根據(jù)以下思路正確申報(bào)計(jì)算和申報(bào)增值稅就是 月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下計(jì)提分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
老師,當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的金額大于進(jìn)項(xiàng)稅額,最終要繳納的銷項(xiàng)稅額比開出發(fā)票的銷項(xiàng)稅額要大,請問多交的這部分銷項(xiàng)稅額會(huì)計(jì)分錄怎樣做
老師好,請問未交稅金為負(fù)數(shù),并不是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),而是我計(jì)提時(shí)是未交稅金,繳納時(shí)是應(yīng)交稅金,這要怎么辦?
老師,我想問一下,在生產(chǎn)出口企業(yè)里面,銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)的時(shí)候,做會(huì)計(jì)分錄:借應(yīng)交稅費(fèi)–-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)–-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)–-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 那么當(dāng)進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅額,可以退稅的時(shí)候,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額跟出口退稅的分錄要不要寫?
老師增值稅應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅金,要不要結(jié)轉(zhuǎn)?進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)分錄怎么做
請問進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),每個(gè)月底做那個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅抵扣進(jìn)項(xiàng)分錄,以前每個(gè)月交稅的時(shí)候是借 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額 貸 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 轉(zhuǎn)出未交增值稅,現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)了,還需要做那個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額的分錄嗎,請老師寫一下
老師,請問我企業(yè)是賣玉米的一般納稅人,在平臺(tái)上賣貨,我們是通過支付寶收個(gè)人的款,這個(gè)款報(bào)增值稅未票收入,是以支付寶收多少錢作未票收入,還是支付寶提到對公賬戶上,以對公賬戶收多少錢作未票收入
老師:請問汽車的加油費(fèi)、路橋費(fèi)屬營業(yè)費(fèi)用還是管理費(fèi)用?
請問老師,4月份沖的簡易計(jì)稅票,5月份重新開的,怎么5月要交稅嗎?不是抵4月份紅票嗎
老師,我們是從農(nóng)戶手里收的水果,農(nóng)戶直接開進(jìn)來的進(jìn)項(xiàng)票,這個(gè)怎么抵扣,在電子稅務(wù)局里怎么勾選
付款方(代付代收),開票另一個(gè)抬頭公司,可以這樣操作嗎?
老師小微企業(yè)是同時(shí)滿足利潤300萬,也就是應(yīng)納稅所得額,再就是職工人數(shù)300人,資產(chǎn)500萬,比方說利潤500萬了,還是小微嗎
我們按照小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表,審計(jì)報(bào)告上說編制基礎(chǔ)是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,這個(gè)沒關(guān)系嗎
老師,教育經(jīng)費(fèi)和工會(huì)經(jīng)費(fèi)屬于稅還是費(fèi)
你好,怎樣才能開美元發(fā)票?
老師,礦山開采業(yè),運(yùn)輸車隊(duì)經(jīng)過村莊,路面損壞的地方,公司經(jīng)常找人過來修補(bǔ),但沒有發(fā)票,請問該如何入賬呢?