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老師,我們公司23年9月的一張發(fā)票進項轉(zhuǎn)出做錯月份,稅務局上?讓重新更正申報,重新繳納的增值稅及附加稅如何做賬務處理?以前繳納過的增值稅及附加稅做了退稅已經(jīng)退回來了,這個怎么做賬務處理?

2024-07-07 17:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-07-07 17:06

您好,退回來的已經(jīng)完成了,現(xiàn)在更正申報要交的稅全部做的未分配利潤就可以了 借:未分配利潤 營業(yè)外支出(滯納金) 貸:銀行存款

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快賬用戶7931 追問 2024-07-07 17:38

老師,那退回來的稅,怎么做賬務處理

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齊紅老師 解答 2024-07-07 17:40

哦哦,借:銀行? ?貸:未分配利潤? 以前的賬都不用改了,沒有讓我們更正所得稅申報表吧

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快賬用戶7931 追問 2024-07-07 17:44

沒有的老師,謝謝您

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齊紅老師 解答 2024-07-07 18:05

哦哦,那太好了,做上面分錄就行了

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您好,退回來的已經(jīng)完成了,現(xiàn)在更正申報要交的稅全部做的未分配利潤就可以了 借:未分配利潤 營業(yè)外支出(滯納金) 貸:銀行存款
2024-07-07
您好 把8月份的分錄紅字沖銷
2021-01-12
您好,分錄就是跟稅款走,交稅 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行 退稅 借:銀行 貸:應交稅費-未交增值稅
2024-07-03
你好 ; 你之前繳納 做了計提分錄了嗎?? 還是單純的做了繳納分錄??
2022-03-09
兩種方法,第1個就是分錄補,在現(xiàn)在第2個就是返結(jié)賬回去去改11月份的賬。 收到退回的稅款時,借銀行存款貸應交稅費。
2024-01-30
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