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老師,23年11月預(yù)交了80萬的稅款,電子稅務(wù)局做了未開票收入,賬上怎么處理,沒有成本怎么辦

2024-05-17 22:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-05-17 22:18

您好,借:應(yīng)收 貸:未開票收入 銷項稅 沒有成本是發(fā)票沒來么,先暫春,要不我們利潤太大了,所得稅好多 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款 (這個分錄是暫估的,等供應(yīng)商發(fā)票來了紅沖,再按發(fā)票的金額做分錄) 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品

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快賬用戶5862 追問 2024-05-17 22:32

就沒有發(fā)票,這個是政府部門讓預(yù)交的 ,沒有成本發(fā)票

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齊紅老師 解答 2024-05-17 22:36

您好,預(yù)交有理由么,我們要承擔好多稅,老板也同意呀

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快賬用戶5862 追問 2024-05-17 22:38

稅收任務(wù),預(yù)交的稅額一年也抵不完,還不知道怎么入賬

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快賬用戶5862 追問 2024-05-17 22:38

需要入賬嗎

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齊紅老師 解答 2024-05-17 22:39

哦哦,明白了, 借:應(yīng)交稅費——預(yù)交增值稅? ?貸:銀行 不用確認收入

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快賬用戶5862 追問 2024-05-17 22:40

但是申報的時候填報的是未開票收入

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齊紅老師 解答 2024-05-17 22:43

您好,我們是不是有巨異地工程呀

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快賬用戶5862 追問 2024-05-17 22:44

沒有,企業(yè)是生產(chǎn)企業(yè),每年年底部門完成不了任務(wù),就讓企業(yè)預(yù)交,說以后可以抵

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齊紅老師 解答 2024-05-17 22:49

哦哦,這個就只能申報未開票收入了,以后我們開票再申報未開票收入負

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快賬用戶5862 追問 2024-05-17 22:50

賬上怎么處理?就不會有成本發(fā)票,金額太大

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齊紅老師 解答 2024-05-17 22:51

您好,不確認收入了,您說這是完成任務(wù)的, 借:應(yīng)交稅費——預(yù)交增值稅? ?貸:銀行

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快賬用戶5862 追問 2024-05-17 23:01

那賬與報表收入成本不一致也沒關(guān)系

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齊紅老師 解答 2024-05-17 23:02

您好,這個不是稅務(wù)局讓我們申報的么,不一致他們是知道的,另外本來稅會也有差異,沒事的,最主要??蛦T知道

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快賬用戶5862 追問 2024-05-17 23:04

他們知道,那我以后只需要把轉(zhuǎn)出的未交增值稅沖減預(yù)交增值稅就可以了嗎,報表在未開票收入填寫負數(shù),未開票收入不做賬

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齊紅老師 解答 2024-05-17 23:07

您好,是的,咱這個好特殊的,您看是這種才預(yù)繳增值稅的 納稅人(不含其他個人)跨地(市)提供建筑服務(wù)、房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)預(yù)售自行開發(fā)的房地產(chǎn)項目、納稅人(不含其他個人)出租與機構(gòu)所在地不在同一縣(市)的不動產(chǎn)等按規(guī)定需要在項目所在地或不動產(chǎn)所在地主管稅務(wù)機關(guān)預(yù)繳稅款的,填報《增值稅及附加稅費預(yù)繳表》及其他相關(guān)資料,向稅務(wù)機關(guān)進行納稅申報。 您還是周一跟專管員確認我們怎么申報怎么抵這些稅,他要求的就按他的方案來

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快賬用戶5862 追問 2024-05-17 23:09

他只說了以后抵就可以了

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齊紅老師 解答 2024-05-17 23:14

您好,還是去大廳 申報,填??《增值稅及附加稅費預(yù)繳表》好,未開票收入申報不方便,以后抵預(yù)繳不能自動抵, 預(yù)繳增值稅后 一般納稅人:填寫《增值稅及附加稅費申報表附列資料(四)》(稅額抵減情況表)據(jù)實填寫相關(guān)欄次,主表填寫第28欄“分次預(yù)繳稅額”。

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快賬用戶5862 追問 2024-05-17 23:19

他們是讓我們自己更改的報表

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齊紅老師 解答 2024-05-17 23:21

您好,那請教他怎么申報怎么抵,您說從沒有操作過,這個要求確實特別的, 問他沒關(guān)系的,他不懂會問稅征科的稅務(wù)人員

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您好,借:應(yīng)收 貸:未開票收入 銷項稅 沒有成本是發(fā)票沒來么,先暫春,要不我們利潤太大了,所得稅好多 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款 (這個分錄是暫估的,等供應(yīng)商發(fā)票來了紅沖,再按發(fā)票的金額做分錄) 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
2024-05-17
你好同學!稅款可以留至下一個年度繼續(xù)抵扣的哦
2024-01-05
你好,我說下我的個人經(jīng)歷給你參考下: 賬上做這么一筆無票收入的分錄: 借:應(yīng)收賬款(我們掛的往來單位) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-增值稅-銷項 借:應(yīng)交稅費-增值稅-銷項 貸:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交 借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交 貸:應(yīng)交稅費-未交 借:應(yīng)交稅費-未交 貸:銀行存款 沒有成本可結(jié)轉(zhuǎn)。
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1月開了發(fā)票,確認為1月的收入并報稅。
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