,比如說現(xiàn)在七月份確定二季度不用交了。就借應交稅費,應交增值稅貸,營業(yè)外收入稅收減免。
你好、老師、想問一下、小規(guī)模納稅人季度收入不超過30萬、增值稅減免 不納稅、應交稅費-未交增值稅 這個科目余額 怎么結轉?
增值稅都要結轉到未交增值稅里面嗎?小規(guī)模季度開票大于30萬,做銷售那筆分錄時,貸方的應交稅費—應交增值稅銷項稅額最后要結轉到未交增值稅里面嗎?
你好,小規(guī)模季度不滿30萬,應交稅費—應交增值稅,怎么結轉?什么時間結轉?(分錄詳細到2級科目)
老師,小規(guī)模納稅人季度收入小于30萬元,免交增值稅,那貸方的應交稅費-應交增值稅怎么結轉?
老師,小規(guī)模納稅人季度不超30萬不用交增值稅。那做賬是 貸:應交稅費-應交增值稅 這部分季末怎么結轉呢?
你好老師,我們公司主要是做租賃業(yè)務,就是先把辦公室租下來(一般是一年),然后租給客戶。我們好多租來的辦公室沒有租出去就到期,對方也不退款,這種情況下已經(jīng)到期的辦公室的租金怎么入賬?
小規(guī)模納稅人,開具41萬銷售專票,票率為0.03,要交的增值稅如何計算?
2025年小規(guī)模納稅人免稅季度是30萬元還是45萬元
老師,可以幫我根據(jù)這張圖寫下完整的分錄嗎
小規(guī)模納稅人的進項稅和銷項稅,需要做分錄嗎
老師,高新科技研發(fā),生產(chǎn),銷售一體化的企業(yè)會計做賬和制造業(yè)有什么區(qū)別
老師,現(xiàn)在小規(guī)模的分錄怎么做,直接開票的1%來做嗎?不做少的2%的吧
物業(yè)外包借調到地產(chǎn)外包,為什么有些老人遇到開票風險向領導請示后領導口頭要求沒合同的預開票或者排污費和垃圾處理費開銷售發(fā)票,正常只能開收據(jù),為什么老人沒有領導文字答復也敢開票?她說自己記錄什么時候誰讓自己開票的即可?
藥房釆購藥品,款打了,合同簽了,但是對方會計要半年后才開發(fā)票給我們,這個當時付款采購時,如何做賬?
藥房購買藥易通軟件,用什么分錄做賬
這個做到6月份的賬也行,做到7月份的賬也行?
這個正常是做到七月份的。
我們兩個季度的社保費都沒有交了,這個可以提前計提到?jīng)]交的月份嗎
你好可以的如果是計提的話,是哪一個月的就在哪一個月計提。