你好,這個(gè)得去稅務(wù)局那邊申報(bào)。只要你是附屬銷售額,你自己沒法填寫的,都是得去稅務(wù)局。
老師,你好,小規(guī)模納稅人,上季度開重發(fā)票這個(gè)月沖紅,導(dǎo)致這個(gè)季度免稅銷售額為負(fù)數(shù),網(wǎng)上申報(bào)增值稅小微企業(yè)免稅銷售額填負(fù)數(shù)提示填寫錯(cuò)誤,應(yīng)該怎么樣做?
小規(guī)模第四季度紅沖了一張1%的專票,導(dǎo)致申報(bào)表實(shí)際銷售額+稅額不等于紅沖后的銷售額*1.03,導(dǎo)致核心征管比對(duì)不通過,增值稅無法申報(bào)成功怎么辦
老師:您好!我們公司是小微企業(yè)的小規(guī)模納稅人,季報(bào)。12月份開具了一張沖紅專票,金額180000.00(不含稅),上季度普票(免稅)開具了198000元,請(qǐng)問怎樣填寫增值稅(小規(guī)模)納稅申報(bào)表?
老師,小規(guī)模企業(yè)季度申報(bào)增值稅的時(shí)候,一月有對(duì)12 月沖紅,12月免稅,跟本季度開票的稅率不同,請(qǐng)問一下要如何填報(bào)增值稅申報(bào)表呢?一季度收入超過三十萬
請(qǐng)問老師,小規(guī)模1季度開了一張7000元發(fā)票,開了一張負(fù)數(shù)發(fā)票600(免稅沖去年的),開了一張600發(fā)票,收入是6924.75,申報(bào)時(shí)比對(duì)失敗,稅控盤顯示是7524.75,沒沖負(fù)數(shù)發(fā)票,怎么辦
申報(bào)主表第16欄填不了數(shù)據(jù)
老師,工商年報(bào)納稅總額包括文化事業(yè)建設(shè)稅嗎?
老師你好,請(qǐng)問留底的進(jìn)項(xiàng)稅額用來抵欠之前欠的增值稅,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做
老師你好,請(qǐng)問留底的進(jìn)項(xiàng)稅額用來抵欠之前欠的增值稅,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做
留存收益,其他綜合收益,這二者分別包括什么?用于什么情況?中級(jí)實(shí)務(wù)方向
老師你好,就是留底的進(jìn)項(xiàng)稅額用來抵欠了之前的增值稅,我的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做
工商年報(bào)的納稅總額包含文化建設(shè)稅嗎?
老師,我們公司是LED公司,我們找外邊做的照明模擬的費(fèi)用計(jì)入什么科目,600元
老師,高速公路紙質(zhì)專用發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?
您好,我們有一筆24年的收入,當(dāng)時(shí)客戶沒要求開發(fā)票,現(xiàn)在又要我們開發(fā)票給他們,但是那比收入我們申報(bào)了無票收入了,現(xiàn)在還可以開發(fā)票嗎?還是說開了發(fā)票后面報(bào)稅沖抵?
稅務(wù)局柜臺(tái)不幫我泡,讓我點(diǎn)強(qiáng)制貼
你好,強(qiáng)制申報(bào)不了,我們這邊是的,你試一下,你能強(qiáng)制申報(bào)了吧。