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各位老師大家好,小規(guī)模納稅人報(bào)稅免征銷售額是什么意思呢,請(qǐng)各位老師指點(diǎn)一下,謝謝

2024-04-12 09:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-04-12 09:47

你好,就是沒有達(dá)到起征點(diǎn),不用交增值稅。

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快賬用戶8394 追問 2024-04-12 09:59

老師,我們一季節(jié)總共開票544193.84元,包括專票29126.21元,普票515067.63元,現(xiàn)在這個(gè)怎么報(bào)稅呢,小規(guī)模納稅人,老師指點(diǎn)一下,謝謝

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齊紅老師 解答 2024-04-12 10:01

你好 你這個(gè)正常填就可以了,填在申報(bào)表第一第二第三行。因?yàn)槟氵@個(gè)已經(jīng)超過了免稅的范圍。

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快賬用戶8394 追問 2024-04-12 10:12

老師具體示范一下,好嗎,那我上面的這些數(shù)據(jù),我實(shí)在不會(huì)填,謝謝

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齊紅老師 解答 2024-04-12 10:21

你好!專票填入第2行,普通發(fā)票填入第三行

你好!專票填入第2行,普通發(fā)票填入第三行
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你好,就是沒有達(dá)到起征點(diǎn),不用交增值稅。
2024-04-12
你好 季度所得稅=利潤總額本年累計(jì)*所得稅稅率—當(dāng)年之前季度累計(jì)預(yù)交稅款
2024-01-15
同學(xué),你好 如果是免稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入
2024-03-16
您好, 這么做是可以的
2023-03-17
您好!這個(gè)是 退稅會(huì)計(jì)分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤 實(shí)際收到退回的稅款時(shí): 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅
2024-07-03
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