同學(xué)你好去年的發(fā)票咋做的分錄呢 你說下我看看
老師,去年暫估的成本,今年有部分未取得發(fā)票,在今年匯算清繳時調(diào)增了,那么賬務(wù)上暫估的應(yīng)付賬款如何處理呢?
老師,企業(yè)去年暫估的成本入賬稅前扣除了,今年匯算清繳前取得了發(fā)票,那今年取得的發(fā)票是放在今年入賬的月份里入賬嗎?還是需要把發(fā)票放回去年暫估成本的那個月份的賬里?
去年暫估的成本,今年無法取得發(fā)票,匯算清繳已調(diào)增,那賬面的暫估該怎么處理
老師,22年暫估的成本,23年4月取得發(fā)票,沖暫估憑取得的票做賬,是做到今年4月嗎?
老師,今年取得的成本發(fā)票是去年的暫估成本,那今年取得的這張成本發(fā)票應(yīng)該怎么做賬呢
職工因工傷需要我單位支付一次性傷殘就業(yè)補助金等,需要怎樣做賬?
勞務(wù)派遣 是怎么回事?誰報個稅?
老師,有限合伙企業(yè)對外投資簽署的合同需要繳納印花稅嗎?
老師你好。我單位有一位兼職人員 他覺得走勞務(wù)報酬交個人所得稅稅點高。有什么用工方法可以降低稅點
老師您好,國有企業(yè)A可以無償轉(zhuǎn)讓90%股份給國有企業(yè)B嗎?
老師請教一下,雞蛋是免稅的,誰加的稅率是9個點,在項目維護里,怎么都找不到9個點的雞蛋,刪不掉,修改不了
請問老師,平時我要交的稅金會轉(zhuǎn)入未交稅金,我本月的進項大于銷項要怎么做分錄?
老師 四月份暫估的庫存 已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本 現(xiàn)在五月份發(fā)票來了 怎么做賬和結(jié)轉(zhuǎn)這個成本啊
老師 甲乙雙方互相開票 互相抵 我們給乙方開140萬票 乙方給我們開120萬成本票 這個要注意什么 規(guī)避什么
老師好! 一個一般納稅人的手機店,正在參與國補,客戶都是通過云閃付支付,前幾個月的銷售,老板把發(fā)票全放在五月份開具了,前期也沒有申報未開票收入,如果都放在五月份申報,會有什么稅務(wù)風險。
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借:庫存商品-暫估 貸:應(yīng)付賬款
你暫估的分錄不對 暫估的分錄應(yīng)該是 借庫存商品 貸應(yīng)付賬款-暫估 這樣
好的,那現(xiàn)在收到發(fā)票,應(yīng)該怎么做賬
借庫存商品負數(shù) 貸應(yīng)付賬款暫估負數(shù) 借庫存商品 貸應(yīng)付賬款