同學,你好
分錄是正確的
老師,2020年暫估運費(只是摘要寫暫估,科目不用新增吧),借管理費用-暫估,貸:應付賬款暫估。2021.5.31前收到發(fā)票,是可以在2020年匯算清繳扣扣除的,是吧?收到發(fā)票的分錄?
老師,費用暫估,分錄是:借:管理費用 貸:應付賬款—暫估,那沖暫估的時候分錄怎么做?。?/p>
老師,水電費暫估分錄,借:費用,貸:暫估水電費,交水電費:借:預付款,貸:銀行存款,回發(fā)票:借:費用,貸:預付款,再做一筆沖紅分錄,借:負數(shù)費用,貸:負數(shù)應付暫估,對吧
2023年12月暫估運費2萬,2024年01月收到發(fā)票,分錄怎么寫,暫估分錄是借銷售費用 貸應付賬款暫估
2023年12月暫估運費借銷售費用,貸應付賬款暫估,2024年發(fā)票來了,分錄怎么寫?
老師 所得稅預繳申報 時 以計入成本費用的職工薪酬為80000 然后實際支付給職工的薪酬為100000這樣合理嗎
老師,如果是法人,代收A公司的房租,那分錄是做:借銀行,貸:應收-A公司還是貸:其他應收款-法人?
成本少結轉了,可以跨月補結轉么
享受國家政策,需要通過聯(lián)合社進行補助,例如合作社國家補助20萬,那么就需要合作社開票給聯(lián)合社20萬的票。國家把款打給聯(lián)合社,聯(lián)合社然后再轉還給合作社分別怎么做賬?
老師,我?guī)ど线M賬20080.06,實際抵扣進項20183.02,差57.96,怎么也找不到原因了呢?應該從哪里找起啊
請問老師,我收到了客戶的貨款,當月還開了發(fā)票,那我做賬的時候是直接做借:銀行存款,貸:主營業(yè)務收入,還是借:應收賬款,貸:主營業(yè)務收入,借:銀行存款,貸:應收賬款?
民非組織殘保金不免是嗎?
老師 在沒有利潤期間 已經(jīng)預繳的所得稅 分錄為借:應交稅費—預繳所得稅 貸:銀行存款 要掛在應交稅費—預繳所得稅科目還是所得稅費用這個科目?不用結轉到本年利潤吧?
老師你好!公司外匯收入,收到外匯當日,按當日匯率計算收入。從美元戶轉到人民幣戶,借方:按照銀行回單上的結匯匯率計算人名幣賬戶金額,貸方按外幣戶收款當日匯率計算金額,差額計入?yún)R兌損益,我這樣做對嗎?
老師資產(chǎn)負債表里的年初余額指的是什么