同學(xué)你好!這個(gè)的話? ?20年做 借:所得稅費(fèi)用 ? ? ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 ? ? 貸:銀行存款
19年度匯算清繳的所得稅費(fèi)用,在20年5月份體現(xiàn)并繳納。 19年底沒有預(yù)提該所得稅1000,20年應(yīng)該如何賬務(wù)處理,執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老師你好!收到2021年度匯算清繳退稅款,因之前的會(huì)計(jì)在19年度多計(jì)提了所得稅,一直在應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅貸方,未做調(diào)整。21年度預(yù)交所得稅款時(shí)是: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸:銀行存款 老師,請問現(xiàn)在收到退稅款該如何進(jìn)行賬務(wù)處理呢?
22年12月計(jì)提所得稅比匯算清繳后的少該如何處理?年報(bào)中的財(cái)務(wù)報(bào)表還是按12月計(jì)提的申報(bào)嗎?小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老師,企業(yè)試用小企業(yè)會(huì)計(jì)制度,2023年收到2022年企業(yè)所得稅匯算清繳退稅,2022年未計(jì)提企業(yè)所得稅,2023年收到這筆退稅該如何進(jìn)行賬務(wù)處理?
老師,去年計(jì)提的費(fèi)用如果在所得稅匯算清繳前沒收到發(fā)票,在匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)增,還需要賬務(wù)處理嗎?如果會(huì)繳后收到發(fā)票又要如何處理?公司執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
工商注冊資本10萬,但是報(bào)表上顯示25萬.這樣會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)
@董孝彬老師你好,請問在線嗎
地隨房走,房隨地走什么意思,如果是其他用地,地上的建筑物呢
請問,科目余額表從哪里能看看出來,上期進(jìn)項(xiàng)稅額有沒有留底,留底是多少?
非董孝彬老師勿擾,接著說:我們現(xiàn)在什么數(shù)據(jù)也沒有,只有盤點(diǎn)的數(shù)量,以前的100元咱也不知道嘛,就是不知道了,好比我現(xiàn)在比對的:某一個(gè)材料2970個(gè)數(shù)量,系統(tǒng)沒有采購記錄,這可能是在沒用系統(tǒng)之前手工采購的。
老是好我想問一下,中級(jí)經(jīng)濟(jì)法,第五章怎么沒有課件呢,講義也沒有。啥時(shí)候上
請問老師,員工沒有銀行卡,老板用微信支付了,公賬報(bào)銷的時(shí)候怎么做賬呢
老師,印花稅公式是這樣算嗎? 印花稅=(購貨成本+銷售收入)*0.03%, 但是我看之前的申報(bào)表是只拿銷售收入×0.03%呢?
想問一下公司一般戶可以發(fā)工資的嗎?不是代發(fā),一筆一筆的轉(zhuǎn)可以的嗎?
科目余額表問題。社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)一欄。紙上的本年累計(jì)借方與貸方余額是不一致??射浫霑r(shí),是同步的怎么改??
這個(gè)分錄做過之后,那所得稅結(jié)轉(zhuǎn)呢?謝謝
結(jié)轉(zhuǎn)的話 借:本年利潤 ? ? 貸:所得稅費(fèi)用
哦哦,結(jié)轉(zhuǎn)到本年度?謝謝老師
是這樣的呀? ? 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則? 不需要? ?用以前年度損益調(diào)整的
好的,感謝老師
不客氣。如果對回答滿意,請五星好評(píng),謝謝