你好,財(cái)務(wù)表格要改的哈,你增值稅收入金額要跟財(cái)務(wù)報(bào)表收入金額一致哈
老師,你好,我公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)需要,2019年12月份發(fā)生業(yè)務(wù)15098284.35 元并有銀行流水單,已在2020年1月征期申報(bào)2019年第四季度款項(xiàng)時(shí)申報(bào)無(wú)票收入并提前繳納稅款480125.44元;與此同時(shí)因我司票份為每個(gè)月25份,不夠開(kāi)具合同所需發(fā)票金額,現(xiàn)在要補(bǔ)開(kāi)2019年12月申報(bào)的收入;由于2019年12月時(shí)我司公司經(jīng)營(yíng)地址在變更,沒(méi)有辦下來(lái)租賃憑證,故2019年12月和1月申請(qǐng)超限量未通過(guò);因怕中途有作廢等發(fā)票,故現(xiàn)在才向貴局申請(qǐng)1650份發(fā)票補(bǔ)開(kāi)2019年12月的收入,望貴局批準(zhǔn), 19年12月發(fā)生銀行流水15098254.35,當(dāng)時(shí)已經(jīng)按無(wú)票收入申報(bào)并提前繳納稅款480125.44元,當(dāng)時(shí)租賃合同沒(méi)有辦下來(lái),沒(méi)有辦法申請(qǐng)超限量,所以今年4月申請(qǐng)的1650份超限量補(bǔ)開(kāi)19年12月份的收入,如果4月發(fā)票全部開(kāi)對(duì)是沒(méi)錯(cuò)的,關(guān)鍵是有一張開(kāi)錯(cuò)了,已經(jīng)跨月了,稅款在12月份已領(lǐng)繳了,我現(xiàn)在可以紅沖一張嗎,稅款的話轉(zhuǎn)到那個(gè)月里,還是怎么辦? 可以把我這張開(kāi)廢的稅款,轉(zhuǎn)到五月份嗎?
老師你好,小規(guī)模納稅人在2022年第四季度時(shí)開(kāi)具免稅發(fā)票,1月份開(kāi)具增值稅負(fù)數(shù)免稅發(fā)票,1月份又開(kāi)具增值稅專用發(fā)票3%的,負(fù)數(shù)免稅發(fā)票和3%專用發(fā)票價(jià)稅合計(jì)金額是一樣的,這個(gè)月去稅務(wù)局柜臺(tái)更正申報(bào)了2022年第四季度的增值稅申報(bào),本季度申報(bào)增值稅是按照實(shí)際來(lái)填寫的,請(qǐng)問(wèn)一下那2022年的企業(yè)所得稅需不需要也更正一下?。?/p>
老師您好我們是小規(guī)模,我23年1月紅沖的2022年12月忘記作廢的發(fā)票,季度申報(bào)時(shí)比對(duì)不成功去稅局他們直接更正申報(bào)到去年最后一季度了,那紅沖的發(fā)票入賬是入在1月份的,財(cái)務(wù)報(bào)表需要更正申報(bào)嗎?
23年12月做了一個(gè)無(wú)票收入,我公司是小規(guī)模,此筆收入已計(jì)稅并繳納,在1月份補(bǔ)了該筆發(fā)票,問(wèn)題來(lái)了:做一季度申報(bào)的時(shí)候直接減少了補(bǔ)發(fā)票的金額,申報(bào)的時(shí)候顯示匹配不正常,稅務(wù)局要求12月份的無(wú)票收入做退稅,1季度按發(fā)票實(shí)際申報(bào)。 現(xiàn)在我已經(jīng)申請(qǐng)退稅,1季度按照發(fā)票來(lái)申報(bào)稅款,請(qǐng)問(wèn)我的財(cái)務(wù)報(bào)表要不要更改數(shù)據(jù)?
老師好! 23年12月做了一個(gè)無(wú)票收入,我公司是小規(guī)模,此筆收入已計(jì)稅并繳納,在1月份補(bǔ)了該筆發(fā)票,問(wèn)題來(lái)了:做一季度申報(bào)的時(shí)候直接減少了補(bǔ)發(fā)票的金額,申報(bào)的時(shí)候顯示匹配不正常,稅務(wù)局要求12月份的無(wú)票收入做退稅,1季度按發(fā)票實(shí)際申報(bào)。 現(xiàn)在我已經(jīng)申請(qǐng)退稅,1季度按照發(fā)票來(lái)申報(bào)稅款,請(qǐng)問(wèn)我的財(cái)務(wù)報(bào)表要不要怎么改?
老師,公司有針對(duì)會(huì)員的活動(dòng),比如充值1000,贈(zèng)送兩百,這種應(yīng)該怎么做賬?
老師你好 今年企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增后要修改去年第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表嗎
2023年6月21日成立的有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資),注冊(cè)資本1000萬(wàn),之前是認(rèn)繳,現(xiàn)在新規(guī)出來(lái),是不是必須5年內(nèi)實(shí)繳完?就是2028年6月底?如果認(rèn)繳不了只能減資的話,什么時(shí)候減資合適?還有,我公司小規(guī)模納稅人,23年半年左右29w收入,24年一年30w左右收入,25年到現(xiàn)在一百萬(wàn)左右收入,但是凈利潤(rùn)低,基本持平。這種情況,減資多少合適?現(xiàn)在錢放對(duì)公賬戶,但注冊(cè)資金太少會(huì)不會(huì)影響業(yè)務(wù)或者其他什么?
老師,股份支付的可行權(quán)條件里的服務(wù)期限是屬于股票期權(quán)嗎
財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)總額706890,企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額=706890-1157959(加計(jì)扣除項(xiàng))=-438136 實(shí)操上加計(jì)扣除這部分怎么入賬
老師您好,請(qǐng)問(wèn)特種設(shè)備可以轉(zhuǎn)租嗎?謝謝
老師,股份支付里的限制性股票確認(rèn)的價(jià)格是什么
暫估進(jìn)項(xiàng)稅的一級(jí)科目是什么
III類支付賬戶可以購(gòu)買投資理財(cái)?shù)冉鹑陬惍a(chǎn)品嗎???
老師好,咨詢下: 1. 企業(yè)出差人員實(shí)際發(fā)生的航空意外保險(xiǎn)支出 2. 企業(yè)給員工購(gòu)買的團(tuán)體意外險(xiǎn)。這兩類費(fèi)用分別加入什么科目,可以在企業(yè)所得稅前扣除嗎?
不知道如何改
你好,你先改你的賬,賬有了報(bào)表,再去改申報(bào)表的哈,
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