你好,這個(gè)嚴(yán)格來說屬于虛開了。
老師,你好,我公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)需要,2019年12月份發(fā)生業(yè)務(wù)15098284.35 元并有銀行流水單,已在2020年1月征期申報(bào)2019年第四季度款項(xiàng)時(shí)申報(bào)無票收入并提前繳納稅款480125.44元;與此同時(shí)因我司票份為每個(gè)月25份,不夠開具合同所需發(fā)票金額,現(xiàn)在要補(bǔ)開2019年12月申報(bào)的收入;由于2019年12月時(shí)我司公司經(jīng)營(yíng)地址在變更,沒有辦下來租賃憑證,故2019年12月和1月申請(qǐng)超限量未通過;因怕中途有作廢等發(fā)票,故現(xiàn)在才向貴局申請(qǐng)1650份發(fā)票補(bǔ)開2019年12月的收入,望貴局批準(zhǔn), 19年12月發(fā)生銀行流水15098254.35,當(dāng)時(shí)已經(jīng)按無票收入申報(bào)并提前繳納稅款480125.44元,當(dāng)時(shí)租賃合同沒有辦下來,沒有辦法申請(qǐng)超限量,所以今年4月申請(qǐng)的1650份超限量補(bǔ)開19年12月份的收入,如果4月發(fā)票全部開對(duì)是沒錯(cuò)的,關(guān)鍵是有一張開錯(cuò)了,已經(jīng)跨月了,稅款在12月份已領(lǐng)繳了,我現(xiàn)在可以紅沖一張嗎,稅款的話轉(zhuǎn)到那個(gè)月里,還是怎么辦? 可以把我這張開廢的稅款,轉(zhuǎn)到五月份嗎?
老師,你好!去年底公司收到一筆2020年超市租金收入轉(zhuǎn)入個(gè)人賬戶10萬元,未轉(zhuǎn)入公司賬戶,對(duì)方也未要求開票。但今年4月份疫情他們超市想申請(qǐng)商務(wù)局拿補(bǔ)貼,要求我們公司補(bǔ)開票材料。公司就在今年4月30日開票給了,做了現(xiàn)金收入,但是出納忘記沒有把這筆款收入存入公司賬號(hào)?,F(xiàn)在才想起來,什么辦呀?都隔了幾個(gè)月了,如果現(xiàn)在以現(xiàn)金的形式把這筆款存入公司賬戶,還來得及嗎?開票員會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)呀?
我現(xiàn)在這家公司的狀況是這樣的,客戶比較混亂,有工廠客戶占20%,還有一些散戶占25%,還有網(wǎng)上銷售占55%,現(xiàn)在只有工廠客戶需要發(fā)票,一些散戶和網(wǎng)上銷售都不用發(fā)票,所以開的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也很少。網(wǎng)上銷售和散戶的進(jìn)賬都是老板和老板娘的私戶收款,采購(gòu)材料也是老板和老板娘的私戶付款或微信付款,現(xiàn)在工廠有30人左右,80%人員已經(jīng)買社保,只有新進(jìn)人員沒有買,已 買社保人員全部申報(bào)了個(gè)人所得稅,麻煩老師幫忙分析一下,要怎么做會(huì)比較好,網(wǎng)上銷售是7月份開始每個(gè)月50萬左右的
老師你好,我們公司之前是屬于小規(guī)模納稅人,在8月份的時(shí)候累計(jì)收入超過了500萬,在11月份的時(shí)候稅局那邊強(qiáng)制要求我們變更為一般納稅人,但是11月份的時(shí)候公司沒有收到稅務(wù)通知書,就沒有去變更,現(xiàn)在12月份稅局就打電話過來要趕緊變更,但是我們12月1號(hào)-8號(hào)都已經(jīng)開了小規(guī)模納稅人的票1%的稅率70萬的發(fā)票出去,合同也是前幾個(gè)月份的,現(xiàn)在稅局說要把發(fā)票全部收回開6%的發(fā)票,我就想說合同都是1%的稅率規(guī)定了,這樣重新開稅率就公司承擔(dān)了,并且這幾天開票出去的款都已經(jīng)收到了,開出去的票也很難收回來,如果不收回來重新開,以后會(huì)不會(huì)有什么影響?
老師,我們是去年9月份才成立的一般納稅人企業(yè)。由于老板產(chǎn)業(yè)多,當(dāng)時(shí)這邊的成立和收單那些都是由老板另一個(gè)公司的會(huì)計(jì)兼著,所以一直沒有建賬,這公司也一直沒有開發(fā)票,到現(xiàn)在對(duì)公的只有兩筆收入,一筆訂金一筆全額貨款,還都是去年的。直到這個(gè)月的稅費(fèi)申報(bào)都還是全部零申報(bào)(包括費(fèi)用都是0)。我想請(qǐng)教老師,如果現(xiàn)在開賬的話,是不是要從去年9月份開始開?但是這樣的話,報(bào)表就有變動(dòng)了,起碼有費(fèi)用了,那申報(bào)的報(bào)表就不對(duì)了,如果年報(bào)的時(shí)候更正報(bào)表,會(huì)不會(huì)產(chǎn)生滯納金或者行政處罰那些費(fèi)用?我能不能從3月開始立賬戶,請(qǐng)教老師我該怎么做。
員工繳納個(gè)稅的個(gè)人所得稅扣繳端代扣代繳在哪里進(jìn)入?員工自己操作還是辦稅人員操作
老師,幫忙分析一下,本月收入只比上月少5萬,利潤(rùn)確比上月少10萬,有部分原因是費(fèi)用比上月多2萬,主要是入庫(kù)數(shù)量比上月少,結(jié)轉(zhuǎn)完成本后,庫(kù)存比上月減少了15萬,料工費(fèi),銷管財(cái),都核對(duì)沒有問題,那么導(dǎo)致利潤(rùn)下降的原因也有庫(kù)存減少的因素吧。
以前年度其他會(huì)計(jì)做的賬,沒有做購(gòu)買的車輛入固定資產(chǎn),這個(gè)是掛靠公司名下的,現(xiàn)在轉(zhuǎn)讓出去了,開來發(fā)票我怎么做賬?
老師好,穩(wěn)崗補(bǔ)貼需交哪些稅?
個(gè)稅申報(bào)問題,電腦故障臨時(shí)換一臺(tái)電腦申報(bào)個(gè)稅,人員名單都在舊電腦里,怎么能夠獲取呢?
老師,公司員工個(gè)人所得稅繳納后,是員工自己向稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送個(gè)人所得稅申報(bào)表還是辦稅人員報(bào)送個(gè)人所得稅申報(bào)表?
老師你好,我們公司是建筑勞務(wù)公司,2023年的工程完工,但還有發(fā)票沒開,稅務(wù)局讓我們把未開的發(fā)票確認(rèn)收入,這是必須要做的嗎?
老師,我3月份進(jìn)項(xiàng)稅額沒勾選成功手動(dòng)填的申報(bào)表繳了稅。后期又改成進(jìn)項(xiàng)稅額0,導(dǎo)致欠稅。4月份全部勾選進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)產(chǎn)生留底抵欠稅16萬,還補(bǔ)繳了3月份的稅和滯納金。相當(dāng)于4月份沒有繳稅,現(xiàn)在5月份的申報(bào)表提示我期初未繳稅額25欄和30欄有出入。我有點(diǎn)看不懂,這個(gè)都是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來的,期初未繳稅額和期末未繳稅額是從哪里來的
裝訂時(shí),科目余額表是在最上面還是在最下面
有金銀首飾的,個(gè)體戶在做稅務(wù)登記時(shí),是不是不能選擇定額核定啦
這么嚴(yán)重
你好,是的。就看稅務(wù)局如何認(rèn)定了。
是真實(shí)銷售,老板沒及時(shí)開票
你好,你可以先這樣操作。風(fēng)險(xiǎn)有,但是風(fēng)險(xiǎn)不是很大。
謝謝老師
你好不用客氣的了