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老師,我們廠里23年的增值稅稅負率低了,24年3月稅局讓我們調(diào)增更正了23年12月的收入,又交的稅,這個怎么做賬務(wù)處理呢,比如收入怎么做賬,成本怎么搞,交的稅怎么做賬呢

2024-04-13 15:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-04-13 15:21

你好,我說下我的個人經(jīng)歷給你參考下: 賬上做這么一筆無票收入的分錄: 借:應(yīng)收賬款(我們掛的往來單位) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-增值稅-銷項 借:應(yīng)交稅費-增值稅-銷項 貸:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交 借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交 貸:應(yīng)交稅費-未交 借:應(yīng)交稅費-未交 貸:銀行存款 沒有成本可結(jié)轉(zhuǎn)。

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快賬用戶7586 追問 2024-04-13 15:23

收入是去年的,也就是23年的,不能做到24年吧

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齊紅老師 解答 2024-04-13 15:25

你好,應(yīng)該做到23年。不是23年交的稅么,建議修改賬

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快賬用戶7586 追問 2024-04-13 15:27

24年3月修改的是23年12月的增值稅申報表,也是24年3月交的稅

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齊紅老師 解答 2024-04-13 15:48

你好! 借:應(yīng)收賬款 貸:利潤分配-未分利潤 應(yīng)交稅費-增值稅 這樣來做,該部分收入一并加到企業(yè)所得稅稅匯算清繳里,申報所得稅

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快賬用戶7586 追問 2024-04-13 15:53

還產(chǎn)生了滯納金,要怎么做賬呢

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齊紅老師 解答 2024-04-13 17:57

你好, 借:營業(yè)外支出 貸:銀行存款

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你好,我說下我的個人經(jīng)歷給你參考下: 賬上做這么一筆無票收入的分錄: 借:應(yīng)收賬款(我們掛的往來單位) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-增值稅-銷項 借:應(yīng)交稅費-增值稅-銷項 貸:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交 借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交 貸:應(yīng)交稅費-未交 借:應(yīng)交稅費-未交 貸:銀行存款 沒有成本可結(jié)轉(zhuǎn)。
2024-04-13
同學(xué),你好 24年開票的,建議把23年的賬務(wù)的收入改到24年做
2024-05-10
你好,是建議你去調(diào)賬。 就是反結(jié)賬到二三年,然后再過去修改憑證。
2025-03-13
您好,都是去過的年份,不用做賬的,就是23年和24年的所得稅匯繳表我們用調(diào)整后的數(shù)據(jù)來更正申報,更正后2年的成本總金額還是一樣,我們做個表格管理,稅務(wù)還會要的
2025-03-13
同學(xué),你好 那最好是在23年的賬里面更正分錄,把多余的成本去掉,更正申報表
2025-03-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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