您好,退回來的已經(jīng)完成了,現(xiàn)在更正申報要交的稅全部做的未分配利潤就可以了 借:未分配利潤 營業(yè)外支出(滯納金) 貸:銀行存款
老師,請問一下在電子稅務局上已申請通過取消作廢紅字信息表一份(8月重復開上傳即進項稅多轉(zhuǎn)2次,一般納稅人出口企業(yè),增值稅及附加稅已申報交稅),現(xiàn)需更正申報要如何操作(多交稅),增值稅涉及退回多交的,附加稅也多交需退回,出口退稅也受理通過了,要如何更正申報表填數(shù)
老師您好,我們公司12月份客戶紅沖了一張進項發(fā)票,我申報時進項轉(zhuǎn)出并繳納了稅款,后稅務局說客戶申請的紅字信息表有誤,無需做進項轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在稅款已申請退稅并到賬,那退的增值稅的賬務怎么處理,要如何調(diào),分錄怎么做?
建筑企業(yè),去年11月增值稅已經(jīng)繳款了,但是1月補預繳了去年11月的預繳增值稅,更正之后的11月增值稅不用繳稅,現(xiàn)在要申請增值稅退稅,并且要把1月補交的預繳增值稅做賬務處理,是返回到去年11月份重新入賬增值稅嗎?但是已經(jīng)繳納的增值稅,以及后期返回的增值稅怎么進行賬務處理呀
老師,有家建筑企業(yè),去年11月增值稅已經(jīng)繳款了,但是1月補預繳了去年11月的預繳增值稅,更正之后的11月增值稅不用繳稅,并且原本12月增值稅要繳稅的,因為1月預繳的增值稅12月不用交增值稅,現(xiàn)在11已經(jīng)繳納的增值稅要申請增值稅退稅,并且要把1月補交的預繳增值稅做賬務處理,是返回到去年11月份重新做預繳分錄并修改原本要繳稅的增值稅分錄嗎?但是已經(jīng)繳納的增值稅,以及后期退回多繳的增值稅稅款怎么進行賬務處理呀;還是在1月份進行處理呢?
建筑企業(yè),去年11月增值稅已經(jīng)繳稅了,12月增值稅要繳還未繳,今年1月份補預繳了去年11月的增值稅,更正11.12月申報后不用繳稅并申請了11月的退稅,現(xiàn)在的問題是,1月預繳的那部分增值稅入賬到哪個月份呢?11.12月的賬務需要根據(jù)更正后的申報表在11.12月進行更正嗎?但是12月已經(jīng)支付了了11月的增值稅及附加稅,也做了銀行流水,如果更正的話,今年1月做退稅的賬務處理不會掛賬嗎
私營獨資企業(yè)老板用的車加油費如何做賬
公司購買煙酒除了入業(yè)務招待費,還可以入什么科目?
公司買金條送客戶,可以開票入招待費嗎
老師,我這家新公司3月份剛成立,那我收到投資款兩筆,一筆是個人的,一筆是公司的,是不是這樣做賬 借:銀行存款 貸:實收資本—個人名字 實收資本—公司名稱
個體工商戶,沒有經(jīng)營過營業(yè)執(zhí)照丟了,沒有做過工商年報,注銷時需要交多少錢?
老師好!法人個人銀行卡收了貨款,要轉(zhuǎn)到公戶來,那轉(zhuǎn)帳用途如何寫呢
老師,所得稅匯算清繳職工薪酬納稅調(diào)增、納稅調(diào)整項目明細表、資產(chǎn)折舊攤銷明細表沒有納稅調(diào)增項目需要填嗎?
為什么與利潤和股利無關
老師,17號早上考初級的,有沒有大綱內(nèi)容呢?
若十年前的固定資產(chǎn),我今年沒折舊行不行,填折舊明細表的時候那個資產(chǎn)都要填嗎
老師,那退回來的稅,怎么做賬務處理
哦哦,借:銀行? ?貸:未分配利潤? 以前的賬都不用改了,沒有讓我們更正所得稅申報表吧
沒有的老師,謝謝您
哦哦,那太好了,做上面分錄就行了