你好,同學(xué) 反方向調(diào)整這個, 借其他應(yīng)付款 貸庫存現(xiàn)金
老師,我剛接手了一家?guī)?,現(xiàn)在帳上六月份底的現(xiàn)金是負(fù)數(shù),我看了一下以前的帳,法人給公司打款,上個會計都記成存現(xiàn)了,就導(dǎo)致現(xiàn)金是負(fù)數(shù),我做今年七月份的帳,我該怎樣下手調(diào)才能讓現(xiàn)金為正?如果把法人給公司打的款,記入其他應(yīng)付款,長時間掛其他應(yīng)付款的數(shù)據(jù)有啥潛在危險嗎
2022年乙方給公司開了22萬的人工費普通發(fā)票,我看之前的會計直接庫存現(xiàn)金付的款,然后還有一次賬務(wù)是公司法人還的現(xiàn)金。 借:應(yīng)付賬款22萬 貸庫存現(xiàn)金22萬 借:庫存現(xiàn)金22萬 貸:其他應(yīng)付款22萬 去年的賬,我想把這兩個分錄紅沖掉,紅沖后,其他應(yīng)付款法人余額為借100萬,法人欠公司100萬,年底我該怎么平賬
老師,我們剛接手了一家公司,法人一直用結(jié)算卡在ATM機轉(zhuǎn)賬給員工發(fā)工資,之前的會計不知道,都以為是取了現(xiàn)金給掛在了庫存現(xiàn)金里,然后每個月發(fā)工資是以法人的名義發(fā)的,掛在了其他應(yīng)付款——法人,現(xiàn)在導(dǎo)致 庫存現(xiàn)金和其他應(yīng)付款——法人 科目下面都掛了70多萬,怎么平這個賬,才不會有風(fēng)險
老師,我這邊有一家客戶一般納稅人,他23年一整年的工資都有計提,但是之前的會計沒有做發(fā)放,我現(xiàn)在匯算清繳是不是要調(diào)增?還是說可以用庫存現(xiàn)金發(fā)放,他有其他應(yīng)收款,其他應(yīng)付款,都有掛賬,這個科目怎么運用?因為他庫存現(xiàn)金沒有余額
老師,代賬公司,有一家小規(guī)模沒怎么經(jīng)營,但是給別人6-7人買了社保,我這邊工資要怎么做賬?他最多只有一個法人在職。如果全部人做工資的話,用庫存現(xiàn)金發(fā)工資,借:庫存現(xiàn)金,貨:其他應(yīng)付款一法人 ,其他應(yīng)付款會增加很多。這種情況怎么處理比較好?
小微企業(yè)已知欠增值稅28834.9元,企業(yè)所得稅9409.74元,怎么反推營業(yè)額和利潤?
包月的安月算工資,工資5000一個月,只上了22天班要收多少錢?
企業(yè)在商業(yè)活動中必須遵守的商業(yè)倫理核心域可分為那幾個方面
老師 對方開給我們服務(wù)費專用發(fā)票3350 我們給對方打服務(wù)費3015 因為是專用發(fā)票3350-3015=335為客戶多開的服務(wù)費,第三個是是做賬的明細(xì) 老師 請幫忙檢查一下 應(yīng)該如何做分錄正確 麻煩幫忙出個分錄 謝謝
老師,三個月不含稅收入29萬,沒有成本票,賣茶葉的,按照收入成本配比原則,應(yīng)該暫估多少成本,目前,成本率多少
我公司一般納稅人,生產(chǎn)食用油,本月無償贈送客戶樣品油,庫存商品金額20萬元,市場銷售30萬元,1.贈送要交企業(yè)所得稅嗎?2.這筆業(yè)務(wù)涉及匯算清繳各報表怎樣填寫?
@董孝彬老師,麻煩問一下匯算清繳我補繳了一部分所得稅,小企業(yè)會計準(zhǔn)則下,調(diào)表不調(diào)賬,那這筆補繳所得稅費用會影響今年的利潤,老板不想這樣,我該怎樣做
房開企業(yè)綠色建筑檢測費會計分錄
請問老師,一般納稅人服裝加工費,開票的商品和服務(wù)稅收代碼選哪一個合規(guī)?我找的有104020122 104020199 2010500這幾個對嗎?
老師,投資款,增加注資做實收資本,對不
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一次性平這70多萬會不會有風(fēng)險
可以分批次轉(zhuǎn),老師建議
好的謝謝老師
不客氣,同學(xué),祝你生活愉快