同學(xué),你好
按照合同金額來(lái)申報(bào)的
老師,我們公司是小規(guī)模納稅人?,F(xiàn)在申報(bào)季報(bào),那利潤(rùn)總額的數(shù)據(jù)是根據(jù)利潤(rùn)表的7-8-9利潤(rùn)總額的累計(jì)數(shù)還是9月份利潤(rùn)表的年累計(jì)數(shù)啊
老師,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模公司要做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,那轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)情況表里的轉(zhuǎn)讓合同總金額應(yīng)該根據(jù)什么數(shù)據(jù)來(lái)填呢?還有,之前沒(méi)有核定印花稅和財(cái)產(chǎn)行為稅的,那也需要填嗎?都是依據(jù)什么來(lái)填呢?
老師小規(guī)模納稅人印花稅的計(jì)稅依據(jù)是進(jìn)項(xiàng)的不含稅金額和銷項(xiàng)的不含稅金額之和嗎!那按照營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本報(bào)印花稅是怎么回事啊
老師您好,公司是小規(guī)模納稅人,適用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。之前在電子稅務(wù)局有報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表,其中現(xiàn)金流量表數(shù)據(jù)有不對(duì)。那需要去更正嗎???因?yàn)閷?dǎo)出報(bào)表的數(shù)據(jù)沒(méi)有現(xiàn)金流量表的數(shù)據(jù)。謝謝老師!
老師您好,我們是小規(guī)模納稅企業(yè),我司已繳納股權(quán)轉(zhuǎn)讓產(chǎn)生的印花稅,印花稅是按新政策規(guī)定的所屬期財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)算稅的,繳納稅費(fèi)后發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)有誤需要更正,請(qǐng)問(wèn)更正后對(duì)企業(yè)有何重大影響嗎?
老師,我問(wèn)下計(jì)提工資時(shí)候,包含了個(gè)人部分,費(fèi)用這塊,不是體現(xiàn)不出來(lái)都是公司的費(fèi)用
老師你好,銀行賬戶出現(xiàn)一個(gè)叫批量代發(fā)手續(xù)費(fèi)的東西,扣了兩塊錢(qián),這個(gè)怎么做賬
收到個(gè)人代開(kāi)的設(shè)計(jì)費(fèi)發(fā)票,已在個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)代扣代繳個(gè)人所得稅,怎么做賬
像電商公司印花稅該怎么交?
報(bào)個(gè)稅的時(shí)候到底報(bào)的是實(shí)際到手的工資還是 沒(méi)扣個(gè)人醫(yī)保社保的工資
總機(jī)構(gòu)要出合并報(bào)表報(bào)企業(yè)所得稅,那總分機(jī)構(gòu)單獨(dú)的報(bào)表要抵消什么科目呢?
老師我9月份付款的,10月份收到發(fā)票,可以做9月份費(fèi)用嗎?
老師好 9月份開(kāi)了外地的建筑發(fā)票 我預(yù)交了稅款,然后沒(méi)來(lái)的及把完稅證明給代理會(huì)計(jì),代理記賬會(huì)計(jì)按照沒(méi)有預(yù)繳的情況給扣了稅 這個(gè)怎么辦老師
老師請(qǐng)問(wèn)一下,外經(jīng)證外地申報(bào)的施工工人的工資要算在已經(jīng)計(jì)入成本的職工薪酬里嗎?
請(qǐng)問(wèn)工程項(xiàng)目的咨詢等服務(wù)是否按技術(shù)合同繳納印花稅
沒(méi)有合同,按不含稅的發(fā)票金額對(duì)吧,除了有些比如攜程開(kāi)給我們的平臺(tái)費(fèi),票面是技術(shù)服務(wù)費(fèi)不用申報(bào)印花稅對(duì)吧
同學(xué),你好
嗯嗯,是的
攜程開(kāi)給我們的平臺(tái)費(fèi),不用繳納印花稅