你匯算清繳做了,有虧損就可以填
老師公司之間的往來款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬,和政府簽了重組協(xié)議開票65萬,這個要怎么出分錄?
老師,個體工商戶申報經(jīng)營所得,上季度是核定征收,本季度申報改成查賬征收了,這種情況怎么申報???而且三季度沒有銷售額!
請問第39題答案里面為什么沒把消費(fèi)在計算成是維護(hù)建設(shè)稅?為什么沒把那個消費(fèi)稅跟增值稅加在一起來算了?
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報企業(yè)所得稅,營業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計入嗎?系統(tǒng)提示
老師您好,問一道題 某卷煙廠為增值稅一般納稅人,今年8月收購煙葉500公斤,實際支付總價款65萬元,已開據(jù)收購發(fā)票,,那卷煙廠自行繳納的煙葉稅是不是應(yīng)該是65*(1+10%)是不是要考慮固定補(bǔ)貼率10%
抖音來客,9月補(bǔ)貼52元我們已經(jīng)做無票收入了,10月讓我們開票,那10月開出去票,我怎么做賬務(wù)處理。
老師,抖音來客,抖音給我們補(bǔ)貼52元,我們已經(jīng)做到9月賬里了,10月讓我們開票,那開出去票我們怎么做賬,9月已經(jīng)做無票收入了
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報企業(yè)所得稅,營業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計入嗎?系統(tǒng)提示
納稅人將以征稅的車輛購置稅退回廠家的話,每滿一年扣10%,如果沒滿一年的話怎么辦?5個月 和 7個月,怎么規(guī)定
做匯算清繳了,我就直接選的確定下一步,我現(xiàn)在怎么查到之前的申報記錄?
我想看看去年的記錄
你登陸自然人電子稅務(wù)局【我要查詢】→【申報查詢(更正/作廢申報)】→【查看】
這是我報的匯算清繳
就是有虧損了,就可以填了
現(xiàn)在我選擇據(jù)實實繳就是這個界面
我只填銷售收入金額,不填免稅的金額吧
是的,沒有免稅就不填
你的意思是說可以填寫彌補(bǔ)以前年度虧損金額,把增值稅免稅金額也算到收入總額是吧?
是的,就是這個意思的了
謝謝老師,那我第二個季度再申報的時候彌補(bǔ)以前年度虧損這個地方還可以填嗎?
如果還有沒有彌補(bǔ)完的,就還可以
好的,謝謝
老師,我現(xiàn)在提交了顯示應(yīng)納稅額6187.44元呢,之前記賬公司好像沒給他交過稅,他這個是按經(jīng)營所得按多少算的稅?
像這種情況我怎么給老板說好
以前記賬公司是不是沒給他確認(rèn)那么多收入
記賬公司弄了一個5年的彌補(bǔ)虧損當(dāng)時沒交稅,但是我感覺他經(jīng)營很多年一直不交稅,流水也不少,這個合適嗎
你給他看一下如果業(yè)務(wù)量跟去年差不多,看看同期如果沒有彌補(bǔ)虧損是不是交稅。這樣就好解釋了,去年不交是因為彌補(bǔ)虧損,現(xiàn)在沒那么多虧損了需要交稅了
好的,謝謝
不客氣的,工作順利