你好;? 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入- 減免稅額
小規(guī)模公司,當季度收入未超30萬,免交增值稅的話,計提后,需要做應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出的分錄,這個是在什么時間做的?當季度季末;還是當季度計提,到下季度才能做分錄轉(zhuǎn)出
你好,小規(guī)模季度不滿30萬,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅,怎么結(jié)轉(zhuǎn)?什么時間結(jié)轉(zhuǎn)?(分錄詳細到2級科目)
小規(guī)模納稅人,每個季度銷售不超30萬,分錄也要做應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅銷項稅嗎?突然想起來有一筆銷售沒有做這個分錄……
小規(guī)模個體戶和小規(guī)模公司季度收入未達到30萬 是不是12月份的賬需要把計提的應(yīng)交稅費增值稅結(jié)轉(zhuǎn) 應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)
小規(guī)模公司,這個季度的銷售不滿30萬,已計提的應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)回分錄怎么做
你好進項稅額分攤表是在哪里查
企業(yè)所得稅申報表中附報事項中已計入成本費用的職工薪酬和實際支付給職工的應(yīng)付薪酬什么意思?填的數(shù)據(jù)都是自然人電子稅務(wù)局申報的數(shù)據(jù)嗎?
業(yè)財融合是什么意思?老師可以舉例說明一下嗎?
老師您好,我已經(jīng)更正以前年度的財務(wù)報表,然后再填那個企業(yè)所得稅匯算清繳年報,但是一直顯示我有錯誤。
老師,我們使用電商平臺,平臺技術(shù)服務(wù)費要算在我們收入里面嘛?還有商家營銷收去的費用也要算在我們收入里面嘛?
老師,出口確認收入時,確認匯兌損益時,賬上應(yīng)該用什么時間的匯率?月末賬上美元戶與銀行美元戶確認損益時應(yīng)該用什么時間的匯率?
給工人發(fā)的過節(jié)費,怎么做分錄?
小規(guī)模納稅人能出口貨物嗎?
湖北境內(nèi)企業(yè)應(yīng)納稅所得額為50萬,按9月后新政策要交多少所得稅,按什么比例算的?
計算福利費有沒有超額,這里的工資總額是看科目余額表應(yīng)付職工薪酬的借方累計數(shù)?
需要做一個資料做附件嗎
你好; 需要的; 寫一個說明? 按照什么文件來免稅的?