不需要交稅就不用計(jì)提所得稅的分錄。
老師,請(qǐng)問計(jì)提企業(yè)所得稅的分錄是借稅金及附加,貸應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅嗎? 第二季度未交,第三季度虧,那第二季度計(jì)提的所得稅要沖銷嗎
第四季度虧損,但年末有盈利,是否一定要計(jì)提盈余公積?第三季度忘記計(jì)提所得稅,第四季度虧損不需要交所得稅,那是否需要補(bǔ)計(jì)提第三季度的所得稅?因疫情優(yōu)惠政策,第三季度的所得稅可以連同第四季度一起交,但第四季度因?yàn)樘潛p,所得稅的金額是否會(huì)有變化?分錄分別怎么做?
前三個(gè)季度盈利多,都已經(jīng)計(jì)提了所得稅,第四季度沒有收入,只有費(fèi)用,所以利潤(rùn)總額比第三季度少了,第三季度多計(jì)提的所得稅費(fèi)用要紅字沖銷多計(jì)提的所得稅嗎?
你好..比如第二季度的企業(yè)所得稅報(bào)表有問題..第三季度是正確的報(bào)表..第三季度繳納的企業(yè)所得稅和我計(jì)提的不一樣..還需要更正第二季度的企業(yè)所得稅表報(bào)嗎
老師,我們第二季度已經(jīng)交了所得稅,但是我們第三季度的成本費(fèi)用較多,第三季度的計(jì)算的所得稅沒有實(shí)際繳納的所得稅多,請(qǐng)問第三季度所得稅還需要做計(jì)提嗎?第三季度的所得稅如何做分錄?謝謝老師!
舊固定資產(chǎn)投資賬面價(jià)值和變現(xiàn)價(jià)值
【中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實(shí)時(shí)生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當(dāng)日)有效。如有異議可通過農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢,這是什么意思?
比如去年過了一門,今年能不能3門都報(bào),
如果是咨詢和技術(shù)服務(wù)類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務(wù)合同發(fā)生的費(fèi)用計(jì)入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務(wù)
應(yīng)付債券溢價(jià)發(fā)行時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負(fù)債類科目,溢價(jià)金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負(fù)債增加了這么多嗎?為什么要增加負(fù)債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請(qǐng)教一個(gè)問題,應(yīng)付債劵溢價(jià)發(fā)行時(shí),確認(rèn)初始金額入賬時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計(jì)入貸方?面值計(jì)入貸方我理解,因?yàn)殂y行里面的錢是負(fù)債借來的,但利息調(diào)整為什么計(jì)入貸方?計(jì)入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產(chǎn)折舊1月份買,應(yīng)該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價(jià)值500-45.8=454.2,錯(cuò)在哪里
請(qǐng)教一下非常感謝! 貸:固定資產(chǎn)清理 1920 是怎么得來的?明明固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理時(shí)才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
老師,我三月份進(jìn)了一筆價(jià)值5000的貨也沒付款也沒開發(fā)票,那我的分錄是借庫(kù)存商品5000, 貸應(yīng)付賬款暫估入庫(kù)5000 四月份賣了票也開了,分錄是借庫(kù)存商品-5000 貸應(yīng)付賬款-5000 借庫(kù)存商品5000 貸應(yīng)付賬款5000 這樣對(duì)嗎
要看你的利潤(rùn),你的利潤(rùn)要負(fù)數(shù)就是就不需要計(jì)提?
那第二季度實(shí)際繳納的所得稅是多繳的,是到時(shí)申請(qǐng)退稅嗎?
增值稅的附加稅需要計(jì)提嗎?
多交的稅款申請(qǐng)對(duì)稅退稅,第2個(gè)需要計(jì)提。
老師,我們第二季度的收入不到30萬,是不需要計(jì)提附加稅的吧?第三季度超過30萬,計(jì)提附加稅,需要把第二季度的附加稅一并計(jì)提了嗎?
你是小規(guī)模納稅人,增值稅減免了嗎?
是的,小微企業(yè)
規(guī)模一個(gè)季度30萬免增值稅,不需要計(jì)提附加稅。超過了再計(jì)提。
然后前面免稅的沒有計(jì)提,不影響第2季度的,它是每個(gè)季度分開核算的。
我們第三季度超過了要計(jì)提,是只計(jì)提第三季度的?還是把第二季度也計(jì)提了,第二季度之前是沒超過30萬的,所以第二季度沒有計(jì)提。
第2季度沒有超過30萬不交增值稅,所以咱也不計(jì)提附加稅。說具體了就紅沖處理。3月季度正常計(jì)提。
那就是第三季度只計(jì)提第三季度的附加稅了。好的,謝謝老師!
是的,只計(jì)提第三季度的附加稅就對(duì)了對(duì)的。
謝謝老師!
客氣的問題解決,挺好的,謝謝。