帶著紙質(zhì)的申報表、公章去稅務(wù)局申報。
小規(guī)模納稅人,申報利潤表的時候,管理費用是負(fù)數(shù),填不上改怎么辦呢,這個月又調(diào)了之前月份的管理費用導(dǎo)致管理費用是負(fù)數(shù)
老師小規(guī)模三月份開了一張專票,四月份沖了負(fù)數(shù),怎么申報
請問老師,本季度沖銷了12月份的一張發(fā)票,導(dǎo)致專票收入是負(fù)數(shù),小規(guī)模企業(yè)增值稅申報表填寫比對不通過怎么辦
老師好,請問小規(guī)模納稅人增值稅申報,只開了張紅字專票,申報的時候要怎么填呢,銷售額填負(fù)數(shù)沒法報。
老師,小規(guī)模公司開了一張負(fù)數(shù)專票,導(dǎo)致有負(fù)數(shù)稅費,沒辦法申報,怎么處理呢?
個體戶銷售名下的車怎么交個稅,是按1%還是五級超額累進(jìn)稅率計算
物業(yè)會計,給業(yè)主鼓勵交物業(yè)費發(fā)的米面油15000可以計入其他業(yè)務(wù)成本中嗎
老師,我們是電商服裝公司,按大類服裝銷項發(fā)票出去,成本按中類T恤、休閑褲、上衣,這些開回來,可以嗎,會不會有稅務(wù)風(fēng)險
25年年末長期借款和留存收益怎么算
老師,建筑業(yè)的一般納稅人,預(yù)交稅款的時候,城建稅是減半征收的。教育費附加和地方教育附加:月不超過10萬是減免的。這個月不超過10萬是指施工地的開票金額不超過10萬,還是得看公司的總開票金額呢
老師您好,我們公司的項目就是給學(xué)校安裝軟件硬件也會有包含服務(wù)費的。我這邊財務(wù)做賬的時候,我按學(xué)校項目來做收入(里面有硬件軟件服務(wù)費合在一個合同的我都掛主營業(yè)務(wù)收入-一卡通)。如果是合同單純的服務(wù)費的,我掛主營業(yè)務(wù)收入-服務(wù)費。這樣可以嗎?之前的會計是根據(jù)稅率來區(qū)分的,13掛一卡通收入,6掛服務(wù)費收入。
老師個體戶23年開始建賬,22年附加稅在23年交,沖本年利潤可以嗎
老師出口企業(yè),如果沒有內(nèi)銷材料票是不是專票還是普票是沒關(guān)系的嗎?
老師,企業(yè)繳納社保和發(fā)放工資時,根據(jù)什么來決定用用其他應(yīng)收還是其他應(yīng)付
咨詢下:不同酒類的增值稅和消費稅分別是多少?比如啤酒、葡萄酒、威士忌。
老師,這種稅局會退稅錢給我嗎?
你好,可以的,可以退錢的。
這種負(fù)數(shù)發(fā)票是叫滯留票嗎
你好,這個不屬于呀。
無法抵扣的才叫滯留票對嗎
你好,不是的,現(xiàn)在沒有滯留票一說了。他不是有一個以前是360天內(nèi)抵扣,如果沒有勾選的話,這個就是滯留發(fā)票。
小規(guī)模就沒有滯留發(fā)票一說。
好的,謝謝你老師。一般納稅人就有滯留票對嘛?就是不能抵扣的
對的,是的?,F(xiàn)在沒有滯留發(fā)票一說了,因為沒有抵扣時間限制了。