同學(xué),你好 你增值稅是多少??
老師好,所得稅匯算清繳,我在填寫基礎(chǔ)信息表時,提示“非小微企業(yè),即”109小型微利企業(yè)“選擇否時,主要股東分紅情況不能為空!”。我們是分公司,不屬于小微企業(yè),2021年度也沒有分紅,請問這個要如何填?謝謝!
老師 就是跨月的電子專票沖紅不了,提示紅字信息金額(稅額)大于原藍(lán)票可開具紅字信息表的金額(稅額)請問下這怎么操作呀?可是我的金額是一樣的啊就是沖紅不了
老師金稅盤白盤我們上月開的專票,這月開紅字沖銷,但是紅字信息表開出后價稅合計(jì)金額不變,不含稅金額比上月發(fā)票金額多一分錢,紅字信息表稅額比上月發(fā)票稅額少一分,請問這對嗎?就這樣紅沖有什么辦法改成一樣金額的呢?
老師好!我們公司是小微企業(yè),我這次報(bào)《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表,填入的含稅銷售額是194295.4按下一步時自動出現(xiàn)全部含稅收入199505.83這個數(shù)是怎么來的?再按一步出現(xiàn)提示(應(yīng)稅行為3%征收率,扣除余額中,不含稅銷售額0,必須在193694.98-197530.52范圍內(nèi)?請問這句話什么意思?沒看懂?
老師,請問當(dāng)月開具數(shù)電票紅沖發(fā)票后,當(dāng)月沖回金額是不含稅金額,是不是代表紅沖發(fā)票開錯了。具體原因,我們單位為一般納稅人,當(dāng)月藍(lán)票因信息有誤,當(dāng)月重開了紅票沖回,填寫的時候在原因那欄填寫開票有誤,旁邊有一個灰色選項(xiàng),含稅,不含稅,我沒選,導(dǎo)致紅字?jǐn)?shù)電票開完,當(dāng)月回沖金額是不含稅金額,這種情況應(yīng)該怎么處理?
老師,其他公司借我們公司錢,短期借款,我們分錄,借:其他應(yīng)收款 貸,銀行 我們應(yīng)該指什么流量
老師,我是小公司,請問,需要繳納工會經(jīng)費(fèi)嗎
老師您好!季報(bào)利潤表本期數(shù)是填7-9月 三個月的嗎
老師,暫估運(yùn)費(fèi)的分錄是借:銷售費(fèi)用-運(yùn)費(fèi),貸:應(yīng)付賬款-暫估么
給代管資金賬戶開票轉(zhuǎn)錢,怎么寫會計(jì)分錄
請問一般納稅人,公司裝修了,開的裝修的專票可以抵扣銷項(xiàng)稅嗎
老師您好,成本核算都用表格去做,請問需要用到哪些函數(shù)呀?
老師,個體工商戶一二季度是按核定征收申報(bào)經(jīng)營所得的,三季度沒有銷售,且稅務(wù)這邊改成查賬查賬征收了,扣繳端默認(rèn)1-9月份收入,按查賬征收計(jì)算的,然后系統(tǒng)上顯示有補(bǔ)稅金額,這個怎么辦?。??
老師您好,請問制造費(fèi)用分配可以使用工價嗎?
企業(yè)所得稅申報(bào)表中,職工薪酬這個是不是必須填的,有發(fā)生薪酬沒填數(shù)據(jù)的話會不會怎么樣呢?
普票紅沖是1%、專票正數(shù)是1%
同學(xué),你好 那你19欄稅額,不是1%
那應(yīng)該是哪個金額的1%
同學(xué),你好 你應(yīng)該是免稅金額的1%
老師,就是這三張票,麻煩您用數(shù)字代入給我講講,增值稅表9和19列怎么填
同學(xué),你好 你這3張都是普通發(fā)票嗎??
紅沖的都是普票1%稅,正數(shù)發(fā)票是專票1%稅
同學(xué),你好 那你專票的金額填在第2欄 紅字發(fā)票,對應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票,之前是符合季度不滿30萬,免稅的嗎??