同學,你開的金額是不含稅,紅沖也是不含稅,這個沒有問題
請問老師,當月因金額有一些錯誤紅沖了一張上月的增值稅專用發(fā)票,又新開了一張專票。我現在要申報增值稅,電子稅務局讀取銷項發(fā)票數據時已經扣除了紅字發(fā)票的負數。請問我現在是根據這個數據直接申報,還是需要在表里哪里再填負數數據?
老師,我們公司由于開票人員的失誤,將含稅金額開成了不含稅金額,導致我們公司多交了稅費,現在查賬時發(fā)現了想追回原票紅沖,但客戶說發(fā)票丟了,他們當時拿的也是我們寄過去的復印件,而且還是一張普票,所以現在不能紅沖。我們就想把這筆稅費做損失,請問該如何寫分錄?
老師好,我公司1月收到一份有誤發(fā)票,12月份填寫了紅沖信息表,填寫時未注意到不含稅金額多了一分錢,稅額一致。然后對方也根據這份多了一分錢的紅沖信息表開具了紅票和藍票。請問我們雙方應該如何處理才能解決此事?
老師,我公司是一般納稅人,3月份開了一張專票,因為沒有進項,所以申報增值稅的時候也繳納了稅款,但是我4月份的時候把這張發(fā)票沖紅了,也開具了別的專票,沖紅的這張發(fā)票跟我開具別的發(fā)票金額一致,所以4月就申報表是沒有收入的,然后因為3月那種發(fā)票沖紅了,我4月底的時候把3月份繳納的那個增值稅給申請退稅了,,現在我5月份申報表要把退稅的那個金額填在申報表哪里呢
老師,上個月,別人開給我們一張發(fā)票1000,不含稅884.96,稅額115.04,當時,我沒有抵扣,這張票已入賬,待抵扣進項稅額115.04,后來,我開具一張紅字信息表,當時,選的是,購買方未抵扣開具紅字,上傳后,對方開負數給我們了,現在,我在勾選平臺中,勾選不到這張票了,該怎么處理
老師個體工商戶用業(yè)主個人賬戶收款開票有問題嗎?
請問匯算清繳中資產折舊攤銷表中資產原值合計數跟資產負債表中固定資產原值要一致嗎,我只填本年折舊的原值行嗎
匯算清繳業(yè)務招待費怎么算?
一般納稅人報廢使用過的二手車,未抵扣增值稅,殘值收入稅率是多少
老師,這種在word里怎么安要求用不同的樣式連接?圖片右側是要求
車賣給個人,有哪些稅
老師,公司以租代購來的車輛,每期按付款金額來開發(fā)票,這樣應該怎么入賬?可以直接入固定資產嗎
這種發(fā)票可以稅前扣除嗎
老師,公司沒報稅被查到,不了稅款用不用法人人臉識別啊
請問施工人員工資是計提在施工成本里面,個稅已經申報了,并沒有計入主營成本,需要納稅調增嗎?
不是,藍票是含稅的,紅沖的是不含稅的,系統(tǒng)顯示當月回退金額為不含稅金額,
請問開紅字發(fā)票數電票時,里邊的含稅不含稅的選項有什么區(qū)別嗎?
我現在怕因為紅字的只沖了不含稅金額,另一部分稅額沒紅沖,等到國慶時算銷項稅額這部分會有影響,導致多交增值稅
同學,你當時開的是不含稅額,紅沖原來藍字發(fā)票也是不含稅的,這個沒問題,因為數額是一樣的。
老師,開具藍字數電票時選含稅和不含稅有什么區(qū)別嗎?
老師,我明白你的意思,就是當初開具藍色發(fā)票選的是含稅,紅沖就是含稅,選的是不含稅,紅沖就是不含稅
但是我剛才實驗了,開具藍字發(fā)票的時候含稅不含稅,發(fā)票金額包括稅額都是一樣的
難道開具藍色數電票在選擇含稅不含稅的情況下,意義不一樣
你好,同學,無論 含稅不含稅,只要紅沖是一樣的,都可以
那老師,我這樣對嗎
你好,沒錯呀,這個紅沖
就是回退金額不是應該不含稅金額加上稅額才對嗎?為什么它這個只有不含稅金額,沒算稅額
你開的時候選的也是不含稅開票的,同學
那怎么辦?這種情況是不是有問題?會不會影響到什么,比如銷項稅或者別的問題,那我以后開藍字發(fā)票選含稅開票唄
同學你可以選擇含稅價或者不含稅價,打出來都是價稅合計
老師,你的意思是我開具藍字發(fā)票時選擇的是含稅,紅沖這個發(fā)票,回退金額也是含稅的,這個回退金額是系統(tǒng)自己識別的嗎?那我要是藍色開具含稅,紅沖開具不含稅呢?
系統(tǒng)能自己甄別出來嗎?或者我怎么查詢當初開具藍字發(fā)票時選擇的是含稅開具還是不含稅開具?
對的,同學,這樣說,即使你開出來選擇是不含稅,你開出來的發(fā)票也是價稅合計的