同學(xué),你好
不是的
無(wú)法劃分進(jìn)項(xiàng)稅額中用于增值稅即征即退或者先征后退項(xiàng)目的部分=當(dāng)月無(wú)法劃分的全部進(jìn)項(xiàng)稅額×當(dāng)月增值稅即征即退或者先征后退項(xiàng)目銷(xiāo)售額÷當(dāng)月全部銷(xiāo)售額、營(yíng)業(yè)額合計(jì)。
老師,軟件產(chǎn)品增值稅即征即退,進(jìn)項(xiàng)劃分不清的,需要按成本或者銷(xiāo)售額的比例分?jǐn)?,那如果明確了軟件產(chǎn)品當(dāng)期沒(méi)有進(jìn)項(xiàng),是不是就不用分?jǐn)傔M(jìn)項(xiàng)了?
一般納稅人A公司銷(xiāo)售自行開(kāi)發(fā)軟件,享受增值稅即征即退。當(dāng)月銷(xiāo)售軟件不含稅收入30萬(wàn)元,銷(xiāo)售一般貨物不含稅收入20萬(wàn)元,當(dāng)期購(gòu)進(jìn)貨物取得發(fā)票上注明的進(jìn)項(xiàng)稅額是2萬(wàn)元(其中專(zhuān)用于即征即退軟件產(chǎn)品對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額0.8萬(wàn)元,其中無(wú)法劃分用途進(jìn)項(xiàng)稅額1.2萬(wàn)元)那么即征即退軟件產(chǎn)品可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額是()元,一般貨物銷(xiāo)售可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額是()元
老師,我們公司有軟件即征即退的項(xiàng)目和一般項(xiàng)目,通常一般項(xiàng)目當(dāng)月沒(méi)有開(kāi)票的話那就不勾選抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,這個(gè)不抵扣也有問(wèn)題?
老師,公司有軟件即征即退項(xiàng)目,也有一般項(xiàng)目,在申報(bào)增值稅的時(shí)候,也要勾選進(jìn)項(xiàng)分?jǐn)偟郊凑骷赐隧?xiàng)目進(jìn)行抵扣是么
(一)軟件產(chǎn)品增值稅即征即退稅額的計(jì)算方法: 即征即退稅額=當(dāng)期軟件產(chǎn)品增值稅應(yīng)納稅額-當(dāng)期軟件產(chǎn)品銷(xiāo)售額×3% 當(dāng)期軟件產(chǎn)品增值稅應(yīng)納稅額=當(dāng)期軟件產(chǎn)品銷(xiāo)項(xiàng)稅額-當(dāng)期軟件產(chǎn)品可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 當(dāng)期軟件產(chǎn)品銷(xiāo)項(xiàng)稅額=當(dāng)期軟件產(chǎn)品銷(xiāo)售額×17%————————這個(gè)計(jì)算公式“當(dāng)期軟件產(chǎn)品可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”是指哪些進(jìn)項(xiàng)的?
老師,我問(wèn)下計(jì)提工資時(shí)候,包含了個(gè)人部分,費(fèi)用這塊,不是體現(xiàn)不出來(lái)都是公司的費(fèi)用
老師你好,銀行賬戶出現(xiàn)一個(gè)叫批量代發(fā)手續(xù)費(fèi)的東西,扣了兩塊錢(qián),這個(gè)怎么做賬
收到個(gè)人代開(kāi)的設(shè)計(jì)費(fèi)發(fā)票,已在個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)代扣代繳個(gè)人所得稅,怎么做賬
像電商公司印花稅該怎么交?
報(bào)個(gè)稅的時(shí)候到底報(bào)的是實(shí)際到手的工資還是 沒(méi)扣個(gè)人醫(yī)保社保的工資
總機(jī)構(gòu)要出合并報(bào)表報(bào)企業(yè)所得稅,那總分機(jī)構(gòu)單獨(dú)的報(bào)表要抵消什么科目呢?
老師我9月份付款的,10月份收到發(fā)票,可以做9月份費(fèi)用嗎?
老師好 9月份開(kāi)了外地的建筑發(fā)票 我預(yù)交了稅款,然后沒(méi)來(lái)的及把完稅證明給代理會(huì)計(jì),代理記賬會(huì)計(jì)按照沒(méi)有預(yù)繳的情況給扣了稅 這個(gè)怎么辦老師
老師請(qǐng)問(wèn)一下,外經(jīng)證外地申報(bào)的施工工人的工資要算在已經(jīng)計(jì)入成本的職工薪酬里嗎?
請(qǐng)問(wèn)工程項(xiàng)目的咨詢(xún)等服務(wù)是否按技術(shù)合同繳納印花稅