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老師,您好!之前增值稅有留底,實(shí)際繳納的增值稅會少,那我現(xiàn)在未交增值稅的余額不對,怎么辦?

2025-05-11 17:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-05-11 17:31

同學(xué)你好,實(shí)際繳納比賬上少,是不是 因?yàn)? 享受 優(yōu)惠稅率的原因, 如果是的話,賬實(shí)差異 計(jì)入 營業(yè)外收入

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快賬用戶2960 追問 2025-05-11 17:33

不是就是有一個(gè)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),形成了留底稅額,但是我這個(gè)月把留底都用完了,需要交稅了

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快賬用戶2960 追問 2025-05-11 17:34

那我未交增值稅的余額是不是應(yīng)該等于我要加納的增值稅的金額???還是還會有那個(gè)留底稅額的差異???

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齊紅老師 解答 2025-05-11 17:41

明白你的意思了, 正常來說,稅局與賬務(wù),? 是一樣的結(jié)果,不會有差異, 舉例說明 假如,稅局 上個(gè)月留底=20 那么,你的【應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅】的余額也= -20的, 如果你平時(shí),不管交稅與否, 都把 進(jìn)項(xiàng)稅 銷項(xiàng)稅 清0,? 那么,你查一下,上個(gè)月留底的稅額計(jì)入哪個(gè)科目了, 用賬實(shí)差異 做對沖,

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齊紅老師 解答 2025-05-11 17:42

另外 這個(gè)月要交稅 那么,4月的財(cái)務(wù)賬,有沒有提前計(jì)提, 因?yàn)椋也恢?你家的做賬順序, 先報(bào)稅,后做賬,還是相反。 但是,不管怎么樣,? 【未交增值稅余額】 賬上和稅局是一樣的

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快賬用戶2960 追問 2025-05-11 18:16

老師,我都是先計(jì)提后交稅,就是我1月正常交了稅,但是2月份開了紅字發(fā)票,當(dāng)月沒再開發(fā)票,所以造成了留底,3月份用了一部分留底沒用完,這4月份用完了,我還要交稅,那我的憑證就寫沖銷留底稅額嗎?然后把那個(gè)數(shù)沖回去就行了,是嗎?

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快賬用戶2960 追問 2025-05-11 18:24

老師憑證應(yīng)該怎么做呢?

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齊紅老師 解答 2025-05-11 18:35

明白了,要把那個(gè) 紅票? 做賬, 假如,收入還存在,只是說,增值稅的部分紅沖了,那么,這樣做賬 假如稅金=300 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅? 300 貸:應(yīng)收賬款? ?300

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齊紅老師 解答 2025-05-11 18:36

等到后續(xù)再開籃字發(fā)票時(shí), 只做增值稅的部分就行

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快賬用戶2960 追問 2025-05-11 18:55

紅沖的時(shí)候應(yīng)該收入和稅金都沖銷了

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齊紅老師 解答 2025-05-11 19:22

如果客戶有退貨的話,? 就按照你說的 做。 收入成本 都沖銷掉。 如果客戶沒有退貨的話, 就按照我說的做, 否則 收入與成本不匹配了, 另外, 增值稅收入 和 所得稅收入, 計(jì)稅規(guī)則 不一樣,本身就可以有差異的,?

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你好 你增值稅都不繳納 。 你附加稅也不需要計(jì)提的 。 你月末做下結(jié)轉(zhuǎn)就行了
2020-06-05
你好,不用繳稅就不用做期末結(jié)轉(zhuǎn)的分錄了。
2023-06-05
您好,計(jì)入營業(yè)外收入調(diào)平就可以了
2023-08-28
你去看這個(gè)步驟去結(jié)轉(zhuǎn),這個(gè)弄不出來,未分配利潤調(diào)平這個(gè)
2021-03-02
本月的賬務(wù)處理是正確的。此時(shí)再看本月的“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目的余額,就是是借方余額,表示還是留抵增值稅,不需要繳納增值稅。如果是本月“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目是貸方余額,表示需要繳納增值稅,次月需要繳納增值稅平賬。
2023-04-12
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