您好,借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅
現(xiàn)在小規(guī)模開票是1個點(diǎn),分錄怎么做
小規(guī)模開票交1個點(diǎn)的稅,申報增值稅是按3個點(diǎn)申報,會計(jì)分錄如何做
幫別人代開發(fā)票收多少稅點(diǎn) 小規(guī)模納稅人,開專票1個點(diǎn)
幫別人代開發(fā)票收多少稅點(diǎn) 小規(guī)模納稅人,開專票1個點(diǎn)
小規(guī)模代開發(fā)票收1個點(diǎn)稅點(diǎn)會計(jì)分錄怎么做?
所得稅自營出口收入,是按開票收入填寫嗎?
23年的報關(guān)單,沒有做延期收匯報告,那后期收到中信保賠付款,視同收匯了,這個報告還需要做嗎?
老師,我們單位項(xiàng)目驗(yàn)收,來的五位專家,每人專家評審費(fèi)是1000元,現(xiàn)在給各位專家打款,他們給提供發(fā)票,有的開非學(xué)歷教育~項(xiàng)目評審費(fèi),有的開其他咨詢服務(wù),到底開什么內(nèi)容老師,哪個對
公司給個人轉(zhuǎn)的款怎么寫分錄
老師,這個怎么填?主要是我們工資都是不統(tǒng)一發(fā)放,就有些員工急用錢就借沒有經(jīng)過應(yīng)付職工薪酬,都是計(jì)入其他應(yīng)收款—個人。到清理每個月工資尾數(shù)統(tǒng)一發(fā)放的時候再從其他應(yīng)收款——個人來沖應(yīng)付職工薪酬,這樣子就是實(shí)際支付給員工的工資如果只取應(yīng)付職工薪酬——工資薪金的借方就會少很多。
老師,*金融服務(wù)*售后回租租金利息 這個按照什么申報印花稅
月底出口,報關(guān)單出了退稅聯(lián)沒出,這部分開票但報不了出口退稅,這部分怎么處理,量大的話會比較亂
老師,我司是小規(guī)模納稅人,賬上的電腦提完折舊了,有預(yù)計(jì)凈殘值,現(xiàn)在想把固定資產(chǎn)電腦賣掉,賬務(wù)處理怎么做?需要按多少稅率繳稅?
老師,如果公司買了雇主責(zé)任險,哪天發(fā)生了工傷,受傷員工要告企業(yè),賠償費(fèi)用,那訴訟費(fèi)用和律師由誰承擔(dān)
老師,出去跑業(yè)務(wù)的住宿費(fèi)怎么走賬,稅前抵扣能抵扣多少
這不是正常做收入嗎?
您好,是的,我們賬上開了發(fā)票就是正確做收入的分錄呀
不是,開發(fā)票金額100,收稅點(diǎn)對方入賬101么
您好,不可能的呀,人家那會拿101來取我們的發(fā)票,是給1元,這個是冒險操作,錢轉(zhuǎn)過來后還要還給人家的,虛開票呀
不是,對方買貨正常我們是限制月10萬銷售額,如果超限額客戶還著急開票我們就協(xié)商溝通他交稅是這個意思
哦哦,這個我們不合算的呀,因?yàn)槌瞬恢皇撬@筆交稅,我們所有的銷售額都不免稅啦,全部要交增值稅。
不是這個問題,超限額讓他自己承擔(dān)稅點(diǎn),會計(jì)分錄怎么做?
您好,好的, 借:應(yīng)收賬款101? ? 貸:主營業(yè)務(wù)收入100? ? 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅? 1 借:銀行? ?101? ?貸:應(yīng)收賬款101? 也就是按發(fā)票來付款,這里1還讓他付 借:銀行1? ? ?貸:營業(yè)外收入? 1 交稅時 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅? 1? ?貸:銀行1