對(duì),沒(méi)錯(cuò),就是這么做的。

老師好,一般收到去年的發(fā)票,成本票的話(huà)一般是不是年底要暫估入賬,然后今天收到票后沖銷(xiāo)再入賬,費(fèi)用票的話(huà)調(diào)整以前年度損益調(diào)整,調(diào)整利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
你好 老師 去年的固定資產(chǎn)今年入賬的話(huà) 調(diào)整分錄是不是借以前年度調(diào)整損益 貸 累計(jì)折舊 然后結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn)
收到以前年度的暫估的發(fā)票,但是匯算的時(shí)候也沒(méi)有調(diào)增,賬上一直掛著暫估,現(xiàn)在收到發(fā)票后,用以前年度損益調(diào)整,利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),把暫估掛賬調(diào)平,后續(xù)還需要做什么處理嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)去年項(xiàng)目整體暫估了幾百萬(wàn),今天陸續(xù)開(kāi)票,沖主營(yíng)業(yè)務(wù)成本還是以前年度損益調(diào)整再接轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
老師,如果今年用到以前年度損益調(diào)整或者利潤(rùn)分配利潤(rùn)-未分配利潤(rùn)這兩個(gè)科目去調(diào)整賬務(wù)的話(huà),是不是一定要去更改去年的年度匯算清繳?
請(qǐng)問(wèn)a餐飲公司是法人有限公司,百分百控股b餐飲公司,都是小規(guī)模,請(qǐng)問(wèn)a公司進(jìn)的貨可以給b公司嗎?a公司實(shí)際沒(méi)有經(jīng)營(yíng)沒(méi)收入,只有進(jìn)貨和付款,a公司這樣操作合理嗎?
我們是電商公司,買(mǎi)了鞋子開(kāi)版用的入什么科目,買(mǎi)了貓糧那些是辦公室貓狗用這個(gè)入什么科目
老師,您好,可以向人發(fā)法院申請(qǐng)?jiān)V訟時(shí)效保護(hù)時(shí)間為三年嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,小規(guī)模納稅人開(kāi)的普票,沒(méi)有超30萬(wàn)內(nèi)的發(fā)票金額怎么做賬務(wù)處理啊?謝謝老師
請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅已經(jīng)申報(bào)繳稅了,本期還能修改嗎?
您好老師,我問(wèn)一下,資產(chǎn)負(fù)債表做平了,利潤(rùn)表的數(shù)據(jù)不見(jiàn)了是什么原因,我看借貸方向也沒(méi)錯(cuò)
你好老師,怎么把開(kāi)的25個(gè)發(fā)票二維碼打包呀
請(qǐng)問(wèn)工會(huì)經(jīng)費(fèi)到底是干什么用的?
樸老師,接著問(wèn)你 因?yàn)椴眉糍|(zhì)檢的人工、制造費(fèi)用和電費(fèi),都是生產(chǎn)時(shí)發(fā)生的,得跟生產(chǎn)時(shí)間對(duì)齊;入庫(kù)單是生產(chǎn)后倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)節(jié)的記錄,時(shí)間對(duì)不上,所以都該按計(jì)件單(生產(chǎn)口徑)算,而非入庫(kù)單。 哪怕裁剪質(zhì)檢不是計(jì)件工資,只要是為當(dāng)月生產(chǎn)服務(wù),也得用當(dāng)月計(jì)件單數(shù)量分?jǐn)?—— 入庫(kù)單的時(shí)間差會(huì)導(dǎo)致成本算錯(cuò)月份,而制造費(fèi)用和電費(fèi)本質(zhì)也是生產(chǎn)時(shí)消耗的,按入庫(kù)單算本就是誤區(qū)。
老師,我現(xiàn)在申報(bào)第三季度的企業(yè)所得稅是不是要在9月份的分錄里面計(jì)提?這樣我怎么確定計(jì)提稅額多少錢(qián)?

