您好,那這部分重回,就可以的,沒(méi)有跨年吧
第四季度多計(jì)提了企業(yè)所得稅,實(shí)際繳納第四季度企業(yè)所得稅更少,企業(yè)所得稅匯算清繳還沒(méi)做 這種情況要沖回多計(jì)提的企業(yè)所得稅嗎
老師,我們第二季度已經(jīng)交了所得稅,但是我們第三季度的成本費(fèi)用較多,第三季度的計(jì)算的所得稅沒(méi)有實(shí)際繳納的所得稅多,請(qǐng)問(wèn)第三季度所得稅還需要做計(jì)提嗎?第三季度的所得稅如何做分錄?謝謝老師!
老師,去年第四季度的企業(yè)所得稅計(jì)提多了,實(shí)際繳納沒(méi)有那么多,怎么做會(huì)計(jì)分錄,謝謝
2023年第四季度的企業(yè)所得稅計(jì)提多了,2024年1月沖紅,會(huì)計(jì)分錄怎么做?
老師企業(yè)所得稅,第四季度忘記計(jì)提了,23年第四季度沒(méi)有計(jì)提,然后24年4月直接做的,計(jì)提并繳納,怎么更正分錄呢
老師,匯算清繳要退多繳稅款43000多元,在電子稅務(wù)局申請(qǐng)后被退回,說(shuō)要攜帶相關(guān)資料去營(yíng)業(yè)大廳辦理,這個(gè)相關(guān)資料包括哪些呢?
2025-05-1622:42您好,不用平,公司欠老板的,沒(méi)關(guān)系,這個(gè)錢不多,如果很多的話,就把這個(gè)錢給老板借:其他應(yīng)付款貸:銀行,這樣老板好開(kāi)心呀管理公司不是一個(gè)老板,有多個(gè)股東
老師中途建賬差額不想填未分配利潤(rùn),因?yàn)槭莾?nèi)賬,填到其他應(yīng)付款,就當(dāng)是欠老板的也不行啊,因?yàn)樽罱K這個(gè)其他應(yīng)付款沖不平啊
實(shí)際工作中的印花稅是怎么交的???
老師,中途建賬科目差額不想填到未分配利潤(rùn),怎么設(shè)置一個(gè)往來(lái)科目啊,比如銀行存款500.其他應(yīng)收款100,其他貨幣資金300然后對(duì)應(yīng)的900填哪里
老師,匯算清繳前3月工資和去年的計(jì)提的工資在實(shí)發(fā)的那個(gè)月都要在自然人客戶端按合計(jì)數(shù)填寫(xiě)嘛,不知道您能不能理解我說(shuō)的
老師中途建賬,科目差額不想填到未分配利潤(rùn),還可以填那個(gè)科目,因?yàn)榫褪菫榱嗽囁闫胶?/p>
老師,中途建賬,我不想影響接賬后期未分配利潤(rùn),也就是說(shuō)不想建賬差額不想填到未分配利潤(rùn),還還可以填到什么科目
老師,如果中途建賬只有銀行存款1000應(yīng)收賬款500其他應(yīng)收款300但我不想影響開(kāi)始建賬后的未分配利潤(rùn),對(duì)應(yīng)科目填到那個(gè)科目
老師,收到餐費(fèi)或者其他發(fā)票,馬上支付了,可以直接 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 還是要 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-A公司 借:應(yīng)付賬款-公司 貸:銀行存款 這個(gè)應(yīng)付A公司,必須要體現(xiàn)嗎
計(jì)提是12月份,實(shí)際繳納是在今年1月份
那你就是? 借 應(yīng)交稅費(fèi) 所得稅 貸所得稅費(fèi)用
直接沖回就可以了嗎
嗯對(duì)是這個(gè)意思的了