你好,我說下我的個人經(jīng)歷給你參考下: 賬上做這么一筆無票收入的分錄: 借:應(yīng)收賬款(我們掛的往來單位) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-增值稅-銷項 借:應(yīng)交稅費-增值稅-銷項 貸:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交 借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交 貸:應(yīng)交稅費-未交 借:應(yīng)交稅費-未交 貸:銀行存款 沒有成本可結(jié)轉(zhuǎn)。
老師,我們是小規(guī)模納稅人,21年-23年的停車費收入按3%征收率申報,實際應(yīng)按5%,已經(jīng)更正錯誤增值稅申報表,請問這部分稅款要怎么做賬務(wù)處理?收入也下調(diào)了,報表怎么調(diào)整
我司為增值稅一般納稅人,23年12月對方開了20000的專票成本票給我們,但24年我們實際支付19500元,優(yōu)惠了500,我們該怎么做賬呢
老師,我們廠里23年的增值稅稅負率低了,24年3月稅局讓我們調(diào)增更正了23年12月的收入,又交的稅,這個怎么做賬務(wù)處理呢,比如收入怎么做賬,成本怎么搞,交的稅怎么做賬呢
老師,23年11月預(yù)交了80萬的稅款,電子稅務(wù)局做了未開票收入,賬上怎么處理,沒有成本怎么辦
老師,我們公司23年9月的一張發(fā)票進項轉(zhuǎn)出做錯月份,稅務(wù)局上?讓重新更正申報,重新繳納的增值稅及附加稅如何做賬務(wù)處理?以前繳納過的增值稅及附加稅做了退稅已經(jīng)退回來了,這個怎么做賬務(wù)處理?
老師,請問什么是企業(yè)賬戶信息?指的是不是開戶行
工程安裝公司開具的發(fā)票內(nèi)容是:勞務(wù)*勞務(wù)費,簡易計稅方法是-1%征收率的貨物及加工修理修配勞務(wù),是35kv~110kv輸電線路通道隱患監(jiān)控值守運維服務(wù),是否需要繳納印花稅,如果需要繳納按照什么稅目
老師,這題是不是有問題?這是多選題,答案只有一個b,這個選什么呀?
老師,您好!之前增值稅有留底,實際繳納的增值稅會少,那我現(xiàn)在未交增值稅的余額不對,怎么辦?
老師,問一下賣瓷磚。開13個的專票,收8個點的錢。這樣可以嗎?對方為什么這樣做呢
老師銷售發(fā)貨沒開票結(jié)轉(zhuǎn)陳本么?
公司基本賬務(wù)注銷了的話是不是密碼紙和開戶許可證就都收回去了呀?
老師 請問線下辦理法人變更需要提交什么資料
開13個點的專票,付八個點的錢這樣可以嗎
老師,高管200萬如何節(jié)稅
收入是去年的,也就是23年的,不能做到24年吧
你好,應(yīng)該做到23年。不是23年交的稅么,建議修改賬
24年3月修改的是23年12月的增值稅申報表,也是24年3月交的稅
你好! 借:應(yīng)收賬款 貸:利潤分配-未分利潤 應(yīng)交稅費-增值稅 這樣來做,該部分收入一并加到企業(yè)所得稅稅匯算清繳里,申報所得稅
還產(chǎn)生了滯納金,要怎么做賬呢
你好, 借:營業(yè)外支出 貸:銀行存款