帶著紙質(zhì)的申報(bào)表、公章去稅務(wù)局申報(bào)。
小規(guī)模納稅人,申報(bào)利潤表的時(shí)候,管理費(fèi)用是負(fù)數(shù),填不上改怎么辦呢,這個(gè)月又調(diào)了之前月份的管理費(fèi)用導(dǎo)致管理費(fèi)用是負(fù)數(shù)
老師小規(guī)模三月份開了一張專票,四月份沖了負(fù)數(shù),怎么申報(bào)
請問老師,本季度沖銷了12月份的一張發(fā)票,導(dǎo)致專票收入是負(fù)數(shù),小規(guī)模企業(yè)增值稅申報(bào)表填寫比對不通過怎么辦
老師好,請問小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào),只開了張紅字專票,申報(bào)的時(shí)候要怎么填呢,銷售額填負(fù)數(shù)沒法報(bào)。
老師,小規(guī)模公司開了一張負(fù)數(shù)專票,導(dǎo)致有負(fù)數(shù)稅費(fèi),沒辦法申報(bào),怎么處理呢?
無法劃分進(jìn)項(xiàng)稅額中用于增值稅即征即退項(xiàng)目的部分=當(dāng)月無法劃分的全部進(jìn)項(xiàng)稅額×當(dāng)月增值稅即征即退項(xiàng)目銷售額÷當(dāng)月全部銷售額,這個(gè)公式里面的銷售額是含稅還是不含稅
一般納稅人軟件產(chǎn)品增值稅即征即退的話,無法劃分的進(jìn)項(xiàng)稅額,那當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)就要全部勾選抵扣了嗎?
一般納稅人軟件產(chǎn)品增值稅即征即退的話,無法劃分的進(jìn)項(xiàng)稅額,那當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)就要全部勾選抵扣了嗎?
老師,印花稅稅務(wù)那是根據(jù)啥作為基數(shù)去核對我們申報(bào)的數(shù)據(jù),小規(guī)模納稅人做民宿的,是成本票的金額嗎?
為什么領(lǐng)導(dǎo)要我提供資料,要我配合她我就天生的很煩呢,之前在網(wǎng)上看過說財(cái)務(wù)要?jiǎng)e人提供資料你是很難的,老師,是這樣的嗎
一般納稅人軟件產(chǎn)品增值稅即征即退的話,分不出來的進(jìn)項(xiàng)稅額是怎么算的
文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)本月交了,下月又開了負(fù)數(shù)可以退嗎?比如9月開了10萬已經(jīng)交稅了,下月有沖紅這張10萬的發(fā)票,那交的文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)可以退嗎?
老師 公司做玉石銷售的 我們找個(gè)人 專門幫我們?nèi)ナ袌鲞x品找供貨商 我們把貨款直接轉(zhuǎn)給供貨商 我們可以讓幫我們選品的人成立公司給我們開服務(wù)費(fèi)發(fā)票嗎?如果可以 我們?nèi)〉玫姆?wù)費(fèi)發(fā)票有扣除比例嗎 還是可以全額扣除
老師注冊商標(biāo)怎么注冊呢
請問,增值稅附加稅怎么計(jì)算,一般納稅人,小微企業(yè)
老師,這種稅局會(huì)退稅錢給我嗎?
你好,可以的,可以退錢的。
這種負(fù)數(shù)發(fā)票是叫滯留票嗎
你好,這個(gè)不屬于呀。
無法抵扣的才叫滯留票對嗎
你好,不是的,現(xiàn)在沒有滯留票一說了。他不是有一個(gè)以前是360天內(nèi)抵扣,如果沒有勾選的話,這個(gè)就是滯留發(fā)票。
小規(guī)模就沒有滯留發(fā)票一說。
好的,謝謝你老師。一般納稅人就有滯留票對嘛?就是不能抵扣的
對的,是的?,F(xiàn)在沒有滯留發(fā)票一說了,因?yàn)闆]有抵扣時(shí)間限制了。