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老師,在跨年發(fā)票的賬務(wù)處理中,如果直到匯算清繳時仍未收到上年的成本費用發(fā)票,進(jìn)行納稅調(diào)增補繳所得稅,完成匯算清繳后收到上年的成本費用票需要怎么處理呢?上年暫估入賬的和提前已知金額按實際入賬的處理有區(qū)別嗎?

2021-01-25 18:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-01-25 18:53

您好,1紅字沖回暫估分錄,2按發(fā)票重新做賬。通過以前年度損益調(diào)整科目。是有區(qū)別的

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您好,1紅字沖回暫估分錄,2按發(fā)票重新做賬。通過以前年度損益調(diào)整科目。是有區(qū)別的
2021-01-25
借應(yīng)付賬款,貸利潤分配,未分配利潤,小企業(yè)可以準(zhǔn)備做這個。
2023-03-13
匯算清繳調(diào)表不調(diào)賬。回來發(fā)票貼到原來憑證后面。
2024-04-16
你好; 把發(fā)票直接附22憑證后面去; 不用單獨做分錄了? ?
2023-01-05
你好,這個是如果是虛登的,借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整。
2022-01-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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