同學(xué),你好
支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金
老師,我們公司借款給其他公司100w。分錄寫借應(yīng)收 貸銀行存款 是否可以
老師 我們從其他公司借款,貸方其他應(yīng)付款金額,應(yīng)指定現(xiàn)金流量的哪個項目
老師,請問下,我們老板之前借給我們公司的錢入的是其他應(yīng)付款,我們還有個短期借款的錢要還給銀行,可以用其他應(yīng)付款的錢還給銀行嗎?分錄怎么做啊
老師我請教一下,A公司欠我們的錢,由B公司替它還,他們是一個主體,B公司給我們了,那我做賬借銀行存款貸其他應(yīng)收款/單位往來款B這個時候其實A已經(jīng)不欠我們了,我還應(yīng)該做個分錄借什么那?貸其他應(yīng)收款/單位往來款A(yù),我不知道借方應(yīng)該寫什么
1.對方還我公司錢,分錄:借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款還是其他應(yīng)付款? 2. 我借錢給對方,借:其他應(yīng)收款還是其他應(yīng)付款 貸:銀行存款
老師 所得稅預(yù)繳申報 時 以計入成本費用的職工薪酬為80000 然后實際支付給職工的薪酬為100000這樣合理嗎
老師,如果是法人,代收A公司的房租,那分錄是做:借銀行,貸:應(yīng)收-A公司還是貸:其他應(yīng)收款-法人?
成本少結(jié)轉(zhuǎn)了,可以跨月補結(jié)轉(zhuǎn)么
享受國家政策,需要通過聯(lián)合社進行補助,例如合作社國家補助20萬,那么就需要合作社開票給聯(lián)合社20萬的票。國家把款打給聯(lián)合社,聯(lián)合社然后再轉(zhuǎn)還給合作社分別怎么做賬?
老師,我?guī)ど线M賬20080.06,實際抵扣進項20183.02,差57.96,怎么也找不到原因了呢?應(yīng)該從哪里找起啊
請問老師,我收到了客戶的貨款,當月還開了發(fā)票,那我做賬的時候是直接做借:銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,還是借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款?
民非組織殘保金不免是嗎?
老師 在沒有利潤期間 已經(jīng)預(yù)繳的所得稅 分錄為借:應(yīng)交稅費—預(yù)繳所得稅 貸:銀行存款 要掛在應(yīng)交稅費—預(yù)繳所得稅科目還是所得稅費用這個科目?不用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤吧?
老師你好!公司外匯收入,收到外匯當日,按當日匯率計算收入。從美元戶轉(zhuǎn)到人民幣戶,借方:按照銀行回單上的結(jié)匯匯率計算人名幣賬戶金額,貸方按外幣戶收款當日匯率計算金額,差額計入?yún)R兌損益,我這樣做對嗎?
老師資產(chǎn)負債表里的年初余額指的是什么
就是正常的借款,還款,計入支付其他與投資活動的嗎?我們公司也沒有投資,這也是無息借款
同學(xué),你好
計入支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金
比較合適