對,沒錯,就是這么做的。
老師好,一般收到去年的發(fā)票,成本票的話一般是不是年底要暫估入賬,然后今天收到票后沖銷再入賬,費用票的話調(diào)整以前年度損益調(diào)整,調(diào)整利潤分配未分配利潤
你好 老師 去年的固定資產(chǎn)今年入賬的話 調(diào)整分錄是不是借以前年度調(diào)整損益 貸 累計折舊 然后結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤
收到以前年度的暫估的發(fā)票,但是匯算的時候也沒有調(diào)增,賬上一直掛著暫估,現(xiàn)在收到發(fā)票后,用以前年度損益調(diào)整,利潤分配未分配利潤,把暫估掛賬調(diào)平,后續(xù)還需要做什么處理嗎?
老師,請問去年項目整體暫估了幾百萬,今天陸續(xù)開票,沖主營業(yè)務(wù)成本還是以前年度損益調(diào)整再接轉(zhuǎn)到未分配利潤?
老師,如果今年用到以前年度損益調(diào)整或者利潤分配利潤-未分配利潤這兩個科目去調(diào)整賬務(wù)的話,是不是一定要去更改去年的年度匯算清繳?
公司屬于食品加工行業(yè),采購原料含稅,售價含稅,在計算單品利潤的話需要時需要用含稅的,還是不含稅的?
9%×(1-25%)×30%+13.18%×70%=11.25% 為什么我算出來保留兩位小數(shù)等于11.26%
學(xué)校食堂本來應(yīng)該收到食材的發(fā)票是普票的,現(xiàn)在收到了普通發(fā)票,直接已含稅價入帳,不認證不抵扣行嘛
老師,我們購進的物品(第一次購買,之前沒有開過發(fā)票)供應(yīng)商還沒開發(fā)票,但我們賣給客戶了,客戶現(xiàn)在要求我們開發(fā)票能開嗎?有好多種物品
老師怎么和老板解釋,補之前的賬,老板有山西&河南2個公司,山西供給河南材料,有時候法人直接轉(zhuǎn)給山西公司用于付河南的材料,這個怎么記賬?
單位購買理財,贖回還有利息分錄怎么寫
老師麻煩問下,小規(guī)模的附加稅和增值稅金額那里用公式 增值稅*1.06這個是合理的嗎?看不懂了
這個題能不能理解為合同負債是否納入應(yīng)納稅所得額,也就是合同負債是否計入當(dāng)期收入,題中說未發(fā)出,,a稅法說發(fā)出時才能確認收入也就是沒產(chǎn)生納稅義務(wù),就相當(dāng)于一筆預(yù)收,不會產(chǎn)生遞延所得稅。c稅法說收到時就可以確認收入但是會計上無法確認收入,也就是按照稅法500應(yīng)該計入應(yīng)納稅所得額,但是會計沒那么干,就產(chǎn)生了遞延所得稅資產(chǎn)
有一筆業(yè)務(wù)是公司轉(zhuǎn)費用款給法人,法人在轉(zhuǎn)給信息方進行支付結(jié)算。 公司支付~借:其他應(yīng)收款~法人 貸:銀行存款 信息方支付后把付款截圖給我們,我們根據(jù)付款截圖入賬:借:其他應(yīng)收款~法人 貸:其他應(yīng)付款~某某代付。請問這樣操作對嗎?其他應(yīng)付款~某某代付該怎么充啊
老師,我有個客戶,他需要注冊一個人的有限責(zé)任公司,我是不是必須得建賬呀,他說他剛開始可能沒有什么業(yè)務(wù),發(fā)票也可能不得開,法人股東員工可能都是他一個人,我需要給他申報個稅嗎