2022 年暫估成本,發(fā)票在 2024 年匯算清繳之前回來,無需繳納滯納金。因?yàn)榘匆?guī)定,企業(yè)當(dāng)年度實(shí)際發(fā)生的成本費(fèi)用,在匯算清繳時(shí)補(bǔ)充提供有效憑證的,可在發(fā)生當(dāng)年稅前扣除,不存在滯納稅款情況。
19年暫估成本,匯算清繳時(shí)也沒有調(diào)增,那可以在2022年申報(bào)2021年度匯算清繳之前開進(jìn)來嗎?
去年暫估 今年匯算清繳之前回來發(fā)票了 做在次年8月 ,8月需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
老師2023年暫估成本,到2024年5月31號(hào)之前發(fā)票拿來可以嗎,是不是匯算清繳不要調(diào)增
老師 年底暫估的成本,匯算清繳前發(fā)票沒回來,匯算清繳時(shí)暫估的成本如何調(diào)增,應(yīng)該填在哪張表?去過做會(huì)計(jì)分錄?
今年暫估的成本發(fā)票沒來,可以等到到明年6月匯算清繳之前把暫估沖回都可以喲?
企業(yè)所得稅匯算清繳公司全年沒有盈利用做納稅調(diào)整嗎
老師好,余額表的進(jìn)項(xiàng)稅借方余額是代表留底稅吧
作廢跨年發(fā)票又重新開具分錄怎么寫
小規(guī)模建筑公司清包工,可以開出1%勞務(wù)費(fèi)發(fā)票嗎
甲、乙同一個(gè)老板兩個(gè)獨(dú)立核算的公司,甲公司是總公司,乙公司有的產(chǎn)品由甲公司代生產(chǎn),乙公司每個(gè)月初將上月甲公司代生產(chǎn)的產(chǎn)品核算并將款項(xiàng)結(jié)清。我是乙公司內(nèi)賬會(huì)計(jì),例如4月份王總在我們乙公司下單,但我們公司乙由于技術(shù)原因,只能由甲公司代生產(chǎn),貨款是4000元,5月初我們公司將4000元轉(zhuǎn)到甲公司,甲乙兩公司已結(jié)清賬,但王總4000元于5月21日才轉(zhuǎn)到我們乙公司來,請問這王總的貨款4000元怎么做賬,會(huì)計(jì)分怎么做
建筑服務(wù)開票了,還需要預(yù)交增值稅嗎
老師,我們公司目前還在建設(shè)。生產(chǎn)單晶硅棒,我們屬于制造業(yè)了。我目前干會(huì)計(jì)。我估計(jì)就是總賬會(huì)計(jì)了。。我怎么確認(rèn)后面我們需不需要找一個(gè)成本會(huì)計(jì)了?
我的電腦是5月14號(hào)買的,現(xiàn)在轉(zhuǎn)賣給公司,能證明是二手的嗎
公司之前沒有核算成本,4月份安排盤點(diǎn),把現(xiàn)有的實(shí)物盤點(diǎn)出來了,但是沒有成本單價(jià)。原材料我是已最新價(jià)格定了,但是在制半成品、成品都不知道單價(jià)成本,5月期初數(shù)可以設(shè)置為0嗎?
去年和今年我們各付過兩個(gè)2500的專家講課費(fèi)用,公司老板銀行卡轉(zhuǎn)賬了,老板忘記說,沒有申報(bào)個(gè)稅,對方也沒有給我們開具勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,現(xiàn)在是不是對方給我們開具勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,我們再去稅務(wù)局補(bǔ)申報(bào)個(gè)稅?
那為啥有的人給我說需要補(bǔ)交企業(yè)所得稅,然后繳納23.24年兩年的滯納金?老師,政策應(yīng)該是什么樣的?
麻煩老師詳細(xì)給我講一下,謝謝
你23年匯算清繳的時(shí)候沒有調(diào)增沒來發(fā)票的暫估嗎
應(yīng)該是沒有,
那如果有滯納金,滯納金是幾年?我在24年匯算清繳前把票要回來,24年是不是就不用計(jì)算?
那你這個(gè)就要交滯納金了 今年什么時(shí)候讓你補(bǔ)交的呢就算到什么時(shí)候哦
好吧,我還以為24年的不用繳納呢
同學(xué)你好 也要交的哦