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老師,今年取得的成本發(fā)票是去年的暫估成本,那今年取得的這張成本發(fā)票應(yīng)該怎么做賬呢

2024-04-15 11:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-04-15 11:23

同學(xué)你好去年的發(fā)票咋做的分錄呢 你說下我看看

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快賬用戶5166 追問 2024-04-15 11:23

借:庫存商品-暫估 貸:應(yīng)付賬款

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齊紅老師 解答 2024-04-15 11:27

你暫估的分錄不對 暫估的分錄應(yīng)該是 借庫存商品 貸應(yīng)付賬款-暫估 這樣

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快賬用戶5166 追問 2024-04-15 11:30

好的,那現(xiàn)在收到發(fā)票,應(yīng)該怎么做賬

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齊紅老師 解答 2024-04-15 11:37

借庫存商品負數(shù) 貸應(yīng)付賬款暫估負數(shù) 借庫存商品 貸應(yīng)付賬款

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同學(xué)你好去年的發(fā)票咋做的分錄呢 你說下我看看
2024-04-15
同學(xué)您好,那今年取得的發(fā)票是放在今年入賬的月份里入賬的
2023-04-21
你好 賬上不用處理的? 調(diào)整表就行了
2023-05-15
您好,是的,做到今年四月里面
2023-07-13
調(diào)整它是在報表上面去調(diào)整,他之前是調(diào)表不調(diào)賬,你現(xiàn)在就是做那個負數(shù)的分錄,把之前暫估沖掉,然后再根據(jù)發(fā)票做一個正數(shù)的就行。
2022-07-09
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