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小規(guī)模代開發(fā)票收1個點(diǎn)稅點(diǎn)會計(jì)分錄怎么做?

2024-04-13 05:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財稅講師

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2024-04-13 06:01

您好,借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅

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快賬用戶3366 追問 2024-04-13 06:02

這不是正常做收入嗎?

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齊紅老師 解答 2024-04-13 06:04

您好,是的,我們賬上開了發(fā)票就是正確做收入的分錄呀

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快賬用戶3366 追問 2024-04-13 06:08

不是,開發(fā)票金額100,收稅點(diǎn)對方入賬101么

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齊紅老師 解答 2024-04-13 06:16

您好,不可能的呀,人家那會拿101來取我們的發(fā)票,是給1元,這個是冒險操作,錢轉(zhuǎn)過來后還要還給人家的,虛開票呀

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快賬用戶3366 追問 2024-04-13 06:32

不是,對方買貨正常我們是限制月10萬銷售額,如果超限額客戶還著急開票我們就協(xié)商溝通他交稅是這個意思

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齊紅老師 解答 2024-04-13 06:36

哦哦,這個我們不合算的呀,因?yàn)槌瞬恢皇撬@筆交稅,我們所有的銷售額都不免稅啦,全部要交增值稅。

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快賬用戶3366 追問 2024-04-13 06:37

不是這個問題,超限額讓他自己承擔(dān)稅點(diǎn),會計(jì)分錄怎么做?

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齊紅老師 解答 2024-04-13 06:41

您好,好的, 借:應(yīng)收賬款101? ? 貸:主營業(yè)務(wù)收入100? ? 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅? 1 借:銀行? ?101? ?貸:應(yīng)收賬款101? 也就是按發(fā)票來付款,這里1還讓他付 借:銀行1? ? ?貸:營業(yè)外收入? 1 交稅時 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅? 1? ?貸:銀行1

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您好,借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅
2024-04-13
學(xué)員你好,分錄如下 借*應(yīng)收賬款等 貸*主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
2022-03-24
按發(fā)票上的金額和稅額確認(rèn)收入及增值稅
2021-07-09
正常按發(fā)票的稅進(jìn)行做會計(jì)分錄,至于免稅,直接是系統(tǒng)計(jì)算的3%的稅額
2021-07-09
你好 借 銀行存款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借應(yīng)交稅費(fèi) 貸 營業(yè)外收入’
2021-07-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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