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23年12月做了一個(gè)無(wú)票收入,我公司是小規(guī)模,此筆收入已計(jì)稅并繳納,在1月份補(bǔ)了該筆發(fā)票,問(wèn)題來(lái)了:做一季度申報(bào)的時(shí)候直接減少了補(bǔ)發(fā)票的金額,申報(bào)的時(shí)候顯示匹配不正常,稅務(wù)局要求12月份的無(wú)票收入做退稅,1季度按發(fā)票實(shí)際申報(bào)。 現(xiàn)在我已經(jīng)申請(qǐng)退稅,1季度按照發(fā)票來(lái)申報(bào)稅款,請(qǐng)問(wèn)我的財(cái)務(wù)報(bào)表要不要更改數(shù)據(jù)?

2024-04-15 20:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-04-15 20:09

你好,財(cái)務(wù)表格要改的哈,你增值稅收入金額要跟財(cái)務(wù)報(bào)表收入金額一致哈

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快賬用戶1851 追問(wèn) 2024-04-15 20:14

不知道如何改

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齊紅老師 解答 2024-04-15 20:17

你好,你先改你的賬,賬有了報(bào)表,再去改申報(bào)表的哈,

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齊紅老師 解答 2024-04-15 20:45

加油,等您的好評(píng)哦

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你好,財(cái)務(wù)表格要改的哈,你增值稅收入金額要跟財(cái)務(wù)報(bào)表收入金額一致哈
2024-04-15
您好,一月份做退稅的時(shí)候賬上需要按照之前會(huì)計(jì)分錄做負(fù)數(shù),等于是沖銷未來(lái)開(kāi)票收入,然后再把一月份開(kāi)的發(fā)票做到賬里。
2024-04-16
同學(xué)你好 對(duì)的 需要更正申報(bào)
2023-06-09
你是無(wú)法申報(bào)的,因?yàn)閷S冒l(fā)票的金額、普通發(fā)票的金額必須大于等于開(kāi)票系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)。
2021-02-01
您好,企業(yè)所得稅是按季度預(yù)繳的,到7月申報(bào)第二季度時(shí)就該交了
2024-05-30
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