你匯算清繳做了,有虧損就可以填
你好!老師,這個彌補以前年度虧損,季度申報時不用填寫的,是嗎
老師您好,請教一下個人經(jīng)營所得稅年度申報(成本費用明細表)能填彌補虧損數(shù)嗎?
個體工商戶個人所得稅申報,計稅信息怎么填寫,收入總額、成本費用、彌補以前年度虧損,這三項怎么填寫啊,我2023年1-6月份開增值稅普通發(fā)票的金額是9900元,現(xiàn)在個人所得稅季度申報。
你好,老師,現(xiàn)在用自然人扣繳端填寫個體戶年度匯繳申報,彌補以前年度虧損這個地方填不填,怎么填,是根據(jù)去年的利潤表填?
你好,老師,現(xiàn)在個體戶申報經(jīng)營所得填本期收入費用,用填寫以前年度虧損嗎?填寫虧損有風險嗎?這個地方用不用填
我的情況大致是: 項目合同金額(或定案單金額):7 萬元 政府清算減免了 1 萬元 甲方實際支付:6 萬元 - 我們按 6 萬元開票!我們稅審說按7萬確認收入說是因為定案單金額還是7萬!我想的我們有清償協(xié)議和減免協(xié)議等資料按可變對價走6萬確認收入呢?求助老師
老師,請問我是一般納稅人,我有張進項發(fā)票在23年已經(jīng)抵扣了,對方想開紅字發(fā)票,我在8月報增值稅是不是得進項稅額轉(zhuǎn)出后對方才能開紅字發(fā)票
你好老師,我們維修衛(wèi)生間,對方開的發(fā)票是勞務/集成吊頂,我們想進維修費,這發(fā)票能不能用
靜靜老師,請問現(xiàn)在公司員工都要交社保,我這邊有一個公司,里邊有幾個員工,不是全職,可以以什么方式不交社保呢
我們是一般納稅人,收到提供服務費的普通發(fā)票,分錄怎么寫?
老師,麻煩您把判斷符合高新技術企業(yè)認定條件的有
請問老師 我們公司自己的倉庫出租給別人了,開了發(fā)票,我們是小規(guī)模納稅人,請問我們每個季度都需要繳納哪些稅款呢?
老師,現(xiàn)金流量表指定是在什么時候指定?做憑證的時候嗎?
某乳制品加工企業(yè)為增值稅一般納稅人,是《農(nóng)產(chǎn)品增值稅進項稅額核定扣除試點實施 辦法》的試點納稅人,2024年11月銷售酸奶300噸,取得不含稅銷售額200萬先, 乳單耗數(shù)量為1.2,原乳平均購買單價為0.44萬元/噸,按照投入產(chǎn)出法計算,該乳制 品加工企業(yè)當月允許抵扣的進項稅額為 多少 萬元
老師,23年一筆服務費發(fā)票記到加油費里了,其他應收款掛賬到現(xiàn)在,應該怎么做賬務處理呢?
做匯算清繳了,我就直接選的確定下一步,我現(xiàn)在怎么查到之前的申報記錄?
我想看看去年的記錄
你登陸自然人電子稅務局【我要查詢】→【申報查詢(更正/作廢申報)】→【查看】
這是我報的匯算清繳
就是有虧損了,就可以填了
現(xiàn)在我選擇據(jù)實實繳就是這個界面
我只填銷售收入金額,不填免稅的金額吧
是的,沒有免稅就不填
你的意思是說可以填寫彌補以前年度虧損金額,把增值稅免稅金額也算到收入總額是吧?
是的,就是這個意思的了
謝謝老師,那我第二個季度再申報的時候彌補以前年度虧損這個地方還可以填嗎?
如果還有沒有彌補完的,就還可以
好的,謝謝
老師,我現(xiàn)在提交了顯示應納稅額6187.44元呢,之前記賬公司好像沒給他交過稅,他這個是按經(jīng)營所得按多少算的稅?
像這種情況我怎么給老板說好
以前記賬公司是不是沒給他確認那么多收入
記賬公司弄了一個5年的彌補虧損當時沒交稅,但是我感覺他經(jīng)營很多年一直不交稅,流水也不少,這個合適嗎
你給他看一下如果業(yè)務量跟去年差不多,看看同期如果沒有彌補虧損是不是交稅。這樣就好解釋了,去年不交是因為彌補虧損,現(xiàn)在沒那么多虧損了需要交稅了
好的,謝謝
不客氣的,工作順利