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老師好! 23年12月做了一個無票收入,我公司是小規(guī)模,此筆收入已計稅并繳納,在1月份補了該筆發(fā)票,問題來了:做一季度申報的時候直接減少了補發(fā)票的金額,申報的時候顯示匹配不正常,稅務局要求12月份的無票收入做退稅,1季度按發(fā)票實際申報。 現(xiàn)在我已經(jīng)申請退稅,1季度按照發(fā)票來申報稅款,請問我的財務報表要不要怎么改?

2024-04-16 07:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-04-16 07:16

您好,一月份做退稅的時候賬上需要按照之前會計分錄做負數(shù),等于是沖銷未來開票收入,然后再把一月份開的發(fā)票做到賬里。

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快賬用戶7743 追問 2024-04-16 08:35

12月已報稅,我司是小規(guī)模, 在申報1-3月稅時減了這個發(fā)票金額申報不匹配,現(xiàn)在我在昨天稅務局那己更正申報12月的,稅款將在4-5月退回我司賬戶。更改后看了申報表還是原來的金額,只是稅費有變化,那我現(xiàn)在心怎么做?

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齊紅老師 解答 2024-04-16 08:44

如果您做賬的話,只是按照我上面說的這么做就可以。

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快賬用戶7743 追問 2024-04-16 09:56

就是不懂,我可以先申報扣稅,賬務等過幾天再做嗎?另外就因為這270000做到1月收入,我司將在12月要強制升一般納稅人了,有沒有辦法可以調整一下不用升?

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齊紅老師 解答 2024-04-16 09:56

既然已經(jīng)滿足條件了,就必須要升為一般納稅人的。

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快賬用戶7743 追問 2024-04-16 11:42

可以有一個月不開票嗎?

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齊紅老師 解答 2024-04-16 11:42

可以這樣你可以隔開一段時間。

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您好,一月份做退稅的時候賬上需要按照之前會計分錄做負數(shù),等于是沖銷未來開票收入,然后再把一月份開的發(fā)票做到賬里。
2024-04-16
你好,財務表格要改的哈,你增值稅收入金額要跟財務報表收入金額一致哈
2024-04-15
同學你好 對的 需要更正申報
2023-06-09
你好 ; 1. 那你掛無票收入報稅處理 。 這正常報稅 ;到時 開票? ? ? ? 你注意看你季度超過了45萬沒有 ;如果都沒有超過? ?都在10欄次里面去報? ? 未開票和開票一起來報 。? 按照? 計算后的余額來做? ?
2021-12-16
你是無法申報的,因為專用發(fā)票的金額、普通發(fā)票的金額必須大于等于開票系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)。
2021-02-01
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