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老師,我們是小微企業(yè),請問黃色部分是紅沖的不含稅額,這塊提示這個信息,怎么填報呢

老師,我們是小微企業(yè),請問黃色部分是紅沖的不含稅額,這塊提示這個信息,怎么填報呢
老師,我們是小微企業(yè),請問黃色部分是紅沖的不含稅額,這塊提示這個信息,怎么填報呢
2024-04-13 14:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-04-13 14:23

同學(xué),你好 你增值稅是多少??

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快賬用戶4959 追問 2024-04-13 14:25

普票紅沖是1%、專票正數(shù)是1%

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齊紅老師 解答 2024-04-13 14:30

同學(xué),你好 那你19欄稅額,不是1%

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快賬用戶4959 追問 2024-04-13 14:33

那應(yīng)該是哪個金額的1%

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齊紅老師 解答 2024-04-13 14:34

同學(xué),你好 你應(yīng)該是免稅金額的1%

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快賬用戶4959 追問 2024-04-13 14:56

老師,就是這三張票,麻煩您用數(shù)字代入給我講講,增值稅表9和19列怎么填

老師,就是這三張票,麻煩您用數(shù)字代入給我講講,增值稅表9和19列怎么填
老師,就是這三張票,麻煩您用數(shù)字代入給我講講,增值稅表9和19列怎么填
老師,就是這三張票,麻煩您用數(shù)字代入給我講講,增值稅表9和19列怎么填
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齊紅老師 解答 2024-04-13 14:57

同學(xué),你好 你這3張都是普通發(fā)票嗎??

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快賬用戶4959 追問 2024-04-13 15:04

紅沖的都是普票1%稅,正數(shù)發(fā)票是專票1%稅

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齊紅老師 解答 2024-04-13 15:06

同學(xué),你好 那你專票的金額填在第2欄 紅字發(fā)票,對應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票,之前是符合季度不滿30萬,免稅的嗎??

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同學(xué),你好 你增值稅是多少??
2024-04-13
你好!你是不是小微企業(yè)
2022-05-04
同學(xué)你好,納稅申報的金額需要填寫合計金額哦,同時開了紅字發(fā)票和藍(lán)字發(fā)票,不管是稅額還是銷售額都是填合計金額哦,如果紅字發(fā)票金額比較大,負(fù)數(shù)金額也要加上藍(lán)字發(fā)票的金額后的負(fù)數(shù)金額。
2022-01-15
你好,前面帶星號的必須填寫 103資產(chǎn)總額一般都是系統(tǒng)自動貸的,如果他不帶的話,你自己填寫。它是根據(jù)第四季度企業(yè)所得稅主表后面的資產(chǎn)總額的平均值填寫。
2024-05-20
你好,你看一下你的紅字信息表里面開了幾次。
2022-09-20
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