同學(xué),你好 你增值稅是多少??
老師好,所得稅匯算清繳,我在填寫基礎(chǔ)信息表時,提示“非小微企業(yè),即”109小型微利企業(yè)“選擇否時,主要股東分紅情況不能為空!”。我們是分公司,不屬于小微企業(yè),2021年度也沒有分紅,請問這個要如何填?謝謝!
老師 就是跨月的電子專票沖紅不了,提示紅字信息金額(稅額)大于原藍(lán)票可開具紅字信息表的金額(稅額)請問下這怎么操作呀?可是我的金額是一樣的啊就是沖紅不了
老師金稅盤白盤我們上月開的專票,這月開紅字沖銷,但是紅字信息表開出后價稅合計金額不變,不含稅金額比上月發(fā)票金額多一分錢,紅字信息表稅額比上月發(fā)票稅額少一分,請問這對嗎?就這樣紅沖有什么辦法改成一樣金額的呢?
老師好!我們公司是小微企業(yè),我這次報《增值稅及附加稅費申報表,填入的含稅銷售額是194295.4按下一步時自動出現(xiàn)全部含稅收入199505.83這個數(shù)是怎么來的?再按一步出現(xiàn)提示(應(yīng)稅行為3%征收率,扣除余額中,不含稅銷售額0,必須在193694.98-197530.52范圍內(nèi)?請問這句話什么意思?沒看懂?
老師,請問當(dāng)月開具數(shù)電票紅沖發(fā)票后,當(dāng)月沖回金額是不含稅金額,是不是代表紅沖發(fā)票開錯了。具體原因,我們單位為一般納稅人,當(dāng)月藍(lán)票因信息有誤,當(dāng)月重開了紅票沖回,填寫的時候在原因那欄填寫開票有誤,旁邊有一個灰色選項,含稅,不含稅,我沒選,導(dǎo)致紅字?jǐn)?shù)電票開完,當(dāng)月回沖金額是不含稅金額,這種情況應(yīng)該怎么處理?
老師注冊資本3900萬,實繳3900萬!公司不是小微了目前請問可以減資嗎?
支付行政部購買廚房用品膠手套等費用、及廚房用品雨鞋、蒸鍋發(fā)熱管、標(biāo)識牌等費用:206.29元計入什么科目明細(xì)?
假如我貸款50萬,應(yīng)付50萬,實付49萬,1萬利息,賬務(wù)怎么處理的
代理記賬公司中除了銷項、進(jìn)項、銀行、工資、費用、完稅外還應(yīng)該包括哪些成分。
公司購買的滅火器計入哪個會計科目?
內(nèi)賬的銷售退貨,可以做 借負(fù)的應(yīng)收賬款 貸 主營業(yè)外收入嘛
老師,請問學(xué)校5月底批量退學(xué)生生活費3000塊,6月初提示代發(fā)失敗800塊,會計分錄應(yīng)該怎么做?
叉車費計入哪個科目?
老師我公司物流企業(yè) 報廢車輛送去拆解中心了 收入1萬元 對方要求我們開具發(fā)票 我們要給對方開什么樣的發(fā)票
老師對方公司付款少支付一元,現(xiàn)在和以后都不會補(bǔ)這一元,導(dǎo)致應(yīng)收賬款少1元,賬務(wù)處理怎么做
普票紅沖是1%、專票正數(shù)是1%
同學(xué),你好 那你19欄稅額,不是1%
那應(yīng)該是哪個金額的1%
同學(xué),你好 你應(yīng)該是免稅金額的1%
老師,就是這三張票,麻煩您用數(shù)字代入給我講講,增值稅表9和19列怎么填
同學(xué),你好 你這3張都是普通發(fā)票嗎??
紅沖的都是普票1%稅,正數(shù)發(fā)票是專票1%稅
同學(xué),你好 那你專票的金額填在第2欄 紅字發(fā)票,對應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票,之前是符合季度不滿30萬,免稅的嗎??