅前扣除嗎?
老師我3月開具發(fā)票,5月要作廢怎么辦,我們是執(zhí)行小會計準(zhǔn)則做賬
老師,初級打印準(zhǔn)考證網(wǎng)址和流程都發(fā)一下吧,謝謝
你好老師,酒店收入收到客人微信轉(zhuǎn)對公,交的押金3000元,兩天住了6間房,房費1980元。2早餐費76元,合計消費2386元離店結(jié)算退款微信退回614元這個分錄怎么做賬
老師,以前還有留抵的進(jìn)項,申報增值稅時為什么不自動抵扣了,要手動填寫什么嘛
24年財務(wù)已結(jié)賬,稅務(wù)所有申報都已完成,次年匯算年報提交時發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)提示收入異常,后核實發(fā)現(xiàn)少記了一筆出口收入,以下是我了解少記收入的影響,以下表述正確嗎?跨年少確認(rèn)了收入對公司財務(wù)狀況,涉及所得稅費用,高新企業(yè)的評定,優(yōu)惠政策都是有很大影響的,且不說我要調(diào)賬,更正多少報表,這個少做的收入部分今年要調(diào)明年還要調(diào)。這兩年稅務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)比對越來越嚴(yán),年報相關(guān)聯(lián)的明細(xì)表填報也多了。
老師傭金手續(xù)費匯算清繳是全額扣除嗎
不享受出口退稅的企業(yè),做進(jìn)出口貿(mào)易,可以是小規(guī)模納稅人嗎?因?qū)Ψ讲恍枰l(fā)票,我就按無票收入做,可以嗎?
老師,企業(yè)的所得稅稅負(fù)率一般是怎么算的,比如我所得稅包含匯算清繳共計1.3萬,不含稅收入370萬,應(yīng)納所得稅額6.8萬
老師,比如借應(yīng)收賬款 -1130 貸:以前年度損益調(diào)整 -1000 貸應(yīng)交稅費/增值稅/銷項稅 -130 借:以前年度損益調(diào)整 -780 貸:庫存商品-780 借:利潤分配-未分配利潤 220 貸:以前年度損益調(diào)整 220 請問老師這些分錄做的對么?麻煩老師給我檢查一下好么?
你好,學(xué)員,老師看了,沒有問題的
老師,最后一個分錄,以前年度損益調(diào)整差額做到利潤分配-未分配利潤里面是么?
,以前年度損益調(diào)整差額做到利潤分配-未分配利潤里面
老師,說明我這個分錄做的對的,是么?
你做的分錄,老師看了,沒問題的
好的,謝謝老師!
不客氣,祝你工作順利,學(xué)員