同學(xué),你好 嗯嗯,是的,也要做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅
老師,小規(guī)模納稅人,季度銷售不超過30萬,免增值稅,都是未開票收入,做帳時(shí)分錄要不要做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)?
老師,請問小規(guī)模納稅人每月有銷售業(yè)務(wù),借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅 如果季度不含稅銷售額超過30萬,季度末增值稅應(yīng)該怎么做分錄?
小規(guī)模納稅人,每個(gè)季度銷售不超30萬,分錄也要做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅嗎?突然想起來有一筆銷售沒有做這個(gè)分錄……
老師你好,小規(guī)模納稅人,每月開票的銷售額借銀行存款,貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 如果季度沒有超過30萬,就不用交稅,會計(jì)分錄如何做,如果超過30萬要交稅,會計(jì)分錄如何做,謝謝
小規(guī)模納稅人,季度沒有超30萬的金額沒有繳納稅費(fèi),確認(rèn)收入是計(jì)的應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)的數(shù)要怎么轉(zhuǎn)出來,分錄怎么做?
老師我想咨詢下您, 有限公司,做個(gè)人稅務(wù)轉(zhuǎn)股,注冊資本金是1000萬元 有其中1個(gè)是公司股東 其他4人為自然人股東 按實(shí)繳:51 ,40 ,3 ,3 ,3 共計(jì)實(shí)繳100萬,現(xiàn)在我要將4個(gè)自然人股東持有的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給一個(gè)自然人股東,我在填報(bào)數(shù)據(jù)時(shí)股權(quán)轉(zhuǎn)讓份額我應(yīng)該按照實(shí)繳還是認(rèn)繳做,轉(zhuǎn)讓股權(quán)占企業(yè)總股份比重% ,股轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓合同書里是按照實(shí)繳比例%做的
更換Ups電池入資產(chǎn)嗎還是維修費(fèi),17萬
你好,我不太明白這里說的“下期進(jìn)項(xiàng)留抵稅額”=14.1-8=6.1萬元,那是不是需要憑證結(jié)轉(zhuǎn)?
電子財(cái)務(wù)公司承兌匯票,想貼現(xiàn),一般可以通過哪些方式貼現(xiàn)
跨境電商會計(jì)開發(fā)票和平時(shí)商業(yè)會計(jì)開發(fā)票有區(qū)別嗎
結(jié)順豐快遞費(fèi)時(shí),員工個(gè)人付款給順豐,順豐開票給公司, 1、像這樣的不是公對公,有什么弊端嗎? 2、為什么這樣付款,順豐會給開票呢
我們公司是勞務(wù)派遣給發(fā)工資和交社保,6月份忘記計(jì)提工資了,直接用轉(zhuǎn)給勞務(wù)公司的回單和她們開給我們的發(fā)票做賬可以嗎?(6月份工資和7月份社保)
老師,我一般納稅人我每個(gè)月只認(rèn)證我公戶打款的進(jìn)項(xiàng)票,可以是吧
老師出口貨物的時(shí)候會計(jì)怎么把匯率給單證,是單證先把出口合同給會計(jì),會計(jì)再給匯率的嗎
實(shí)際工作中,老板朋友想在老板公司開不是實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)票,是否要提醒老板杜絕這樣的情況
那我做的那筆銷售,沒有做,只能紅沖然后重做嗎
同學(xué),你好 嗯嗯,是的