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老師你好,小規(guī)模納稅人在2022年第四季度時(shí)開具免稅發(fā)票,1月份開具增值稅負(fù)數(shù)免稅發(fā)票,1月份又開具增值稅專用發(fā)票3%的,負(fù)數(shù)免稅發(fā)票和3%專用發(fā)票價(jià)稅合計(jì)金額是一樣的,這個(gè)月去稅務(wù)局柜臺(tái)更正申報(bào)了2022年第四季度的增值稅申報(bào),本季度申報(bào)增值稅是按照實(shí)際來(lái)填寫的,請(qǐng)問(wèn)一下那2022年的企業(yè)所得稅需不需要也更正一下啊?

2023-04-14 13:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-14 13:57

你是不要修改了,你不要做以前年度調(diào)整,直接做到今年的收入成本

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快賬用戶3236 追問(wèn) 2023-04-14 13:59

請(qǐng)問(wèn)老師那我這個(gè)季度的收入就是負(fù)數(shù)免稅發(fā)票和正數(shù)3%的專用發(fā)票抵減后的金額來(lái)算收入填寫財(cái)務(wù)報(bào)表和申報(bào)企業(yè)所得稅嘛?

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齊紅老師 解答 2023-04-14 14:03

可以打可以這么做的

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你是不要修改了,你不要做以前年度調(diào)整,直接做到今年的收入成本
2023-04-14
您好,那您企業(yè)所得稅也得按更正后的處理,即體現(xiàn)增值稅
2023-05-21
你好,學(xué)員,這也要問(wèn)一下大廳柜臺(tái)要不要到現(xiàn)場(chǎng)更正申報(bào),因?yàn)楫?dāng)時(shí)紅沖也是在柜臺(tái)申報(bào)
2023-05-21
本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額填寫2150.38-120.68。
2023-07-06
?你好;? ? ?你 全部是負(fù)數(shù);? 你沒法寫負(fù)數(shù)金額的; 去稅務(wù)局大廳報(bào)? ?
2022-10-19
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