您好,借:應(yīng)收 貸:未開票收入 銷項稅 沒有成本是發(fā)票沒來么,先暫春,要不我們利潤太大了,所得稅好多 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款 (這個分錄是暫估的,等供應(yīng)商發(fā)票來了紅沖,再按發(fā)票的金額做分錄) 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
21年有一筆10萬預(yù)付款,22發(fā)票沒收到,而且發(fā)票不會在給我們開了。22年這筆費用做了稅務(wù)調(diào)增,賬務(wù)未處理。請問23年這筆預(yù)付賬款怎么調(diào)平?已經(jīng)提供服務(wù),是不是做到成本就可以了,23年會算清繳不需要在調(diào)增了?
之前的會計在2022年5月去稅局大廳補交了3月份的未開票收入230萬的增值稅,但是未做到賬里面,3月份收入也沒有體現(xiàn)這230萬,電子稅務(wù)局增值稅申報表銷售額本年累計數(shù)也沒有含這230萬,今年稅務(wù)局稽查查到了這230萬,讓寫說明,是不是還得補這個所得稅,怎么處理比較合適呢
老師,11月預(yù)交了80萬的稅款,電子稅務(wù)局做了未開票收入,做賬時沒做,12月又抵不了那么多,怎么處理
老師,個體戶是核定征收的,打開電子稅務(wù)局開電子票出現(xiàn)以下提示,該怎么處理。23年4季度開票沒有超過30萬
老師,我們廠里23年的增值稅稅負率低了,24年3月稅局讓我們調(diào)增更正了23年12月的收入,又交的稅,這個怎么做賬務(wù)處理呢,比如收入怎么做賬,成本怎么搞,交的稅怎么做賬呢
老師起初建賬只有銀行余額和預(yù)收賬款,找不到對應(yīng)賬戶怎么建賬
老師,公司沒有開對公賬號的話,可以自己開發(fā)票嗎?
請問我公司是一般納稅人,2023年和2024年一共有5張發(fā)票,稅務(wù)局不認可這幾筆交易,讓做進項轉(zhuǎn)出,并且此費用也不允許做費用,23和24年的增值稅申報表已經(jīng)進行了更改,我?guī)ど弦趺刺幚恚?、我是在2025年的帳上做進項轉(zhuǎn)出?2、費用也轉(zhuǎn)出?
你好,自己整個生態(tài)園種桃子、櫻桃對外銷售,如果成立小規(guī)模的話,經(jīng)營范圍屬于零售業(yè)還是批發(fā)業(yè)還是別的?謝謝
以前年度多入銷售費用,本年度發(fā)現(xiàn)當時做賬金額多寫了,今年如何調(diào)整賬務(wù),匯算清繳企業(yè)所得稅需不需要納稅調(diào)增,是在本年度調(diào)還是以前年度
員工不上班,實際離職但是暫時買幾個月社保,我們這邊是每個月都零申報個稅,還是可以一次性幾個月總社保金額進行一次性申報呢
老師工地上發(fā)放維修人員工資和大點工工資計入什么科目,都屬于項目部的
請問還貸款,點現(xiàn)金流量表,還利息,是屬于籌資嗎
老師,甲供材計稅方式下為什么 材料抵扣的進項是不含稅金額÷(1+9%)*13%,13我知道,就是不知道為什么這么算
請問公司分紅和長投的分錄能否告知一下,謝謝!
就沒有發(fā)票,這個是政府部門讓預(yù)交的 ,沒有成本發(fā)票
您好,預(yù)交有理由么,我們要承擔好多稅,老板也同意呀
稅收任務(wù),預(yù)交的稅額一年也抵不完,還不知道怎么入賬
需要入賬嗎
哦哦,明白了, 借:應(yīng)交稅費——預(yù)交增值稅? ?貸:銀行 不用確認收入
但是申報的時候填報的是未開票收入
您好,我們是不是有巨異地工程呀
沒有,企業(yè)是生產(chǎn)企業(yè),每年年底部門完成不了任務(wù),就讓企業(yè)預(yù)交,說以后可以抵
哦哦,這個就只能申報未開票收入了,以后我們開票再申報未開票收入負
賬上怎么處理?就不會有成本發(fā)票,金額太大
您好,不確認收入了,您說這是完成任務(wù)的, 借:應(yīng)交稅費——預(yù)交增值稅? ?貸:銀行
那賬與報表收入成本不一致也沒關(guān)系
您好,這個不是稅務(wù)局讓我們申報的么,不一致他們是知道的,另外本來稅會也有差異,沒事的,最主要??蛦T知道
他們知道,那我以后只需要把轉(zhuǎn)出的未交增值稅沖減預(yù)交增值稅就可以了嗎,報表在未開票收入填寫負數(shù),未開票收入不做賬
您好,是的,咱這個好特殊的,您看是這種才預(yù)繳增值稅的 納稅人(不含其他個人)跨地(市)提供建筑服務(wù)、房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)預(yù)售自行開發(fā)的房地產(chǎn)項目、納稅人(不含其他個人)出租與機構(gòu)所在地不在同一縣(市)的不動產(chǎn)等按規(guī)定需要在項目所在地或不動產(chǎn)所在地主管稅務(wù)機關(guān)預(yù)繳稅款的,填報《增值稅及附加稅費預(yù)繳表》及其他相關(guān)資料,向稅務(wù)機關(guān)進行納稅申報。 您還是周一跟專管員確認我們怎么申報怎么抵這些稅,他要求的就按他的方案來
他只說了以后抵就可以了
您好,還是去大廳 申報,填??《增值稅及附加稅費預(yù)繳表》好,未開票收入申報不方便,以后抵預(yù)繳不能自動抵, 預(yù)繳增值稅后 一般納稅人:填寫《增值稅及附加稅費申報表附列資料(四)》(稅額抵減情況表)據(jù)實填寫相關(guān)欄次,主表填寫第28欄“分次預(yù)繳稅額”。
他們是讓我們自己更改的報表
您好,那請教他怎么申報怎么抵,您說從沒有操作過,這個要求確實特別的, 問他沒關(guān)系的,他不懂會問稅征科的稅務(wù)人員