您好!你專票填入1和2行 不開(kāi)票的部分,填入小微企業(yè)免稅銷售
老師好! 1.小規(guī)模納稅人本季度價(jià)稅合計(jì)開(kāi)具普票400200元,請(qǐng)問(wèn)下老師!增值稅申報(bào)表怎么填寫?填寫的金額是價(jià)稅合計(jì)的嗎?2.如果開(kāi)具的是專票價(jià)稅合計(jì)400200元,也是沒(méi)有達(dá)起征點(diǎn)的啊!這個(gè)是不是就不用填到未達(dá)起征點(diǎn)項(xiàng)了?直接填到個(gè) “增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額”第2行內(nèi)對(duì)嗎?
老師好, 我是小規(guī)模的納稅人,開(kāi)了專票普票電子發(fā)票,有5個(gè)點(diǎn)的差額征收,也有正常的3個(gè)點(diǎn),現(xiàn)在總計(jì)超了45萬(wàn),要交增值稅,請(qǐng)問(wèn)我怎么填寫增值稅申報(bào)表數(shù)據(jù),謝謝
各位老師大家好,我們公司是紡織行業(yè),然后設(shè)備上面用的有一種棕絲,經(jīng)常要換的,然后金額也比較大,一次就是1萬(wàn)元以上的,付款了,對(duì)方也開(kāi)來(lái)了專票,那么這種的該計(jì)入到什么科目,怎么做賬務(wù)處理呢,請(qǐng)老師們指點(diǎn)一下,謝謝
各位老師大家晚上好,我們公司是小規(guī)模,1季度開(kāi)票金額,專票5000元,普票280000多,沒(méi)有超出起征點(diǎn),現(xiàn)在我該怎么填寫增值稅申表報(bào),請(qǐng)各位老師指點(diǎn)一下,謝謝
各位老師大家好,我們公司是小規(guī)模納稅人,在做稅務(wù)年報(bào)的時(shí)候,不填寫工資金額,報(bào)不過(guò)去,這個(gè)怎么填呢,本來(lái)工資是全年47萬(wàn),按照風(fēng)險(xiǎn)提示填之后,怎么全部成了調(diào)增額了,一下都成稅額了,這個(gè)怎么填,請(qǐng)老師們指點(diǎn)一下,謝謝
辦稅務(wù)注銷,系統(tǒng)提示風(fēng)險(xiǎn)能預(yù)先看到嗎?防止稅務(wù)查?
問(wèn)一下匯算清繳后補(bǔ)了57.99的稅,剛發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了,更正了一下申報(bào)表,顯示應(yīng)該交58.35的稅,提交申報(bào)怎么沒(méi)有顯示補(bǔ)稅
老師您好,為什么之前沒(méi)有不要交水利建設(shè)稅,現(xiàn)在要交。
老師,經(jīng)營(yíng)范圍如果有企業(yè)管理服務(wù),可以開(kāi)企業(yè)管理服務(wù)發(fā)票嗎?
老師,您好,國(guó)外客戶給公司美元戶打了5000美金,這是公司第一次收美金,請(qǐng)問(wèn)老師需要什么手續(xù)把錢收進(jìn)公司賬戶?
老師,匯算清繳中的納稅調(diào)整明細(xì)各類基本社會(huì)保障性繳款具體是什么,這個(gè)金額怎么填?如果賬面金額跟實(shí)際金額一致,是否要在職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表中體現(xiàn)
老師,我們公司賬戶有問(wèn)題,委托其他公司為我們公司代收款,有委托協(xié)議模板嗎?
老師這道題 ,累計(jì)一般借款?22年不是只要2100?為何要累計(jì)21年的?
老師!我們是一般納稅人,去年給對(duì)方開(kāi)了張普票,我們已經(jīng)入賬,也交稅。對(duì)方至今未入賬,現(xiàn)在讓我們沖紅重新給開(kāi)票。請(qǐng)問(wèn)我們?cè)撛趺醋鲑~?
我剛工作半年,是貿(mào)易總公司的出納。下屬A公司財(cái)務(wù)人員梁姐轉(zhuǎn)一筆錢給我,又讓我轉(zhuǎn)回去給他。我問(wèn)她原因,她說(shuō)為了流水。這是不是虛增流水?對(duì)我有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?每月梁姐都要給我這交代管資金,領(lǐng)取代管資金的。
老師,可以就上面數(shù)據(jù)示范一下嗎,謝謝,具體填寫的框框
你好!你不含稅是多少錢
專票5000元,普票280000元,都不含稅
你好!你直接5萬(wàn)填入第一行和第二行,28萬(wàn)加5萬(wàn)已經(jīng)超過(guò)30萬(wàn)了,都不能免稅了
老師,不是5元,是5千專票,28普票
你好!是我看錯(cuò)了,你把5萬(wàn)填入第一行和第二行,28萬(wàn)填入小微企業(yè)免稅銷售額。
你好!是我看錯(cuò)了,你把5000填入第一行和第二行,28萬(wàn)填入小微企業(yè)免稅銷售額。