你好,這個只能去大廳申報,自行申報通不過的
老師你好,小規(guī)模專票9月份開了紅字發(fā)票,第三季度申報的時候增值稅為負數(shù),應該怎么申報呢
老師,小規(guī)模納稅人這個月申報季度增值稅。在本季度內開了兩張紅字發(fā)票,請問在申報增值稅的時候在哪里填寫
請問。我們是小規(guī)模企業(yè)季度申報增值稅。8月開具了5張負數(shù)普通發(fā)票?,F(xiàn)在的銷售額是負數(shù)。請問在申報增值稅的時候怎么填表?負數(shù)的銷售額填寫在哪張表內的哪個欄次內?謝謝
老師好,請問小規(guī)模納稅人增值稅申報,只開了張紅字專票,申報的時候要怎么填呢,銷售額填負數(shù)沒法報。
小規(guī)模納稅人本月開了負數(shù)發(fā)票,沒有開正數(shù),申報的時候提示小微企業(yè)免稅銷售額不能為負要怎么填報
老師有人說對方是個體戶,不方便開發(fā)票,這句話對嗎?個體戶也可以自己在稅務局開票吧?
老師你好,公司承包給第三方房子巳經竣工結算了,后期房子的裝修計入房子的初始成本嗎?
請問一般稅款追繳年限是五年嗎?
老師怎么查其他公司還欠我們公司哪些發(fā)票
怎么查其他公司還欠我們公司多少發(fā)票
請問公司在銀行貸款借過來的錢現(xiàn)金流如何分配 現(xiàn)金流量表里
1:收到A材料商發(fā)票366500給B公司 2:B總公司需開票給C公司366500 除非市場行情變化、產品更新?lián)Q代、清理庫存等原因材料以進價銷售,這種平進平出在稅務上是被認可的,但需要提供材料佐證 若無正當理由,否則查到了會被認為存在人為調整價格以轉移利潤逃避稅收或虛開發(fā)票 為規(guī)避稅務風險,所以此次開票加價15%,366500(1+15%)=421475 加價部分54975增加的增值稅及附加稅印花稅需要 由于多收到54975的進項發(fā)票,就會相應的少交增值稅附加費 所以此次加價15%并沒有額外增加稅收成本,只額外交一個印花稅,大概105元。請問這105是怎么算出來的
一個員工 在公司交著社保 但是沒從公司發(fā)工資,這種情況,他名下的個體戶可以給公司開發(fā)票嗎?
一些費用調整到以前年度損益后需要調整去年的報表嗎還有今年年初的報表數(shù)據(jù)
去年暫估入賬的費用,今年匯算清繳結束了發(fā)票還沒有來,需要調整嗎?有合理的理由,因為費用金額有爭議
我剛試了銷售額填0通過了,那這樣賬怎么調呢。
不能那么申報的,跟實際不符