你好,到10月所屬期就可以退的
老師9月份開錯(cuò)一張專票忘了作廢了,導(dǎo)致10月報(bào)稅時(shí)多交了一萬多的稅款,如果10月開具負(fù)數(shù)發(fā)票,但沒有銷售商品,那這一萬多的稅款可以抵扣下一年的銷項(xiàng)稅嗎
請(qǐng)問一下現(xiàn)在小規(guī)模納稅人還區(qū)分開什么內(nèi)容繳納文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)嘛?文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)是季度開多少可以不交稅,多少就要交稅? 10-11月開了11萬發(fā)票出去了,那么這個(gè)需要交多少文化事業(yè)建設(shè)費(fèi) 按照多少稅率交稅吖
老師,我是是小規(guī)模廣告行業(yè),本月如果開30完普票,增值稅免稅,但是文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)還交嗎,以前一季度有45萬這個(gè)線,現(xiàn)在沒線了,不知還交不交。
請(qǐng)問我單位去年12月有文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)發(fā)票可抵扣項(xiàng)目會(huì)計(jì)忘記抵扣。且已經(jīng)交了去年4季度4千多元文化事業(yè)建設(shè)費(fèi),是否可以在今年1季度申報(bào)文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)時(shí)繼續(xù)申報(bào)抵扣呢?去年的發(fā)票還是可以繼續(xù)用來抵扣的吧?
如圖,文化建設(shè)費(fèi)以前一樣什么減免政策,我查了一下是在19.7月開始可以減半征收,但申報(bào)表第16行的1073.17是什么意思?是以前多交了然后出來的留抵嗎?因?yàn)橄聜€(gè)月這個(gè)公司業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型就沒有文化建設(shè)費(fèi)了,這個(gè)可以退費(fèi)嗎?
老師,我問下計(jì)提工資時(shí)候,包含了個(gè)人部分,費(fèi)用這塊,不是體現(xiàn)不出來都是公司的費(fèi)用
老師你好,銀行賬戶出現(xiàn)一個(gè)叫批量代發(fā)手續(xù)費(fèi)的東西,扣了兩塊錢,這個(gè)怎么做賬
收到個(gè)人代開的設(shè)計(jì)費(fèi)發(fā)票,已在個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)代扣代繳個(gè)人所得稅,怎么做賬
像電商公司印花稅該怎么交?
報(bào)個(gè)稅的時(shí)候到底報(bào)的是實(shí)際到手的工資還是 沒扣個(gè)人醫(yī)保社保的工資
總機(jī)構(gòu)要出合并報(bào)表報(bào)企業(yè)所得稅,那總分機(jī)構(gòu)單獨(dú)的報(bào)表要抵消什么科目呢?
老師我9月份付款的,10月份收到發(fā)票,可以做9月份費(fèi)用嗎?
老師好 9月份開了外地的建筑發(fā)票 我預(yù)交了稅款,然后沒來的及把完稅證明給代理會(huì)計(jì),代理記賬會(huì)計(jì)按照沒有預(yù)繳的情況給扣了稅 這個(gè)怎么辦老師
老師請(qǐng)問一下,外經(jīng)證外地申報(bào)的施工工人的工資要算在已經(jīng)計(jì)入成本的職工薪酬里嗎?
請(qǐng)問工程項(xiàng)目的咨詢等服務(wù)是否按技術(shù)合同繳納印花稅
您好,確定可以退嗎?問了稅務(wù)局一個(gè)人一個(gè)答案
這個(gè)很確定的,你下月不開別的籃子發(fā)票
我們會(huì)開別的藍(lán)字的發(fā)票,會(huì)沖紅9月開的10萬的廣告服務(wù)的發(fā)票,還是在開別的設(shè)計(jì)制作的發(fā)票,這樣就是不能退了嗎
你也是抵減了籃子發(fā)票的啊
沒明白,像我們這種情況,比如10月沖紅了10萬廣告服務(wù),然后又開了10萬設(shè)計(jì)制作的籃字發(fā)票,又開了10萬的現(xiàn)代服務(wù)的籃字發(fā)票,這樣的話先不用考慮增值稅,之前交了10萬廣告服務(wù)的文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)能退不
不可以,你合計(jì)開具了10,需要繳納得遞減了上月得
廣告服務(wù)的合計(jì)開的是0呀
那可以退只要廣告費(fèi)合計(jì)是0