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老師,去年計提的費用如果在所得稅匯算清繳前沒收到發(fā)票,在匯算清繳的時候納稅調增,還需要賬務處理嗎?如果會繳后收到發(fā)票又要如何處理?公司執(zhí)行小企業(yè)會計準則

2024-04-16 10:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-04-16 10:20

匯算清繳調表不調賬。回來發(fā)票貼到原來憑證后面。

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快賬用戶6445 追問 2024-04-16 10:22

匯算清繳后來了發(fā)票,明年再做匯算清繳的時候還調整嗎?

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齊紅老師 解答 2024-04-16 10:24

可以往前追溯5年扣除做更正申報就行。

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快賬用戶6445 追問 2024-04-16 10:33

如果不追溯更正可以嗎?不追溯更正是不是相當于我多交了企業(yè)所得稅?

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齊紅老師 解答 2024-04-16 10:36

這個你要是這種情況就是多交稅了。

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匯算清繳調表不調賬?;貋戆l(fā)票貼到原來憑證后面。
2024-04-16
你好,之前已經做賬了,借其他應付款貸,以前年度損益調整,借1000年度損益調整貸其他應付款。
2021-09-30
你好,具體是什么業(yè)務的發(fā)票?
2025-04-29
同學,你多計提的費用,調整的時候,你要在那個納稅調整表上調整你賬載金額的話,就按你帳面上填寫,然后稅收金額的話,就按那個減少以后的費用的金額填寫就可以了。
2022-04-23
這個結合你的準則來這里用的是小企業(yè)會計準則,沒有用那個建造合同準則,你也沒有按照新的收入準則的話,你可以直接按照開票來確認收入,不用單獨去調整。
2021-05-17
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